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文档简介

泓域咨询MACRO/ 钢木家具项目立项申请报告钢木家具项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28654.32平方米(折合约42.96亩),其中:净用地面积28654.32平方米(红线范围折合约42.96亩)。项目规划总建筑面积29227.41平方米,其中:规划建设主体工程21026.55平方米,计容建筑面积29227.41平方米;预计建筑工程投资2414.74万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢木家具,根据市场情况,预计年产值16481.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8095.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2414.742333.07188.458095.811.1工程费用万元2414.742333.0713157.581.1.1建筑工程费用万元2414.742414.7424.10%1.1.2设备购置及安装费万元2333.072333.0723.28%1.2工程建设其他费用万元3348.003348.0033.41%1.2.1无形资产万元1713.751713.751.3预备费万元1634.251634.251.3.1基本预备费万元698.33698.331.3.2涨价预备费万元935.92935.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元8095.818095.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1925.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13157.584600.869383.0813157.5813157.5813157.581.1应收账款万元3947.271776.273157.823947.273947.273947.271.2存货万元5920.912664.414736.735920.915920.915920.911.2.1原辅材料万元1776.27799.321421.021776.271776.271776.271.2.2燃料动力万元88.8139.9771.0588.8188.8188.811.2.3在产品万元2723.621225.632178.892723.622723.622723.621.2.4产成品万元1332.20599.491065.761332.201332.201332.201.3现金万元3289.391480.232631.523289.393289.393289.392流动负债万元11231.755054.298985.4011231.7511231.7511231.752.1应付账款万元11231.755054.298985.4011231.7511231.7511231.753流动资金万元1925.83866.621540.661925.831925.831925.834铺底流动资金万元641.94288.87513.55641.94641.94641.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10021.64万元,其中:固定资产投资8095.81万元,占项目总投资的80.78%;流动资金1925.83万元,占项目总投资的19.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2414.74万元,占项目总投资的24.10%;设备购置费2333.07万元,占项目总投资的23.28%;其它投资3348.00万元,占项目总投资的33.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8095.81+1925.83=10021.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10021.64123.79%123.79%100.00%2项目建设投资万元8095.81100.00%100.00%80.78%2.1工程费用万元4747.8158.65%58.65%47.38%2.1.1建筑工程费万元2414.7429.83%29.83%24.10%2.1.2设备购置及安装费万元2333.0728.82%28.82%23.28%2.2工程建设其他费用万元1713.7521.17%21.17%17.10%2.2.1无形资产万元1713.7521.17%21.17%17.10%2.3预备费万元1634.2520.19%20.19%16.31%2.3.1基本预备费万元698.338.63%8.63%6.97%2.3.2涨价预备费万元935.9211.56%11.56%9.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8095.81100.00%100.00%80.78%5建设期间费用万元6流动资金万元1925.8323.79%23.79%19.22%7铺底流动资金万元641.947.93%7.93%6.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.61%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度188.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10455.4610455.4621026.5521026.551910.911.1主要生产车间6273.286273.2812615.9312615.931184.761.2辅助生产车间3345.753345.756728.506728.50611.491.3其他生产车间836.44836.441219.541219.54114.652仓储工程2218.272218.275330.565330.56352.322.1成品贮存554.57554.571332.641332.6488.082.2原料仓储1153.501153.502771.892771.89183.212.3辅助材料仓库510.20510.201226.031226.0381.033供配电工程118.31118.31118.31118.318.803.1供配电室118.31118.31118.31118.318.804给排水工程136.05136.05136.05136.057.874.1给排水136.05136.05136.05136.057.875服务性工程1404.911404.911404.911404.9192.865.1办公用房646.34646.34646.34646.3442.565.2生活服务758.57758.57758.57758.5740.976消防及环保工程396.33396.33396.33396.3329.476.1消防环保工程396.33396.33396.33396.3329.477项目总图工程59.1559.1559.1559.15-37.467.1场地及道路硬化3884.81671.64671.647.2场区围墙671.643884.813884.817.3安全保卫室59.1559.1559.1559.158绿化工程1427.8449.97合计14788.4929227.4129227.412414.74(四)设备方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费2333.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量1020085.54千瓦时,折合125.37吨标准煤。2、项目年总用水量8993.72立方米,折合0.77吨标准煤。3、“钢木家具项目投资建设项目”,年用电量1020085.54千瓦时,年总用水量8993.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.14吨标准煤/年。达产年综合节能量49.05吨标准煤/年,项目总节能率20.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钢木家具项目”主要从事钢木家具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢木家具项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设

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