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文档简介
1、采购管理制度一、目的为加强采购管理,规范物资采购流程,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的固定资产、生产物资、办公用 品等。三、采购原则采购过程中要遵循5R原则,才能使采购效益最大化。1、适价(Right price) 降低采购成本,从而给公司带来利益;2、 适质(Right quality)采购的物料质量决定了生产出的成品质量;3、适时(Right time )提前做好采购计划,才能保证原材料的及时供应;4、适量(Right qua ntity) 采购数量过大,会造成库存的压力,数量过小, 则影响生产;5
2、、适地(Right place)在同等状态下,就近选取供应商,可以降低物流成本四、米购员职责1、执行采购计划;2、建立供应商资料与价格目录;3、询价、比价及定购作业;4、进货品质、到货数量等异常情况的处理;5、建立采购明细台账;6、维护与供应商的合作关系五、采购流程1、采购申请物资需求部门根据生产或经营的需要,走 OA 流程,填写采购申请单 , 申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。按采购申请流程,由各相 关部门负责人审批,经总经理批准后交采购部门采购。原则上所有流程都要走 OA,纸质申请无效。2、询价、比价2.1 每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。2.2 将所购物
3、料的名称、 规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商, 并 要求报价。2.3 采购员接到报价后,需进行比价,并做好比价记录。3 、选取合格供应商对于公司原料、 辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、 检验样品的新供 货商,则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核, 通过后才能列入合格供应 商名单;对于合作过的“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品,除资质过 期外。仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。4、合同签订4.1 联系报价最低的合格供应商签订产品购销合同;4.2 每票采购都应签订合同;4.3 合同基本要素:单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付 款方式、验收方式、运输及费用
4、承担、 违约责任等。 这些要素都要在合同中体现。5、进度跟踪为确保准时交货, 采购人员应提前采用电话、 传真等方式跟供应商联系, 以 确保物资的及时供应。若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员 须提前通知需求部门, 寻求解决办法, 重新和供应商确定新的交货时间, 并知会 需求部门。严重影响生产进度的, 需重新另找供应商以确保物资供应, 保证生产。6、收货物资到达后,采购员要第一时间收货, 清点物资数量, 观察外包装是否有损 毁,有损毁且影响质量的应当场拒收,拍照取证,并知会供货商。同时做好收货 台账登记工作。7、验收入库到货后,应严格按照合同关于“验收方式”的规定: “货到后立即组
5、织验收, 超出多少天未提出异议的视为产品合格” 。仪器设备、办公用品等物资由需求部 门验收,原料、辅料、包材等生产物资由质检部验收,验收结果由需求部门或质 检部签字后交至采购部留存。物资验收合格后库管开具入库单 ,并按流程办 理入库手续。对于质检不及时延误生产部门使用的情况质检部门应负主要责任。 验收合格入库后,在使用过程中发现个别不合格的情况,质检部应负主要责任, 采购部有义务跟供应商协商解决办法,协商不成的质检部应承担相应损失。8、对帐付款采购物品(物资) 办理入库后, 由采购员按合同约定的付款方式办理付款申 请。做好催促发票等后续工作。六、本制度解释权归采购部,自公布之日起执行。七、附件:1、询价记录表;2、验收单。*有限公司201* 年 *月* 日XXXXX 询价记
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