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泓域咨询MACRO/ 高性能玻璃纤维纱投资建设项目立项申请高性能玻璃纤维纱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51852.58平方米(折合约77.74亩),其中:净用地面积51852.58平方米(红线范围折合约77.74亩)。项目规划总建筑面积56519.31平方米,其中:规划建设主体工程34921.40平方米,计容建筑面积56519.31平方米;预计建筑工程投资5055.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能玻璃纤维纱,根据市场情况,预计年产值14463.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12933.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5055.315622.91166.3712933.601.1工程费用万元5055.315622.9110762.801.1.1建筑工程费用万元5055.315055.3134.98%1.1.2设备购置及安装费万元5622.915622.9138.91%1.2工程建设其他费用万元2255.382255.3815.61%1.2.1无形资产万元971.42971.421.3预备费万元1283.961283.961.3.1基本预备费万元641.52641.521.3.2涨价预备费万元642.44642.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元12933.6012933.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1517.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10762.807297.938466.0110762.8010762.8010762.801.1应收账款万元3228.842098.752583.073228.843228.843228.841.2存货万元4843.263148.123874.614843.264843.264843.261.2.1原辅材料万元1452.98944.441162.381452.981452.981452.981.2.2燃料动力万元72.6547.2258.1272.6572.6572.651.2.3在产品万元2227.901448.131782.322227.902227.902227.901.2.4产成品万元1089.73708.33871.791089.731089.731089.731.3现金万元2690.701748.952152.562690.702690.702690.702流动负债万元9245.586009.637396.469245.589245.589245.582.1应付账款万元9245.586009.637396.469245.589245.589245.583流动资金万元1517.22986.191213.781517.221517.221517.224铺底流动资金万元505.73328.73404.59505.73505.73505.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14450.82万元,其中:固定资产投资12933.60万元,占项目总投资的89.50%;流动资金1517.22万元,占项目总投资的10.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5055.31万元,占项目总投资的34.98%;设备购置费5622.91万元,占项目总投资的38.91%;其它投资2255.38万元,占项目总投资的15.61%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12933.60+1517.22=14450.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14450.82111.73%111.73%100.00%2项目建设投资万元12933.60100.00%100.00%89.50%2.1工程费用万元10678.2282.56%82.56%73.89%2.1.1建筑工程费万元5055.3139.09%39.09%34.98%2.1.2设备购置及安装费万元5622.9143.48%43.48%38.91%2.2工程建设其他费用万元971.427.51%7.51%6.72%2.2.1无形资产万元971.427.51%7.51%6.72%2.3预备费万元1283.969.93%9.93%8.89%2.3.1基本预备费万元641.524.96%4.96%4.44%2.3.2涨价预备费万元642.444.97%4.97%4.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12933.60100.00%100.00%89.50%5建设期间费用万元6流动资金万元1517.2211.73%11.73%10.50%7铺底流动资金万元505.743.91%3.91%3.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.85%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.18%,固定资产投资强度166.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19008.0919008.0934921.4034921.403435.861.1主要生产车间11404.8511404.8520952.8420952.842130.231.2辅助生产车间6082.596082.5911174.8511174.851099.481.3其他生产车间1520.651520.652025.442025.44206.152仓储工程4032.834032.8314038.6414038.641004.542.1成品贮存1008.211008.213509.663509.66251.132.2原料仓储2097.072097.077300.097300.09522.362.3辅助材料仓库927.55927.553228.893228.89231.043供配电工程215.08215.08215.08215.0817.313.1供配电室215.08215.08215.08215.0817.314给排水工程247.35247.35247.35247.3515.494.1给排水247.35247.35247.35247.3515.495服务性工程2554.132554.132554.132554.13182.765.1办公用房1049.891049.891049.891049.8993.745.2生活服务1504.241504.241504.241504.24108.116消防及环保工程720.53720.53720.53720.5358.006.1消防环保工程720.53720.53720.53720.5358.007项目总图工程107.54107.54107.54107.54238.817.1场地及道路硬化7238.061241.011241.017.2场区围墙1241.017238.067238.067.3安全保卫室107.54107.54107.54107.548绿化工程2929.68102.54合计26885.5656519.3156519.315055.31(四)设备方案项目计划购置设备共计173台(套),设备购置费5622.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量450849.01千瓦时,折合55.41吨标准煤。2、项目年总用水量7173.44立方米,折合0.61吨标准煤。3、“高性能玻璃纤维纱投资建设项目投资建设项目”,年用电量450849.01千瓦时,年总用水量7173.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.02吨标准煤/年。达产年综合节能量14.01吨标准煤/年,项目总节能率23.42%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高性能玻璃纤维纱投资建设项目”主要从事高性能玻璃纤维纱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能玻璃纤维纱投资建设项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范区环境保护规划要求。因此,建

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