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泓域咨询MACRO/ 普钢型材轧制投资建设项目立项申请普钢型材轧制投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25599.46平方米(折合约38.38亩),其中:净用地面积25599.46平方米(红线范围折合约38.38亩)。项目规划总建筑面积39167.17平方米,其中:规划建设主体工程25350.22平方米,计容建筑面积39167.17平方米;预计建筑工程投资3321.17万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为普钢型材轧制,根据市场情况,预计年产值22561.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7403.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3321.172697.00192.897403.121.1工程费用万元3321.172697.0015220.541.1.1建筑工程费用万元3321.173321.1731.42%1.1.2设备购置及安装费万元2697.002697.0025.51%1.2工程建设其他费用万元1384.951384.9513.10%1.2.1无形资产万元641.79641.791.3预备费万元743.16743.161.3.1基本预备费万元370.22370.221.3.2涨价预备费万元372.94372.942建设期利息万元3固定资产投资现值万元7403.127403.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3167.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15220.5410032.8912709.4215220.5415220.5415220.541.1应收账款万元4566.162968.013652.934566.164566.164566.161.2存货万元6849.244452.015479.396849.246849.246849.241.2.1原辅材料万元2054.771335.601643.822054.772054.772054.771.2.2燃料动力万元102.7466.7882.19102.74102.74102.741.2.3在产品万元3150.652047.922520.523150.653150.653150.651.2.4产成品万元1541.081001.701232.861541.081541.081541.081.3现金万元3805.142473.343044.113805.143805.143805.142流动负债万元12053.327834.669642.6612053.3212053.3212053.322.1应付账款万元12053.327834.669642.6612053.3212053.3212053.323流动资金万元3167.222058.692533.783167.223167.223167.224铺底流动资金万元1055.73686.23844.591055.731055.731055.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10570.34万元,其中:固定资产投资7403.12万元,占项目总投资的70.04%;流动资金3167.22万元,占项目总投资的29.96%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3321.17万元,占项目总投资的31.42%;设备购置费2697.00万元,占项目总投资的25.51%;其它投资1384.95万元,占项目总投资的13.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7403.12+3167.22=10570.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10570.34142.78%142.78%100.00%2项目建设投资万元7403.12100.00%100.00%70.04%2.1工程费用万元6018.1781.29%81.29%56.93%2.1.1建筑工程费万元3321.1744.86%44.86%31.42%2.1.2设备购置及安装费万元2697.0036.43%36.43%25.51%2.2工程建设其他费用万元641.798.67%8.67%6.07%2.2.1无形资产万元641.798.67%8.67%6.07%2.3预备费万元743.1610.04%10.04%7.03%2.3.1基本预备费万元370.225.00%5.00%3.50%2.3.2涨价预备费万元372.945.04%5.04%3.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7403.12100.00%100.00%70.04%5建设期间费用万元6流动资金万元3167.2242.78%42.78%29.96%7铺底流动资金万元1055.7414.26%14.26%9.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.30%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度192.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13809.4013809.4025350.2225350.222364.521.1主要生产车间8285.648285.6415210.1315210.131466.001.2辅助生产车间4419.014419.018112.078112.07756.651.3其他生产车间1104.751104.751470.311470.31141.872仓储工程2929.862929.868981.028981.02609.232.1成品贮存732.47732.472245.262245.26152.312.2原料仓储1523.531523.534670.134670.13316.802.3辅助材料仓库673.87673.872065.632065.63140.123供配电工程156.26156.26156.26156.2611.933.1供配电室156.26156.26156.26156.2611.934给排水工程179.70179.70179.70179.7010.674.1给排水179.70179.70179.70179.7010.675服务性工程1855.581855.581855.581855.58125.875.1办公用房1027.551027.551027.551027.5551.875.2生活服务828.03828.03828.03828.0372.506消防及环保工程523.47523.47523.47523.4739.956.1消防环保工程523.47523.47523.47523.4739.957项目总图工程78.1378.1378.1378.13102.577.1场地及道路硬化5456.601110.451110.457.2场区围墙1110.455456.605456.607.3安全保卫室78.1378.1378.1378.138绿化工程1612.2456.43合计19532.3939167.1739167.173321.17(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2697.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量489741.95千瓦时,折合60.19吨标准煤。2、项目年总用水量13877.28立方米,折合1.19吨标准煤。3、“普钢型材轧制投资建设项目投资建设项目”,年用电量489741.95千瓦时,年总用水量13877.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.38吨标准煤/年。达产年综合节能量17.31吨标准煤/年,项目总节能率21.27%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“普钢型材轧制投资建设项目”主要从事普钢型材轧制项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性普钢型材轧制投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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