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文档简介

1、Useful DocumentsRRR 煤业集团有限公司规章制度管理办法第一章 总则第一条 为了加强规章制度管理, 规范规章制度制定程序, 保证规章制度制定质 量,提升规章制度管理水平,根据集团公司有关规定,结合公司实际,制订本办法。第二条 本办法所称“规章制度” ,是指为规范公司的经营、管理活动,保证公 司有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、 反复适用性、 权利与义务并存的的规范 性文件。第三条 规章制度种类主要包括:办法(实施办法) 、制度、规定、细则(实施 细则)、章程、规则、指导意见等。第四条规章制度管理坚持体系化、 规范化、标准化的原则, 不断健全规章制度体 系,严格执行规章制度的

2、废、改、立管理流程,统一应用规章制度格式模板及其他相 关规范。第五条 规章制度制订(修订)的基本流程: 计划起草审核与审查审批与 发布。第六条 本办法适用于公司本部及系统各单位。第二章 职责分工第七条 公司企业管理部 (法律事务处) 是公司规章制度的归口管理部门, 主要 职责:负责组织编制和完善规章制度体系, 组织编制和督促落实规章制度建设年度计 划,归口审核规章制度的合法性、规范性和协调性,定期汇编出版规章制度。第八条 公司本部各部门是其业务范围规章制度建设的责任部门, 主要职责:根据Useful DocumentsUseful Documents本部门的职责分工, 配合建立规章制度体系,

3、制定规章制度建设计划, 起草并发布规 章制度, 负责业务范围相关规章制度的专业性审核, 以及本部门规章制度管理的日常 工作。公司审计部是公司规章制度执行情况的检查部门, 负责定期检查规章制度在公司 系统的贯彻落实情况。第九条 系统各单位规章制度管理归口于其承担企业管理职能的部门, 工作职责参 照前款执行。第三章 计划第十条 规章制度建设实行计划管理, 本部各部门、 系统各单位应将规章制度建设 纳入年度计划管理,并于每年 12 月 31 日前将规章制度管理年度报告报公司企业管 理部(法律事务处)。规章制度管理年度报告内容主要包括: 公司规章制度执行情况, 本单位规章制度 建设和变更情况, 规章制

4、度培训情况, 规章制度管理成效, 以及次年规章制度废、 改、 立计划和培训计划等。第十一条 公司企业管理部负责汇总、 分析公司本部和系统各单位的年度规章制度 建设、管理情况,并于每年 1 月底前向公司作专题汇报。第十二条 企业管理部(法律事务处) 在汇总、审核各部门规章制度建设年度计划 的基础上,编制公司规章制度建设年度计划, 经公司党政联席会审议通过后下发执行。第十三条 各部门根据公司下发的规章制度建设年度计划, 将本部门的规章制度建 设年度计划分解、落实到季度计划和月度计划,确保按计划如期完成起草工作。第四章 起草Useful DocumentsUseful Documents第十四条 起

5、草规章制度应符合以下要求:(一)符合国家的法律、法规、方针和政策;(二)符合国家标准、行业标准和集团公司有关规定;(三)符合企业发展战略和企业文化,服务于企业使命和目标的实现;(四)结构严谨、逻辑严密、 文字简练、用语准确,并符合公司规章制度模板 (见 附件 1)和编写规范的要求;(五)职责和权限界定清晰、科学合理,可操作性强;(六)相关制度之间边界清楚,相互协调,有机统一。第十 R 五条 规章制度原则上应包括以下主要内容:目的、适用范围、职责划 分、具体规范、解释部门和施行日期等。第十六条 规章制度内容涉及其他部门工作的, 起草部门应主动征求相关部门意 见,并协调一致;无法协调一致的, 应将

6、有关意见和规章制度送审稿一并提交企业管 理部(法律事务处)协调。第十七条 规章制度分章、节、条、款、项、目结构表达,内容单一的也可直接 以条的方式表达。章、节、条的序号用中文数字依次表述,款不编序号,项的序号用 中文数字加括号依次表述,目的序号用阿拉伯数字依次表述。第五章 审核与审查第十八条 规章制度送审稿由公司企业管理部 (法律事务处) 负责统一审核, 审 核内容包括:(一)是否符合本办法第三章的规定;(二)是否与现行规章制度协调、衔接;(三)是否存在法律风险;(四)是否符合规章制度的体例、文字要求。Useful DocumentsUseful Documents(五)需要审查的其他内容。第

