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泓域咨询MACRO/ 广告板投资建设项目立项申请广告板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30008.33平方米(折合约44.99亩),其中:净用地面积30008.33平方米(红线范围折合约44.99亩)。项目规划总建筑面积30608.50平方米,其中:规划建设主体工程23546.49平方米,计容建筑面积30608.50平方米;预计建筑工程投资2244.14万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为广告板,根据市场情况,预计年产值23726.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7230.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2244.143727.52160.727230.791.1工程费用万元2244.143727.5217539.011.1.1建筑工程费用万元2244.142244.1422.55%1.1.2设备购置及安装费万元3727.523727.5237.45%1.2工程建设其他费用万元1259.131259.1312.65%1.2.1无形资产万元662.49662.491.3预备费万元596.64596.641.3.1基本预备费万元302.15302.151.3.2涨价预备费万元294.49294.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元7230.797230.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2722.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17539.016896.2013773.7217539.0117539.0117539.011.1应收账款万元5261.702104.684209.365261.705261.705261.701.2存货万元7892.553157.026314.047892.557892.557892.551.2.1原辅材料万元2367.76947.111894.212367.762367.762367.761.2.2燃料动力万元118.3947.3694.71118.39118.39118.391.2.3在产品万元3630.571452.232904.463630.573630.573630.571.2.4产成品万元1775.82710.331420.661775.821775.821775.821.3现金万元4384.751753.903507.804384.754384.754384.752流动负债万元14816.185926.4711852.9414816.1814816.1814816.182.1应付账款万元14816.185926.4711852.9414816.1814816.1814816.183流动资金万元2722.831089.132178.262722.832722.832722.834铺底流动资金万元907.60363.04726.09907.60907.60907.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9953.62万元,其中:固定资产投资7230.79万元,占项目总投资的72.64%;流动资金2722.83万元,占项目总投资的27.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2244.14万元,占项目总投资的22.55%;设备购置费3727.52万元,占项目总投资的37.45%;其它投资1259.13万元,占项目总投资的12.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7230.79+2722.83=9953.62(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9953.62137.66%137.66%100.00%2项目建设投资万元7230.79100.00%100.00%72.64%2.1工程费用万元5971.6682.59%82.59%59.99%2.1.1建筑工程费万元2244.1431.04%31.04%22.55%2.1.2设备购置及安装费万元3727.5251.55%51.55%37.45%2.2工程建设其他费用万元662.499.16%9.16%6.66%2.2.1无形资产万元662.499.16%9.16%6.66%2.3预备费万元596.648.25%8.25%5.99%2.3.1基本预备费万元302.154.18%4.18%3.04%2.3.2涨价预备费万元294.494.07%4.07%2.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7230.79100.00%100.00%72.64%5建设期间费用万元6流动资金万元2722.8337.66%37.66%27.36%7铺底流动资金万元907.6112.55%12.55%9.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.13%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度160.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15303.0215303.0223546.4923546.491899.011.1主要生产车间9181.819181.8114127.8914127.891177.391.2辅助生产车间4896.974896.977534.887534.88607.681.3其他生产车间1224.241224.241365.701365.70113.942仓储工程3246.753246.754590.314590.31269.242.1成品贮存811.69811.691147.581147.5867.312.2原料仓储1688.311688.312386.962386.96140.002.3辅助材料仓库746.75746.751055.771055.7761.933供配电工程173.16173.16173.16173.1611.433.1供配电室173.16173.16173.16173.1611.434给排水工程199.13199.13199.13199.1310.224.1给排水199.13199.13199.13199.1310.225服务性工程2056.282056.282056.282056.28120.615.1办公用房840.91840.91840.91840.9149.765.2生活服务1215.371215.371215.371215.3764.806消防及环保工程580.09580.09580.09580.0938.286.1消防环保工程580.09580.09580.09580.0938.287项目总图工程86.5886.5886.5886.58-181.987.1场地及道路硬化5494.291140.481140.487.2场区围墙1140.485494.295494.297.3安全保卫室86.5886.5886.5886.588绿化工程2209.5577.33合计21645.0130608.5030608.502244.14(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3727.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量620903.95千瓦时,折合76.31吨标准煤。2、项目年总用水量14748.29立方米,折合1.26吨标准煤。3、“广告板投资建设项目投资建设项目”,年用电量620903.95千瓦时,年总用水量14748.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.57吨标准煤/年。达产年综合节能量27.25吨标准煤/年,项目总节能率22.48%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“广告板投资建设项目”主要从事广告板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性广告板投资建设项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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