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文档简介

1、文件控制程序1. 目的: 对文件进行控制,确保文件的使用场所使用有效文件,并及时从所有发放 或使用场所撤回失效或作废的文件,防止作废文件被错用、误用,从而保证管 理体系的有效运行。2. 范围: 本程序适用于管理体系有效运行的所有部门或个人的所有文件和资料(包括外 来文件)的控制,规定了文件的编写、审批、发布、实施、标识、归档、借阅、 修改、作废、处置的方法。3. 职责:3.1 总裁负责管理文件的批准。3.2 管理者代表负责管理文件的审核。3.3 办公室负责文件的管理和控制,包括外来文件的管理和控制。3.4 各部门负责本部门所有使用文件的管理和控制。4. 程序:4.1 文件的编写、审批。4.1.

2、1 公司文件根据文件的性质有相关部门起草。a)管理体系文件由总裁批准。b)行政文件由办公室起草或委托有关部门起草,办公室主任审核,总裁批准。c)作业性文件如产品标准图样、工艺、作业指导书、操作规程、检验规程、确 认规定、规章制度等文件由各部门负责编制,经部门领导人审核后,由主管领 导批准。4.2 文件的编号 所有文件都应有唯一的编号,以便区别、归档、保存。具体编号方法:a)管理手册的编号方法SY MM *年代号管理手册代号( MMManagement Manual :管理手册)公司代号()b)程序文件的编号方法SY PF顺序号程序文件代号(PF Procedure File :程序文件) 公司

3、代号()c)作业文件的编号方法SY OF * 顺序号 作业文件代号( OFOperantion File) 公司代号()d) 记录文件的编号方法RF * * 顺序号 程序文件顺序号 记录代号( RFRecord File :记录文件)e) 行政文件和技术文件按公司文件方法编号。4.3 文件的发布4.3.1 文件发放前应规定文件的发放范围,经管理者代表审批,并填写好文件 发放范围签收表 (QR0501)4.3.2 经审批后的管理手册、程序文件、作业性文件 (管理性)统一由办公室发放 收件人需在签收表上签收。4.3.3 各部门内部文件由部门负责人发放。收件人需在签收表上签收。4.4 文件的标识4.

4、4.1 管理手册、程序文件、作业性文件由办公室需在文件的封面的中间标明受 控状态、分发号、持有者。4.4.2 非受控文件由办公室在文件封面打上非受控字样。4.4.3 作废文件由办公室在文件的封面或文件的第一页右上角加盖作废章。4.4.4 对需要保留的作废文件由办公室在文件的封面或第一页右上角加盖的保留 章。4.4.5 内部文件、外来文件、照片、胶底片由该文件的管理部门用标签标识。4.4.6 电子媒体文件由电脑操作员在软件或光盘的背面贴上标签,标明编号及标 识类别(受控、非受控、作废、作废保留 )。并要进行必要的书面记录。4.5 文件的使用的实施4.5.1 办公室编制好公司文件控制清单 (QR0

5、502) 控制文件使用情况。4.5.2 受控文件不可转抄、外传,管理手册、程序文件经管理者代表审批方可复 印。作业文件及外来文件由办公室审批方可复印。4.5.3 工作场所如发现过期或作废文件,应交办公室处理,过期作废文件以及作 废保留文件不得在工作场所使用。4.5.4 文件要完好保存,如损坏或缺页应及时向办公室申请更换。文件卷面要保 持整洁,不可乱涂乱画。4.5.6 各部门应编制本部门所使用的受控文件清单,控制本部门文件使用情况。4.5.7 办公室每季度至少一次对文件进行检查,以监督文件的完好保存及贯彻实 施,并做好文件检查记录表 (QR0503)4.5.8 文件在使用过程中发现有错误或操作性

6、不强,可申请更改,更改程序按本 程序 4.6 条执行。4.5.9 公司电子媒体文件电脑操作员不准擅自拷贝和外泄,并妥善保管。4.6 文件的更改4.6.1 文件更改程序4.6.1.1 更改申请由文件更改人填写文件更改申请单 (QR0504) ,经审批后 交原发放部门执行更改。4.6.1.2 更改审批由原文件的审批部门进行,若指定其他部门审批时,该部门应 获得审批所需依据的有关背景资料 (委托、授权、或其他 )。4.6.1.3 纠正和预防措施、管理评审、内部质量审核涉及的文件更改由办公室填 写文件更改申请单 (QR0504) ,经管理者代表审核,总裁批准后,办公室统 一发放。4.6.2 文件更改方

7、式4.6.2.1 笔误可用划改。4.6.2.2 文件只改动某页内容时,可用换页方式。4.6.2.3 文件内容多处或多次改动,可用改版方式。4.6.3 办公室编制好文件修改状态控制清单 (QR0509) 并保存,以控制文件 修改状态。4.6.4 文件更改申请单 (QR0504) 应注册更改性质:笔误、更改、删除、新 增。4.7 作废文件处置4.7.1 更改后的文件发放由原发放部门按原文件发放范围签收表范围发放, 并从原使用场所收回失效文件。4.7.2 收回的作废文件以及过期文件由办公室填写文件销毁 (保留 )控制清单 (QR0505) ,经管理者代表审批后销毁。4.7.3 因需要保留作废文件,由

8、办公室确定并填写好文件销毁 (保留 )控制清单 (QR0505) 经管理者代表审批,办公室按 4.4.4 标识后方可继续保留作废文件。4.7.4 电子媒体文件作废处置程序4.7.4.1 由申请人填写文件销毁 (保留 )控制清单。4.7.4.2 经管理者代表审核,总裁批准。4.7.4.3 由电脑操作员进行清除。4.7.5 其它媒体文件 (例照片、底片 )由该文件的管理部门填写文件销毁 (保留 ) 控制清单,经总裁批准后自行销毁。4.8 文件的归档4.8.1 文件经批准发布后,经批准人签署的原件及打印件,由办公室归档并登记。4.8.2 外来文件由办公室对其运用性、有效性进行检查,再登记归档。需贯彻

9、执 行的外来文件,经审批后 (审批手续按 4.3) 将复印件转发到相关部门贯彻执行。4.9 文件和资料的借阅4.9.1 部门经理及以下人员借阅文件,应填写文件和资料借阅登记卡 (QR0507) ,在公司内阅览由管理者代表审批,借出公司外由总裁审批,并登记。4.9.2 副总裁以上人员可直接向资料室借阅,并作好登记。4.9.3 公司以外人员借阅资料由总裁审批,并作好登记。4.9.4 外来文件的管理控制:标准和法规、分承包方提供的图片和资料、顾客提 供的资料、技术性的外来资料分别由办公室、营销部、技术开发部、总裁或其 委托人按本程序进行管理控制,并作好登记。4.10 行政文件由办公室,管理体系文件由质管部,技术文件由技术部按本程序 控制。5. 相关文件:SYPF02 记录控制程序6. 记录:QR0

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