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泓域咨询MACRO/ 耐火砂投资建设项目立项申请耐火砂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11539.10平方米(折合约17.30亩),其中:净用地面积11539.10平方米(红线范围折合约17.30亩)。项目规划总建筑面积12116.06平方米,其中:规划建设主体工程8353.37平方米,计容建筑面积12116.06平方米;预计建筑工程投资966.45万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为耐火砂,根据市场情况,预计年产值3511.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3182.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元966.451409.36183.943182.161.1工程费用万元966.451409.362120.631.1.1建筑工程费用万元966.45966.4526.49%1.1.2设备购置及安装费万元1409.361409.3638.63%1.2工程建设其他费用万元806.35806.3522.10%1.2.1无形资产万元382.27382.271.3预备费万元424.08424.081.3.1基本预备费万元211.77211.771.3.2涨价预备费万元212.31212.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元3182.163182.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金465.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2120.631086.931914.472120.632120.632120.631.1应收账款万元636.19254.48445.33636.19636.19636.191.2存货万元954.28381.71668.00954.28954.28954.281.2.1原辅材料万元286.28114.51200.40286.28286.28286.281.2.2燃料动力万元14.315.7310.0214.3114.3114.311.2.3在产品万元438.97175.59307.28438.97438.97438.971.2.4产成品万元214.7185.89150.30214.71214.71214.711.3现金万元530.16212.06371.11530.16530.16530.162流动负债万元1654.78661.911158.351654.781654.781654.782.1应付账款万元1654.78661.911158.351654.781654.781654.783流动资金万元465.85186.34326.09465.85465.85465.854铺底流动资金万元155.2862.11108.70155.28155.28155.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3648.01万元,其中:固定资产投资3182.16万元,占项目总投资的87.23%;流动资金465.85万元,占项目总投资的12.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资966.45万元,占项目总投资的26.49%;设备购置费1409.36万元,占项目总投资的38.63%;其它投资806.35万元,占项目总投资的22.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3182.16+465.85=3648.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3648.01114.64%114.64%100.00%2项目建设投资万元3182.16100.00%100.00%87.23%2.1工程费用万元2375.8174.66%74.66%65.13%2.1.1建筑工程费万元966.4530.37%30.37%26.49%2.1.2设备购置及安装费万元1409.3644.29%44.29%38.63%2.2工程建设其他费用万元382.2712.01%12.01%10.48%2.2.1无形资产万元382.2712.01%12.01%10.48%2.3预备费万元424.0813.33%13.33%11.62%2.3.1基本预备费万元211.776.65%6.65%5.81%2.3.2涨价预备费万元212.316.67%6.67%5.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3182.16100.00%100.00%87.23%5建设期间费用万元6流动资金万元465.8514.64%14.64%12.77%7铺底流动资金万元155.284.88%4.88%4.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.35%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度183.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5494.515494.518353.378353.37732.951.1主要生产车间3296.713296.715012.025012.02454.431.2辅助生产车间1758.241758.242673.082673.08234.541.3其他生产车间439.56439.56484.50484.5043.982仓储工程1165.741165.742445.752445.75156.072.1成品贮存291.44291.44611.44611.4439.022.2原料仓储606.18606.181271.791271.7981.162.3辅助材料仓库268.12268.12562.52562.5235.903供配电工程62.1762.1762.1762.174.463.1供配电室62.1762.1762.1762.174.464给排水工程71.5071.5071.5071.503.994.1给排水71.5071.5071.5071.503.995服务性工程738.30738.30738.30738.3047.115.1办公用房366.00366.00366.00366.0020.405.2生活服务372.30372.30372.30372.3027.696消防及环保工程208.28208.28208.28208.2814.956.1消防环保工程208.28208.28208.28208.2814.957项目总图工程31.0931.0931.0931.09-16.187.1场地及道路硬化1999.84446.89446.897.2场区围墙446.891999.841999.847.3安全保卫室31.0931.0931.0931.098绿化工程660.0623.10合计7771.5812116.0612116.06966.45(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1409.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量483639.50千瓦时,折合59.44吨标准煤。2、项目年总用水量2588.76立方米,折合0.22吨标准煤。3、“耐火砂投资建设项目投资建设项目”,年用电量483639.50千瓦时,年总用水量2588.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.66吨标准煤/年。达产年综合节能量18.84吨标准煤/年,项目总节能率26.85%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“耐火砂投资建设项目”主要从事耐火砂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性耐火砂投资建设项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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