内部审计管理表格.doc_第1页
内部审计管理表格.doc_第2页
内部审计管理表格.doc_第3页
内部审计管理表格.doc_第4页
内部审计管理表格.doc_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

内部审计管理表格一、审计通知单审计通知单定期不定期月日审计单位审计日期审计内容配合事项总经理: 制单: 二、审计表审计表编号: 日期: 年月日审计事项审计部门审计记录单据金额正确性说明评语三、审计报告表审计报告表 审计人员: 审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备注批示董事长: 总经理: 总审计: 制表: 四、稽核工作计划表稽核工作计划表稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫五、稽核报告表稽核报告表 稽核人员: 稽核项目稽核类别稽核期间抽样比率稽核结果备注董事长: 总经理: 总稽核: 制表: 六、财物抽点通知单财物抽点通知单抽点日期抽点人员抽点项目经管部门备注总经理:

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论