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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料地板项目立项申请报告塑料地板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郭xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26293.14平方米(折合约39.42亩),其中:净用地面积26293.14平方米(红线范围折合约39.42亩)。项目规划总建筑面积41543.16平方米,其中:规划建设主体工程28827.62平方米,计容建筑面积41543.16平方米;预计建筑工程投资3302.32万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料地板,根据市场情况,预计年产值22392.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6744.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3302.322404.25171.096744.371.1工程费用万元3302.322404.2513652.961.1.1建筑工程费用万元3302.323302.3235.07%1.1.2设备购置及安装费万元2404.252404.2525.54%1.2工程建设其他费用万元1037.801037.8011.02%1.2.1无形资产万元558.60558.601.3预备费万元479.20479.201.3.1基本预备费万元248.91248.911.3.2涨价预备费万元230.29230.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元6744.376744.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2670.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13652.969159.0911143.2013652.9613652.9613652.961.1应收账款万元4095.892662.333276.714095.894095.894095.891.2存货万元6143.833993.494915.076143.836143.836143.831.2.1原辅材料万元1843.151198.051474.521843.151843.151843.151.2.2燃料动力万元92.1659.9073.7392.1692.1692.161.2.3在产品万元2826.161837.012260.932826.162826.162826.161.2.4产成品万元1382.36898.541105.891382.361382.361382.361.3现金万元3413.242218.612730.593413.243413.243413.242流动负债万元10982.027138.318785.6210982.0210982.0210982.022.1应付账款万元10982.027138.318785.6210982.0210982.0210982.023流动资金万元2670.941736.112136.752670.942670.942670.944铺底流动资金万元890.30578.70712.25890.30890.30890.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9415.31万元,其中:固定资产投资6744.37万元,占项目总投资的71.63%;流动资金2670.94万元,占项目总投资的28.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3302.32万元,占项目总投资的35.07%;设备购置费2404.25万元,占项目总投资的25.54%;其它投资1037.80万元,占项目总投资的11.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6744.37+2670.94=9415.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9415.31139.60%139.60%100.00%2项目建设投资万元6744.37100.00%100.00%71.63%2.1工程费用万元5706.5784.61%84.61%60.61%2.1.1建筑工程费万元3302.3248.96%48.96%35.07%2.1.2设备购置及安装费万元2404.2535.65%35.65%25.54%2.2工程建设其他费用万元558.608.28%8.28%5.93%2.2.1无形资产万元558.608.28%8.28%5.93%2.3预备费万元479.207.11%7.11%5.09%2.3.1基本预备费万元248.913.69%3.69%2.64%2.3.2涨价预备费万元230.293.41%3.41%2.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6744.37100.00%100.00%71.63%5建设期间费用万元6流动资金万元2670.9439.60%39.60%28.37%7铺底流动资金万元890.3113.20%13.20%9.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.33%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度171.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13817.3913817.3928827.6228827.622520.701.1主要生产车间8290.438290.4317296.5717296.571562.831.2辅助生产车间4421.564421.569224.849224.84806.621.3其他生产车间1105.391105.391672.001672.00151.242仓储工程2931.552931.558265.108265.10525.602.1成品贮存732.89732.892066.282066.28131.402.2原料仓储1524.411524.414297.854297.85273.312.3辅助材料仓库674.26674.261900.971900.97120.893供配电工程156.35156.35156.35156.3511.193.1供配电室156.35156.35156.35156.3511.194给排水工程179.80179.80179.80179.8010.004.1给排水179.80179.80179.80179.8010.005服务性工程1856.651856.651856.651856.65118.075.1办公用房1061.861061.861061.861061.8649.165.2生活服务794.79794.79794.79794.7970.696消防及环保工程523.77523.77523.77523.7737.476.1消防环保工程523.77523.77523.77523.7737.477项目总图工程78.1778.1778.1778.170.907.1场地及道路硬化5414.79840.00840.007.2场区围墙840.005414.795414.797.3安全保卫室78.1778.1778.1778.178绿化工程2239.7878.39合计19543.6941543.1641543.163302.32(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2404.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量637177.15千瓦时,折合78.31吨标准煤。2、项目年总用水量18512.21立方米,折合1.58吨标准煤。3、“塑料地板项目投资建设项目”,年用电量637177.15千瓦时,年总用水量18512.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.89吨标准煤/年。达产年综合节能量28.07吨标准煤/年,项目总节能率28.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某某出口加工区发展规划,符合某某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“塑料地板项目”主要从事塑料地板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料地板项目选址于某某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某出口加工区环境保护规划要求。因此,建

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