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文档简介
泓域咨询MACRO/ 烧结粉煤灰砖项目立项说明及投资计划烧结粉煤灰砖项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入24098.35万元,同比增长31.60%(5786.33万元)。其中,主营业业务烧结粉煤灰砖生产及销售收入为20794.93万元,占营业总收入的86.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5383.83万元,较去年同期相比增长741.57万元,增长率15.97%;实现净利润4037.87万元,较去年同期相比增长858.19万元,增长率26.99%。二、项目概况(一)项目名称烧结粉煤灰砖项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积55594.45平方米(折合约83.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.23%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度171.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55594.45平方米,建筑物基底占地面积37376.15平方米,总建筑面积92842.73平方米,其中:规划建设主体工程72377.62平方米,项目规划绿化面积5635.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费5054.74万元。(七)节能分析“烧结粉煤灰砖项目建设项目”,年用电量1052225.11千瓦时,年总用水量33818.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.21吨标准煤/年。达产年综合节能量35.14吨标准煤/年,项目总节能率29.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18865.29万元,其中:固定资产投资14291.19万元,占项目总投资的75.75%;流动资金4574.10万元,占项目总投资的24.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36071.00万元,总成本费用28790.70万元,税金及附加342.88万元,利润总额7280.30万元,利税总额8627.36万元,税后净利润5460.23万元,达产年纳税总额3167.14万元;达产年投资利润率38.59%,投资利税率45.73%,投资回报率28.94%,全部投资回收期4.96年,提供就业职位739个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区烧结粉煤灰砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区烧结粉煤灰砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“烧结粉煤灰砖项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位739个,达产年纳税总额3167.14万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.59%,投资利税率45.73%,全部投资回报率28.94%,全部投资回收期4.96年,固定资产投资回收期4.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55594.4583.35亩1.1容积率1.671.2建筑系数67.23%1.3投资强度万元/亩171.461.4基底面积平方米37376.151.5总建筑面积平方米92842.731.6绿化面积平方米5635.46绿化率6.07%2总投资万元18865.292.1固定资产投资万元14291.192.1.1土建工程投资万元6581.462.1.1.1土建工程投资占比万元34.89%2.1.2设备投资万元5054.742.1.2.1设备投资占比26.79%2.1.3其它投资万元2654.992.1.3.1其它投资占比14.07%2.1.4固定资产投资占比75.75%2.2流动资金万元4574.102.2.1流动资金占比24.25%3收入万元36071.004总成本万元28790.705利润总额万元7280.306净利润万元5460.237所得税万元1.678增值税万元1004.189税金及附加万元342.8810纳税总额万元3167.1411利税总额万元8627.3612投资利润率38.59%13投资利税率45.73%14投资回报率28.94%15回收期年4.9616设备数量台(套)11717年用电量千瓦时1052225.1118年用水量立方米33818.1219总能耗吨标准煤132.2120节能率29.24%21节能量吨标准煤35.1422员工数量人739第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、促进战略性新兴产业发展,还要注意遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.23%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度171.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26424.9426424.9472377.6272377.625643.801.1主要生产车间15854.9615854.9643426.5743426.573499.161.2辅助生产车间8455.988455.9823160.8423160.841806.021.3其他生产车间2114.002114.004197.904197.90338.632仓储工程5606.425606.4213302.3213302.32754.382.1成品贮存1401.611401.613325.583325.58188.592.2原料仓储2915.342915.346917.216917.21392.282.3辅助材料仓库1289.481289.483059.533059.53173.513供配电工程299.01299.01299.01299.0119.083.1供配电室299.01299.01299.01299.0119.084给排水工程343.86343.86343.86343.8617.064.1给排水343.86343.86343.86343.8617.065服务性工程3550.733550.733550.733550.73201.365.1办公用房1803.531803.531803.531803.53117.325.2生活服务1747.201747.201747.201747.2087.756消防及环保工程1001.681001.681001.681001.6863.916.1消防环保工程1001.681001.681001.681001.6863.917项目总图工程149.50149.50149.50149.50-248.307.1场地及道路硬化9805.972214.832214.837.2场区围墙2214.839805.979805.977.3安全保卫室149.50149.50149.50149.508绿化工程3719.28130.17合计37376.1592842.7392842.736581.46六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12682.73万元,占计划投资的67.23%。其中:完成固定资产投资7972.35万元,占总投资的62.86%;完成流动资金投资4710.38,占总投资的37.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12682.731.1完成比例67.23%2完成固定资产投资万元7972.352.1完成比例62.86%3完成流动资金投资万元4710.383.1完成比例37.14%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员739人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5031.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元2662.492工程技术人员工资2.1平均人数人1112.2人均年工资万元5.302.3年工资额万元743.873企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.963.3年工资额万元205.574品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元313.215其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元6.355.3年工资额万元178.056职工工资总额万元22819.03五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14291.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6581.465054.74171.4614291.191.1工程费用万元6581.465054.7427393.131.1.1建筑工程费用万元6581.466581.4634.89%1.1.2设备购置及安装费万元5054.745054.7426.79%1.2工程建设其他费用万元2654.992654.9914.07%1.2.1无形资产万元1578.961578.961.3预备费万元1076.031076.031.3.1基本预备费万元564.28564.281.3.2涨价预备费万元511.75511.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元14291.1914291.19(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4574.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27393.1312623.5718509.3427393.1327393.1327393.131.1应收账款万元8217.944519.875752.568217.948217.948217.941.2存货万元12326.916779.808628.8412326.9112326.9112326.911.2.1原辅材料万元3698.072033.942588.653698.073698.073698.071.2.2燃料动力万元184.90101.70129.43184.90184.90184.901.2.3在产品万元5670.383118.713969.275670.385670.385670.381.2.4产成品万元2773.551525.461941.492773.552773.552773.551.3现金万元6848.283766.564793.806848.286848.286848.282流动负债万元22819.0312550.4715973.3222819.0322819.0322819.032.1应付账款万元22819.0312550.4715973.3222819.0322819.0322819.033流动资金万元4574.102515.763201.874574.104574.104574.104铺底流动资金万元1524.68838.581067.291524.681524.681524.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18865.29万元,其中:固定资产投资14291.19万元,占项目总投资的75.75%;流动资金4574.10万元,占项目总投资的24.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6581.46万元,占项目总投资的34.89%;设备购置费5054.74万元,占项目总投资的26.79%;其它投资2654.99万元,占项目总投资的14.07%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14291.19+4574.10=18865.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14291.1975.75%1.1项目建设投资万元14291.1975.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4574.1024.25%3总投资万元万元18865.29二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19839.05万元,总成本4619.94万元,利润总额15219.11万元,净利润288.65万元,增值税552.30万元,税金及附加11414.33万元,所得税3804.78万元;第二年收入25249.70万元,总成本5544.90万元,利润总额19704.80万元,净利润14778.60万元,增值税702.93万元,税金及附加306.73万元,所得税4926.20万元;第三年生产负荷100%,收入36071.00万元,总成本28790.70万元,利润总额7280.30万元,净利润5460.23万元,增值税1004.18万元,税金及附加342.88万元,所得税1820.08万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36071.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1004.18万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19839.0525249.7036071.0036071.0036071.001.1烧结粉煤灰砖万元19839.0525249.7036071.0036071.0036071.002现价增加值万元6348.508079.9011542.7211542.7211
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