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泓域咨询MACRO/ 场致发射显示器件(FED)项目简介及立项备案申请场致发射显示器件(FED)项目简介及立项备案申请一、项目建设背景FED-Field Emission Display (or Field Effection Display) 是指所谓电子发射是指电子从阴极逸出进入真空或其它气体媒质中的过程。所有物体都含有大量的电子,常态下不逸出物体,当电子获得足够的能量,足以克服阻碍其逸出物体表面的力时,便产生了电子发射。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13506.75平方米(折合约20.25亩),其中:净用地面积13506.75平方米(红线范围折合约20.25亩)。项目规划总建筑面积17153.57平方米,其中:规划建设主体工程10912.38平方米,计容建筑面积17153.57平方米;预计建筑工程投资1359.57万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为场致发射显示器件(FED),根据市场情况,预计年产值5568.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3629.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1359.571294.17179.253629.811.1工程费用万元1359.571294.173945.501.1.1建筑工程费用万元1359.571359.5732.29%1.1.2设备购置及安装费万元1294.171294.1730.73%1.2工程建设其他费用万元976.07976.0723.18%1.2.1无形资产万元542.98542.981.3预备费万元433.09433.091.3.1基本预备费万元256.79256.791.3.2涨价预备费万元176.30176.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元3629.813629.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金581.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3945.501980.273293.083945.503945.503945.501.1应收账款万元1183.65532.64946.921183.651183.651183.651.2存货万元1775.48798.961420.381775.481775.481775.481.2.1原辅材料万元532.64239.69426.12532.64532.64532.641.2.2燃料动力万元26.6311.9821.3126.6326.6326.631.2.3在产品万元816.72367.52653.38816.72816.72816.721.2.4产成品万元399.48179.77319.59399.48399.48399.481.3现金万元986.38443.87789.10986.38986.38986.382流动负债万元3364.351513.962691.483364.353364.353364.352.1应付账款万元3364.351513.962691.483364.353364.353364.353流动资金万元581.15261.52464.92581.15581.15581.154铺底流动资金万元193.7187.17154.97193.71193.71193.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4210.96万元,其中:固定资产投资3629.81万元,占项目总投资的86.20%;流动资金581.15万元,占项目总投资的13.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1359.57万元,占项目总投资的32.29%;设备购置费1294.17万元,占项目总投资的30.73%;其它投资976.07万元,占项目总投资的23.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3629.81+581.15=4210.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4210.96116.01%116.01%100.00%2项目建设投资万元3629.81100.00%100.00%86.20%2.1工程费用万元2653.7473.11%73.11%63.02%2.1.1建筑工程费万元1359.5737.46%37.46%32.29%2.1.2设备购置及安装费万元1294.1735.65%35.65%30.73%2.2工程建设其他费用万元542.9814.96%14.96%12.89%2.2.1无形资产万元542.9814.96%14.96%12.89%2.3预备费万元433.0911.93%11.93%10.28%2.3.1基本预备费万元256.797.07%7.07%6.10%2.3.2涨价预备费万元176.304.86%4.86%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3629.81100.00%100.00%86.20%5建设期间费用万元6流动资金万元581.1516.01%16.01%13.80%7铺底流动资金万元193.725.34%5.34%4.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.43%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.33%,固定资产投资强度179.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5770.635770.6310912.3810912.38951.391.1主要生产车间3462.383462.386547.436547.43589.861.2辅助生产车间1846.601846.603491.963491.96304.441.3其他生产车间461.65461.65632.92632.9257.082仓储工程1224.321224.324056.774056.77257.232.1成品贮存306.08306.081014.191014.1964.312.2原料仓储636.65636.652109.522109.52133.762.3辅助材料仓库281.59281.59933.06933.0659.163供配电工程65.3065.3065.3065.304.663.1供配电室65.3065.3065.3065.304.664给排水工程75.0975.0975.0975.094.174.1给排水75.0975.0975.0975.094.175服务性工程775.40775.40775.40775.4049.175.1办公用房380.79380.79380.79380.7922.305.2生活服务394.61394.61394.61394.6121.976消防及环保工程218.75218.75218.75218.7515.606.1消防环保工程218.75218.75218.75218.7515.607项目总图工程32.6532.6532.6532.6547.677.1场地及道路硬化2253.40437.78437.787.2场区围墙437.782253.402253.407.3安全保卫室32.6532.6532.6532.658绿化工程848.0029.68合计8162.1317153.5717153.571359.57(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1294.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量1309585.77千瓦时,折合160.95吨标准煤。2、项目年总用水量2149.60立方米,折合0.18吨标准煤。3、“场致发射显示器件(FED)项目投资建设项目”,年用电量1309585.77千瓦时,年总用水量2149.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.13吨标准煤/年。达产年综合节能量56.61吨标准煤/年,项目总节能率27.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“场致发射显示器件(FED)项目”主要从事场致发射显示器件(FED)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性场致发射显示器件(FED)项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规

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