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文档简介

泓域咨询MACRO/ 通信适配器项目招商引资规划方案通信适配器项目招商引资规划方案摘要说明该通信适配器项目计划总投资6195.81万元,其中:固定资产投资4898.14万元,占项目总投资的79.06%;流动资金1297.67万元,占项目总投资的20.94%。达产年营业收入9024.00万元,总成本费用7172.46万元,税金及附加107.35万元,利润总额1851.54万元,利税总额2214.27万元,税后净利润1388.65万元,达产年纳税总额825.61万元;达产年投资利润率29.88%,投资利税率35.74%,投资回报率22.41%,全部投资回收期5.96年,提供就业职位156个。认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。.概况、建设背景及必要性分析、产业研究分析、建设内容、项目建设地分析、建设方案设计、项目工艺先进性、环境保护概述、安全生产经营、项目风险评价、项目节能概况、项目实施进度计划、投资情况说明、盈利能力分析、项目综合结论等。第一章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、应该说,“中国制造2025”框定了一条由制造大国向制造强国的转型之路。这意味着,从2015年到2025年,在“中国制造2025”的引领之下,我国经济将进一步深行于“稳增长、调结构”的新常态中,依托制造业的持续发力创造创新,不断加快工业化进程,从而进一步巩固筑牢国民经济的重要支柱和基础,顺应趋势变化推动并培育形成新的增长点。此一过程中,许多企业也将同时迎来大量机遇和挑战。对处于落后产能链条上的企业而言,需要考虑业务转型、科学发展;对更多的朝阳产业尤其是科技型企业而言,未来十年将是打造核心竞争力的黄金时期,而在国家承诺财税、金融、人才等政策都将给予倾斜的有利条件下,能否抓住机遇实现飞越,仍是中国创造、中国装备以及中国品牌寻求地位与优势确立的决定性因素。要知道,在今天的科技时代里,掌握核心技术始终是企业生存发展的第一要务。2、在新的全球产业竞争格局下,中国制造的优势何在?中国制造的升级之路如何实现?世界第一的制造业规模,门类齐全、独立完整的产业体系,强大的综合配套能力,亿万高素质的制造业大军,载人航天、超级计算机、高铁装备等若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业,以及13亿人的全球最大消费市场,这些仍然是中国制造在全球产业链中不可替代的优势和地位,是中国制造持续发展的动力,是建设制造强国的基础和条件。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。我认为经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。2、到2010年,依托工业企业设立了127个国家工程研究中心、729个国家级企业技术中心和5532个省级企业技术中心,企业发明专利申请数已占国内发明专利申请总数的53%。机械工业主要产品中约有40%的产品质量接近或达到国际先进水平。载人航天、探月工程、新支线飞机、大型液化天然气船(LNG)、高速轨道交通、时分同步码分多址接入通信(TD-SCDMA)、高性能计算机等领域取得一批重大技术创新成果。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称通信适配器项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19176.25平方米(折合约28.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.10%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度170.37万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19176.25平方米,建筑物基底占地面积14976.65平方米,总建筑面积32024.34平方米,其中:规划建设主体工程20409.80平方米,项目规划绿化面积1642.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2406.16万元。(七)节能分析1、项目年用电量681521.62千瓦时,折合83.76吨标准煤。2、项目年总用水量5864.14立方米,折合0.50吨标准煤。3、“通信适配器项目投资建设项目”,年用电量681521.62千瓦时,年总用水量5864.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.26吨标准煤/年。达产年综合节能量29.60吨标准煤/年,项目总节能率26.39%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6195.81万元,其中:固定资产投资4898.14万元,占项目总投资的79.06%;流动资金1297.67万元,占项目总投资的20.94%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9024.00万元,总成本费用7172.46万元,税金及附加107.35万元,利润总额1851.54万元,利税总额2214.27万元,税后净利润1388.65万元,达产年纳税总额825.61万元;达产年投资利润率29.88%,投资利税率35.74%,投资回报率22.41%,全部投资回收期5.96年,提供就业职位156个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区通信适配器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区通信适配器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“通信适配器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位156个,达产年纳税总额825.61万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.88%,投资利税率35.74%,全部投资回报率22.41%,全部投资回收期5.96年,固定资产投资回收期5.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入8059.11万元,同比增长31.55%(1932.77万元)。其中,主营业业务通信适配器生产及销售收入为7625.27万元,占营业总收入的94.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1530.94万元,较去年同期相比增长386.09万元,增长率33.72%;实现净利润1148.20万元,较去年同期相比增长246.06万元,增长率27.27%。第四章 产业研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2249.05亿元,比上年增长8.39%。其中,第一产业增加值179.92亿元,增长5.55%;第二产业增加值1394.41亿元,增长10.07%第三产业增加值674.72亿元,增长9.50%。一般公共预算收入276.37亿元,同比增长9.45%,一般公共预算支出477.41亿元,同比增长7.67%。国税收入326.25亿元,同比增长6.69%;地税收入亿元62.10,同比增长6.86%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨1.08%,衣着上涨0.62%,居住上涨0.74%,生活用品及服务上涨0.63%,教育文化和娱乐上涨0.95%,医疗保健上涨0.67%,其他用品和服务上涨0.97%,交通和通信上涨0.84%。全部工业完成增加值1681.69亿元。规模以上工业企业实现增加值1267.35亿元,比上年增长5.44%。规模以上AA、BB、CC、DD(含通信适配器)等主导行业共完成工业增加值1186.11亿元,增长11.50%。AA完成增加值402.02亿元,增长8.01%;BB完成工业增加值373.45亿元,增长10.85%;CC完成工业增加值243.42亿元,增长9.77%;DD完成工业增加值127.24亿元,增长11.26%。规模以上工业企业实现主营业务收入5716.74亿元,比上年增长11.06%。实现利润总额569.00亿元,比上年增长8.34%。固定资产投资完成4196.64亿元,比上年增长7.60%。其中,建设项目投资完成3693.04亿元,增长10.47%;房地产开发投资完成503.60亿元,增长8.29%。在固定资产投资中,第一产业投资完成209.83亿元,同比增长9.90%;第二产业投资完成3189.45亿元,同比增长11.06%;第三产业投资完成797.36亿元,增长11.26%。