7、十九条 规章制度起草部门应将规章制度送审稿送企业管理部 (法律事务处) 和 审计部,就规范性、合法性和内部控制进行审核, 审核部门应在 5 个工作日内完成审 核,出具审核意见。(一)规范性审核由企业管理部(法律事务处)负责,主要从规章制度是否符合 规章制度管理要求, 与已有的规章制度在内容上有无交叉、 重复和矛盾之处, 是否符 合规章制度模板和编写规范要求等方面进行审核,确保规章制度符合规范。(二)合法性审核由企业管理部(法律事务处)负责,主要从国家法律法规、国 家标准、行业标准、公司规章制度等角度进行审核,确保规章制度与现行的国家、地 方法律法规不发生冲突,满足合法合规的要求。(三)内部控制

8、审核由审计部负责, 主要从规章制度内容能否涵盖所规范业务的 主要控制点, 是否能有效控制风险等角度进行审核, 确保规章制度满足公司内部控制 及全面风险管理的要求。第二十条 规章制度起草部门依据审核意见对规章制度送审稿进行修改, 然后根据 规章制度实施范围在本部、公司系统广泛征求意见。第二十一条 规章制度送审稿经企业管理部 (法律事务处) 审核后, 由起草部门 报公司分管领导审查,审查确定后形成规章制度草案。第二十二条 规章制度起草部门依据反馈意见对规章制度送审稿进行修改, 经部门 分管领导、相关部门负责人和审核部门会签(会签单表样见附件2),形成规章制度草案。第六章 审批与发布第二十三条 对一

9、般性的专业、 专项规章制度, 提交公司总经理办公会审批后发 布实施。Useful Documents 6Useful Documents其他规章制度提交公司党政联席会审批后发布实施, 其中:基本的规章制度还需 提交公司董事会审批后方可发布实施。对涉及公司经营方针、体制改革、薪酬福利、劳动安全卫生、教育培训、员工奖 惩以及其它涉及员工切身利益的规章制度, 在履行前款审批程序的基础上, 还需提交 员工(代表)大会审议通过后方可发布实施。第二十四条 审议规章制度时,由规章制度起草部门作说明。第二十 R 五条 规章制度以公司正式文件的形式发布。第二十六条 规章制度发布实施后, 企业管理部(法律事务处)

10、 应及时将其上传 至公司协同办公系统予以刊登。第二十七条 系统各单位规章制度管理归口部门要在规章制度发布后 7 个工作 日内报企业管理部备案。第七章执行与检查第二十八条 规章制度制订部门负责其业务范围内规章制度的执行督促。第二十九条 规章制度执行过程中, 发现问题时应向制度解释部门反馈, 以便适时 修改和完善制度。第三十条 审计部应将规章制度检查纳入内部审计工作计划, 针对规章制度条款的 有效性和执行的有效性进行检查。第八章修订与废止第三十一条 规章制度建设实行动态管理,各部门应根据内外环境变化和公司经 营、管理的需要,及时做好规章制度的修订和完善工作。第三十二条 当发生以下情况时,规章制度制

11、订部门应对规章制度进行修订:Useful DocumentsUseful Documents(一)规章制度所依据的国家法律法规、 国家标准、 行业标准或上级规章制度等 上位法已经修改或废止时;(二)规章制度主要内容被有关上位法或者其他规章制度替代时;(三)公司发生发展战略调整、组织结构调整、管理模式调整或经营范围调整 等情况时;(四)规章制度本身不合理、不完善,对执行的有效性产生影响时;(五)发现规章制度之间存在交叉、重复和矛盾之处时;(六)其它需要修订的情形。第三十三条 规章制度的修订和废止, 由规章制度制订部门按制订规章制度的程序 履行审批程序。第三十四条 规章制度分试行、 暂行和正式三种版本, 存续期间具有同等效力。 原 则上新建规章制度不得以正式版本发布。试行的规章制度原则上存续1 3 年;暂行的规章制度原则上存续 1 年,可延期,但暂行期限和延期期限累计不得超过 5 年。 试行、暂行的规章制度在存续期结束前,由起草部门修订后发布正式版本。第九章 附则第三十 R 五条 企业管理部(法律事务处)应于每年 1 月完成上年度规章制度 的汇编工作。

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