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泓域咨询MACRO/ 综合汽车零部件投资建设项目立项申请综合汽车零部件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10111.72平方米(折合约15.16亩),其中:净用地面积10111.72平方米(红线范围折合约15.16亩)。项目规划总建筑面积11931.83平方米,其中:规划建设主体工程9527.84平方米,计容建筑面积11931.83平方米;预计建筑工程投资994.48万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为综合汽车零部件,根据市场情况,预计年产值6901.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2838.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元994.481122.82187.232838.411.1工程费用万元994.481122.825389.641.1.1建筑工程费用万元994.48994.4826.23%1.1.2设备购置及安装费万元1122.821122.8229.61%1.2工程建设其他费用万元721.11721.1119.02%1.2.1无形资产万元306.54306.541.3预备费万元414.57414.571.3.1基本预备费万元184.54184.541.3.2涨价预备费万元230.03230.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2838.412838.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金953.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5389.642629.843377.255389.645389.645389.641.1应收账款万元1616.89970.141212.671616.891616.891616.891.2存货万元2425.341455.201819.002425.342425.342425.341.2.1原辅材料万元727.60436.56545.70727.60727.60727.601.2.2燃料动力万元36.3821.8327.2936.3836.3836.381.2.3在产品万元1115.66669.39836.741115.661115.661115.661.2.4产成品万元545.70327.42409.28545.70545.70545.701.3现金万元1347.41808.451010.561347.411347.411347.412流动负债万元4436.042661.623327.034436.044436.044436.042.1应付账款万元4436.042661.623327.034436.044436.044436.043流动资金万元953.60572.16715.20953.60953.60953.604铺底流动资金万元317.86190.72238.40317.86317.86317.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3792.01万元,其中:固定资产投资2838.41万元,占项目总投资的74.85%;流动资金953.60万元,占项目总投资的25.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资994.48万元,占项目总投资的26.23%;设备购置费1122.82万元,占项目总投资的29.61%;其它投资721.11万元,占项目总投资的19.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2838.41+953.60=3792.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3792.01133.60%133.60%100.00%2项目建设投资万元2838.41100.00%100.00%74.85%2.1工程费用万元2117.3074.59%74.59%55.84%2.1.1建筑工程费万元994.4835.04%35.04%26.23%2.1.2设备购置及安装费万元1122.8239.56%39.56%29.61%2.2工程建设其他费用万元306.5410.80%10.80%8.08%2.2.1无形资产万元306.5410.80%10.80%8.08%2.3预备费万元414.5714.61%14.61%10.93%2.3.1基本预备费万元184.546.50%6.50%4.87%2.3.2涨价预备费万元230.038.10%8.10%6.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2838.41100.00%100.00%74.85%5建设期间费用万元6流动资金万元953.6033.60%33.60%25.15%7铺底流动资金万元317.8711.20%11.20%8.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.13%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度187.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5442.525442.529527.849527.84873.531.1主要生产车间3265.513265.515716.705716.70541.591.2辅助生产车间1741.611741.613048.913048.91279.531.3其他生产车间435.40435.40552.61552.6152.412仓储工程1154.711154.711562.591562.59104.192.1成品贮存288.68288.68390.65390.6526.052.2原料仓储600.45600.45812.55812.5554.182.3辅助材料仓库265.58265.58359.40359.4023.963供配电工程61.5861.5861.5861.584.623.1供配电室61.5861.5861.5861.584.624给排水工程70.8270.8270.8270.824.134.1给排水70.8270.8270.8270.824.135服务性工程731.31731.31731.31731.3148.765.1办公用房381.88381.88381.88381.8825.275.2生活服务349.43349.43349.43349.4326.256消防及环保工程206.31206.31206.31206.3115.486.1消防环保工程206.31206.31206.31206.3115.487项目总图工程30.7930.7930.7930.79-87.247.1场地及道路硬化2095.32424.78424.787.2场区围墙424.782095.322095.327.3安全保卫室30.7930.7930.7930.798绿化工程885.8831.01合计7698.0511931.8311931.83994.48(四)设备方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1122.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1139368.10千瓦时,折合140.03吨标准煤。2、项目年总用水量5442.07立方米,折合0.46吨标准煤。3、“综合汽车零部件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1139368.10千瓦时,年总用水量5442.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.49吨标准煤/年。达产年综合节能量37.35吨标准煤/年,项目总节能率22.92%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“综合汽车零部件投资建设项目”主要从事综合汽车零部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性综合汽车零部件投资建设项目选址于xxx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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