高新技术产业投资660.58亿元,增长9.92%。民间投资3921.25亿元,增长9.23%。城市基础设施投资514.08亿元,增长8.58%。重点项目1085个,完成投资2742.08亿元,增长7.09%。全市实现社会消费品零售总额1068.91亿元,比上年增长6.28%。城镇实现零售额1113.95亿元,增长8.87%;乡村实现零售额578.83亿元,增长9.68%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元454.58,增长13.74%。实际利用外资61570.59万美元,同比增长56.27%。外贸进出口总值291.59亿元,同比增长50.28%。其中,出口总值189.53亿元,同比增长51.50%;进口总值102.06亿元,同比增长54.23%。二、通信适配器行业市场分析目前,区域内拥有各类通信适配器企业771家,规模以上企业43家,从业人员38550人。截至2017年底,区域内通信适配器产值197076.96万元,较2016年167368.97万元增长17.75%。产值前十位企业合计收入79222.93万元,较去年67822.04万元同比增长16.81%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长8.76%。预计区域内通信适配器行业市场需求规模将达到296515.31万元,利润总额100134.69万元,净利润24910.81万元,纳税21178.39万元,工业增加值105718.61万元,产业贡献率19.61%。第五章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.10%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度170.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19176.2528.75亩2基底面积平方米14976.653建筑面积平方米32024.342814.28万元4容积率1.675建筑系数78.10%6主体工程平方米20409.807绿化面积平方米1642.938绿化率5.13%9投资强度万元/亩170.37六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第六章 项目工艺先进性一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调整。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。四、设备选型方案投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则,项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计82台(套),设备购置费2406.16万元。第七章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4898.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元4898.1479.06%1.1土建工程万元2814.2845.42%1.2设备购置万元2406.1638.84%1.3其它投资万元-322.30-5.20%2建设期利息万元-3固定资产投资万元4898.1479.06%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1297.67万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6195.81万元,其中:固定资产投资4898.14万元,占项目总投资的79.06%;流动资金1297.67万元,占项目总投资的20.94%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2814.28万元,占项目总投资的45.42%;设备购置费2406.16万元,占项目总投资的38.84%;其它投资-322.30万元,占项目总投资的-5.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4898.14+1297.67=6195.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4898.1479.06%1.1项目建设投资万元4898.1479.06%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1297.6720.94%3总投资万元万元6195.81二、资金筹措全部自筹。第八章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5865.60万元,总成本19944.72万元,利润总额-14079.12万元,净利润96.63万元,增值税166.00万元,税金及附加-10559.34万元,所得税-3519.78万元;第二年收入6316.80万元,总成本21171.42万元,利润总额-14854.62万元,净利润-11140.96万元,增值税178.77万元,税金及附加98.16万元,所得税-3713.66万元;第三年生产负荷100%,收入9024.00万元,总成本7172.46万元,利润总额1851.54万元,净利润1388.65万元,增值税255.38万元,税金及附加107.35万元,所得税462.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9024.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=255.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元9024.001.1主营业务收入万元9024.001.2其它收入万元-2增值税万元255.383税金及附加万元107.35(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用7172.46万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加107.35万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1851.54(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1851.5425.00%=462.88(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1851.54(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1851.5425.00%=462.88(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1851.54万元,缴纳企业所得税462.88万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1851.54-462.88=1388.65(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=29.88%。(2)达产年投资利税率=35.74%。(3)达产年投资回报率=22.41%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入9024.00万元,总成本费用7172.46万元,税金及附加107.35万元,利润总额1851.54万元,企业所得税462.88万元,税后净利润1388.65万元,年纳税总额825.61万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元9024.002增值税万元255.383税金及附加万元107.354总成本费用万元7172.465利润总额万元1851.546企业所得税万元462.887净利润万元1388.658纳税总额万元825.619利税总额万元2214.2710投资利润率29.88%11投资利税率35.74%12投资回报率22.41%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.96年。本期工程项目全部投资回收期5.96年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1388.652投资利润率29.88%3投资利税率35.74%4投资回报率22.41%5回收期年5.96第九章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;

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