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泓域咨询MACRO/ 工业纸板投资建设项目立项申请工业纸板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55674.49平方米(折合约83.47亩),其中:净用地面积55674.49平方米(红线范围折合约83.47亩)。项目规划总建筑面积75717.31平方米,其中:规划建设主体工程52098.90平方米,计容建筑面积75717.31平方米;预计建筑工程投资6208.45万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为工业纸板,根据市场情况,预计年产值51625.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14911.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6208.456240.92178.6514911.921.1工程费用万元6208.456240.9233104.811.1.1建筑工程费用万元6208.456208.4529.44%1.1.2设备购置及安装费万元6240.926240.9229.60%1.2工程建设其他费用万元2462.552462.5511.68%1.2.1无形资产万元1384.011384.011.3预备费万元1078.541078.541.3.1基本预备费万元639.99639.991.3.2涨价预备费万元438.55438.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元14911.9214911.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6175.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33104.8122113.8528805.9033104.8133104.8133104.811.1应收账款万元9931.445958.876952.019931.449931.449931.441.2存货万元14897.168938.3010428.0214897.1614897.1614897.161.2.1原辅材料万元4469.152681.493128.404469.154469.154469.151.2.2燃料动力万元223.46134.07156.42223.46223.46223.461.2.3在产品万元6852.694111.624796.896852.696852.696852.691.2.4产成品万元3351.862011.122346.303351.863351.863351.861.3现金万元8276.204965.725793.348276.208276.208276.202流动负债万元26929.2316157.5418850.4626929.2326929.2326929.232.1应付账款万元26929.2316157.5418850.4626929.2326929.2326929.233流动资金万元6175.583705.354322.916175.586175.586175.584铺底流动资金万元2058.511235.111440.972058.512058.512058.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21087.50万元,其中:固定资产投资14911.92万元,占项目总投资的70.71%;流动资金6175.58万元,占项目总投资的29.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6208.45万元,占项目总投资的29.44%;设备购置费6240.92万元,占项目总投资的29.60%;其它投资2462.55万元,占项目总投资的11.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14911.92+6175.58=21087.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21087.50141.41%141.41%100.00%2项目建设投资万元14911.92100.00%100.00%70.71%2.1工程费用万元12449.3783.49%83.49%59.04%2.1.1建筑工程费万元6208.4541.63%41.63%29.44%2.1.2设备购置及安装费万元6240.9241.85%41.85%29.60%2.2工程建设其他费用万元1384.019.28%9.28%6.56%2.2.1无形资产万元1384.019.28%9.28%6.56%2.3预备费万元1078.547.23%7.23%5.11%2.3.1基本预备费万元639.994.29%4.29%3.03%2.3.2涨价预备费万元438.552.94%2.94%2.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14911.92100.00%100.00%70.71%5建设期间费用万元6流动资金万元6175.5841.41%41.41%29.29%7铺底流动资金万元2058.5313.80%13.80%9.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.51%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度178.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30903.0030903.0052098.9052098.904699.041.1主要生产车间18541.8018541.8031259.3431259.342913.401.2辅助生产车间9888.969888.9616671.6516671.651503.691.3其他生产车间2472.242472.243021.743021.74281.942仓储工程6556.516556.5115351.9715351.971007.032.1成品贮存1639.131639.133837.993837.99251.762.2原料仓储3409.393409.397983.027983.02523.662.3辅助材料仓库1508.001508.003530.953530.95231.623供配电工程349.68349.68349.68349.6825.803.1供配电室349.68349.68349.68349.6825.804给排水工程402.13402.13402.13402.1323.084.1给排水402.13402.13402.13402.1323.085服务性工程4152.454152.454152.454152.45272.385.1办公用房2164.712164.712164.712164.71158.465.2生活服务1987.741987.741987.741987.74112.746消防及环保工程1171.431171.431171.431171.4386.456.1消防环保工程1171.431171.431171.431171.4386.457项目总图工程174.84174.84174.84174.84-72.337.1场地及道路硬化11067.512324.372324.377.2场区围墙2324.3711067.5111067.517.3安全保卫室174.84174.84174.84174.848绿化工程4771.39167.00合计43710.0475717.3175717.316208.45(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费6240.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1070613.83千瓦时,折合131.58吨标准煤。2、项目年总用水量50899.54立方米,折合4.35吨标准煤。3、“工业纸板投资建设项目投资建设项目”,年用电量1070613.83千瓦时,年总用水量50899.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.93吨标准煤/年。达产年综合节能量45.31吨标准煤/年,项目总节能率27.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“工业纸板投资建设项目”主要从事工业纸板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性工业纸板投资建设项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划要求。因

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