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泓域咨询MACRO/ 特种炭黑投资建设项目立项申请特种炭黑投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37612.13平方米(折合约56.39亩),其中:净用地面积37612.13平方米(红线范围折合约56.39亩)。项目规划总建筑面积45510.68平方米,其中:规划建设主体工程30830.64平方米,计容建筑面积45510.68平方米;预计建筑工程投资3839.50万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为特种炭黑,根据市场情况,预计年产值30251.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10522.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3839.504058.03186.6010522.371.1工程费用万元3839.504058.0322308.001.1.1建筑工程费用万元3839.503839.5027.26%1.1.2设备购置及安装费万元4058.034058.0328.81%1.2工程建设其他费用万元2624.842624.8418.63%1.2.1无形资产万元1166.801166.801.3预备费万元1458.041458.041.3.1基本预备费万元751.25751.251.3.2涨价预备费万元706.79706.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元10522.3710522.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3564.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22308.0014711.5514835.4322308.0022308.0022308.001.1应收账款万元6692.404350.065353.926692.406692.406692.401.2存货万元10038.606525.098030.8810038.6010038.6010038.601.2.1原辅材料万元3011.581957.532409.263011.583011.583011.581.2.2燃料动力万元150.5897.88120.46150.58150.58150.581.2.3在产品万元4617.763001.543694.204617.764617.764617.761.2.4产成品万元2258.681468.151806.952258.682258.682258.681.3现金万元5577.003625.054461.605577.005577.005577.002流动负债万元18743.5612183.3114994.8518743.5618743.5618743.562.1应付账款万元18743.5612183.3114994.8518743.5618743.5618743.563流动资金万元3564.442316.892851.553564.443564.443564.444铺底流动资金万元1188.13772.29950.521188.131188.131188.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14086.81万元,其中:固定资产投资10522.37万元,占项目总投资的74.70%;流动资金3564.44万元,占项目总投资的25.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3839.50万元,占项目总投资的27.26%;设备购置费4058.03万元,占项目总投资的28.81%;其它投资2624.84万元,占项目总投资的18.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10522.37+3564.44=14086.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14086.81133.87%133.87%100.00%2项目建设投资万元10522.37100.00%100.00%74.70%2.1工程费用万元7897.5375.05%75.05%56.06%2.1.1建筑工程费万元3839.5036.49%36.49%27.26%2.1.2设备购置及安装费万元4058.0338.57%38.57%28.81%2.2工程建设其他费用万元1166.8011.09%11.09%8.28%2.2.1无形资产万元1166.8011.09%11.09%8.28%2.3预备费万元1458.0413.86%13.86%10.35%2.3.1基本预备费万元751.257.14%7.14%5.33%2.3.2涨价预备费万元706.796.72%6.72%5.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10522.37100.00%100.00%74.70%5建设期间费用万元6流动资金万元3564.4433.87%33.87%25.30%7铺底流动资金万元1188.1511.29%11.29%8.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.16%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度186.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19188.6219188.6230830.6430830.642861.121.1主要生产车间11513.1711513.1718498.3818498.381773.891.2辅助生产车间6140.366140.369865.809865.80915.561.3其他生产车间1535.091535.091788.181788.18171.672仓储工程4071.144071.149542.039542.03644.012.1成品贮存1017.781017.782385.512385.51161.002.2原料仓储2116.992116.994961.864961.86334.892.3辅助材料仓库936.36936.362194.672194.67148.123供配电工程217.13217.13217.13217.1316.493.1供配电室217.13217.13217.13217.1316.494给排水工程249.70249.70249.70249.7014.754.1给排水249.70249.70249.70249.7014.755服务性工程2578.392578.392578.392578.39174.025.1办公用房1418.951418.951418.951418.9584.435.2生活服务1159.441159.441159.441159.4471.716消防及环保工程727.38727.38727.38727.3855.236.1消防环保工程727.38727.38727.38727.3855.237项目总图工程108.56108.56108.56108.56-14.817.1场地及道路硬化7023.401268.491268.497.2场区围墙1268.497023.407023.407.3安全保卫室108.56108.56108.56108.568绿化工程2534.0088.69合计27140.9145510.6845510.683839.50(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费4058.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量1182247.98千瓦时,折合145.30吨标准煤。2、项目年总用水量23830.44立方米,折合2.04吨标准煤。3、“特种炭黑投资建设项目投资建设项目”,年用电量1182247.98千瓦时,年总用水量23830.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.34吨标准煤/年。达产年综合节能量49.11吨标准煤/年,项目总节能率28.63%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划,符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“特种炭黑投资建设项目”主要从事特种炭黑项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性特种炭黑投资建设项目选址于某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因

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