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泓域咨询MACRO/ 成品钢构投资建设项目立项申请成品钢构投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54653.98平方米(折合约81.94亩),其中:净用地面积54653.98平方米(红线范围折合约81.94亩)。项目规划总建筑面积82527.51平方米,其中:规划建设主体工程61350.96平方米,计容建筑面积82527.51平方米;预计建筑工程投资7375.83万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为成品钢构,根据市场情况,预计年产值18581.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15798.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7375.836740.19192.8015798.031.1工程费用万元7375.836740.1913855.311.1.1建筑工程费用万元7375.837375.8340.21%1.1.2设备购置及安装费万元6740.196740.1936.75%1.2工程建设其他费用万元1682.011682.019.17%1.2.1无形资产万元940.67940.671.3预备费万元741.34741.341.3.1基本预备费万元430.44430.441.3.2涨价预备费万元310.90310.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元15798.0315798.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2543.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13855.314781.7911095.7113855.3113855.3113855.311.1应收账款万元4156.591662.643325.274156.594156.594156.591.2存货万元6234.892493.964987.916234.896234.896234.891.2.1原辅材料万元1870.47748.191496.371870.471870.471870.471.2.2燃料动力万元93.5237.4174.8293.5293.5293.521.2.3在产品万元2868.051147.222294.442868.052868.052868.051.2.4产成品万元1402.85561.141122.281402.851402.851402.851.3现金万元3463.831385.532771.063463.833463.833463.832流动负债万元11312.204524.889049.7611312.2011312.2011312.202.1应付账款万元11312.204524.889049.7611312.2011312.2011312.203流动资金万元2543.111017.242034.492543.112543.112543.114铺底流动资金万元847.69339.08678.16847.69847.69847.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18341.14万元,其中:固定资产投资15798.03万元,占项目总投资的86.13%;流动资金2543.11万元,占项目总投资的13.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7375.83万元,占项目总投资的40.21%;设备购置费6740.19万元,占项目总投资的36.75%;其它投资1682.01万元,占项目总投资的9.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15798.03+2543.11=18341.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18341.14116.10%116.10%100.00%2项目建设投资万元15798.03100.00%100.00%86.13%2.1工程费用万元14116.0289.35%89.35%76.96%2.1.1建筑工程费万元7375.8346.69%46.69%40.21%2.1.2设备购置及安装费万元6740.1942.66%42.66%36.75%2.2工程建设其他费用万元940.675.95%5.95%5.13%2.2.1无形资产万元940.675.95%5.95%5.13%2.3预备费万元741.344.69%4.69%4.04%2.3.1基本预备费万元430.442.72%2.72%2.35%2.3.2涨价预备费万元310.901.97%1.97%1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15798.03100.00%100.00%86.13%5建设期间费用万元6流动资金万元2543.1116.10%16.10%13.87%7铺底流动资金万元847.705.37%5.37%4.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.76%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度192.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29273.9429273.9461350.9661350.966031.511.1主要生产车间17564.3617564.3636810.5836810.583739.541.2辅助生产车间9367.669367.6619632.3119632.311930.081.3其他生产车间2341.922341.923558.363558.36361.892仓储工程6210.886210.8813764.7613764.76984.172.1成品贮存1552.721552.723441.193441.19246.042.2原料仓储3229.663229.667157.687157.68511.772.3辅助材料仓库1428.501428.503165.893165.89226.363供配电工程331.25331.25331.25331.2526.643.1供配电室331.25331.25331.25331.2526.644给排水工程380.93380.93380.93380.9323.834.1给排水380.93380.93380.93380.9323.835服务性工程3933.563933.563933.563933.56281.255.1办公用房2336.392336.392336.392336.39162.505.2生活服务1597.171597.171597.171597.17157.916消防及环保工程1109.681109.681109.681109.6889.266.1消防环保工程1109.681109.681109.681109.6889.267项目总图工程165.62165.62165.62165.62-183.367.1场地及道路硬化11239.921725.251725.257.2场区围墙1725.2511239.9211239.927.3安全保卫室165.62165.62165.62165.628绿化工程3500.93122.53合计41405.8682527.5182527.517375.83(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费6740.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1378828.24千瓦时,折合169.46吨标准煤。2、项目年总用水量11248.72立方米,折合0.96吨标准煤。3、“成品钢构投资建设项目投资建设项目”,年用电量1378828.24千瓦时,年总用水量11248.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)170.42吨标准煤/年。达产年综合节能量42.60吨标准煤/年,项目总节能率26.76%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“成品钢构投资建设项目”主要从事成品钢构项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性成品钢构投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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