年产xx竹绢扇纸扇项目建议书.docx_第1页
年产xx竹绢扇纸扇项目建议书.docx_第2页
年产xx竹绢扇纸扇项目建议书.docx_第3页
年产xx竹绢扇纸扇项目建议书.docx_第4页
年产xx竹绢扇纸扇项目建议书.docx_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 年产xx竹绢扇纸扇项目建议书年产xx竹绢扇纸扇项目建议书摘要说明该竹绢扇纸扇项目计划总投资1938.29万元,其中:固定资产投资1734.10万元,占项目总投资的89.47%;流动资金204.19万元,占项目总投资的10.53%。达产年营业收入2005.00万元,总成本费用1533.20万元,税金及附加35.56万元,利润总额471.80万元,利税总额572.44万元,税后净利润353.85万元,达产年纳税总额218.59万元;达产年投资利润率24.34%,投资利税率29.53%,投资回报率18.26%,全部投资回收期6.98年,提供就业职位36个。坚持“三同时”原则,项目承办单位承办的项目,认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范,积极做到:同时设计、同时施工、同时投入运行,确保各种有害物达标排放,尽量减少环境污染,提高综合利用水平。.概况、建设背景及必要性、市场调研、产品规划分析、选址分析、工程设计说明、项目工艺先进性、环境影响分析、项目安全卫生、项目风险、项目节能说明、计划安排、项目投资情况、项目经济效益分析、评价及建议等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后,国务院印发了中国制造2025,比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。8月17日,中国经济周刊以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点,具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。中国制造2025已经为越来越多的人所关注。2、“中国制造2025”针对全球传统和新兴产业发展趋势,结合不同产业发展现状,合理制定了逐步提升制造业的方案,使中国在全球各产业的价值链地位全面提升。3、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、工业企业生产成本呈现上升趋势,2015年1-9月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中成本为86.1元,是“十二五”以来最高水平,比2010年提高1.5元。企业亏损面居高不下,1-9月,规模以上工业企业利润同比下降1.7%,并有降幅扩大的趋势。截至9月,工业亏损企业累计58477家,比上年同期增长15%,国有工业企业亏损1148家,占国有工业企业总数的三分之一以上。中小企业PMI连续若干月低于临界点,10月份中型企业为48.7%,小型企业为46.6%,融资难、融资贵仍然是困扰小型企业生产经营的主要问题之一。全国企业普遍利润空间缩小,并存在众多长期不盈利的“僵尸企业”,大大降低了经济效率。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称年产xx竹绢扇纸扇项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积6936.80平方米(折合约10.40亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.17%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度166.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6936.80平方米,建筑物基底占地面积5283.76平方米,总建筑面积10821.41平方米,其中:规划建设主体工程7392.56平方米,项目规划绿化面积750.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费547.42万元。(七)节能分析1、项目年用电量567690.58千瓦时,折合69.77吨标准煤。2、项目年总用水量1491.75立方米,折合0.13吨标准煤。3、“年产xx竹绢扇纸扇项目投资建设项目”,年用电量567690.58千瓦时,年总用水量1491.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.90吨标准煤/年。达产年综合节能量25.85吨标准煤/年,项目总节能率23.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资1938.29万元,其中:固定资产投资1734.10万元,占项目总投资的89.47%;流动资金204.19万元,占项目总投资的10.53%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2005.00万元,总成本费用1533.20万元,税金及附加35.56万元,利润总额471.80万元,利税总额572.44万元,税后净利润353.85万元,达产年纳税总额218.59万元;达产年投资利润率24.34%,投资利税率29.53%,投资回报率18.26%,全部投资回收期6.98年,提供就业职位36个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷竹绢扇纸扇行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷竹绢扇纸扇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xx竹绢扇纸扇项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位36个,达产年纳税总额218.59万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.34%,投资利税率29.53%,全部投资回报率18.26%,全部投资回收期6.98年,固定资产投资回收期6.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入1360.40万元,同比增长33.53%(341.63万元)。其中,主营业业务竹绢扇纸扇生产及销售收入为1178.77万元,占营业总收入的86.65%。根据初步统计测算,公司实现利润总额389.57万元,较去年同期相比增长48.89万元,增长率14.35%;实现净利润292.18万元,较去年同期相比增长38.23万元,增长率15.05%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2380.97亿元,比上年增长7.93%。其中,第一产业增加值190.48亿元,增长10.11%;第二产业增加值1476.20亿元,增长8.44%第三产业增加值714.29亿元,增长5.54%。一般公共预算收入249.21亿元,同比增长6.72%,一般公共预算支出418.43亿元,同比增长9.62%。国税收入384.89亿元,同比增长9.84%;地税收入亿元53.18,同比增长9.91%。居民消费价格上涨1.09%。其中,食品烟酒上涨0.95%,衣着上涨1.07%,居住上涨1.02%,生活用品及服务上涨0.97%,教育文化和娱乐上涨1.05%,医疗保健上涨1.09%,其他用品和服务上涨0.96%,交通和通信上涨1.03%。全部工业完成增加值1977.44亿元。规模以上工业企业实现增加值1394.83亿元,比上年增长8.49%。规模以上AA、BB、CC、DD(含竹绢扇纸扇)等主导行业共完成工业增加值1298.51亿元,增长10.07%。AA完成增加值472.44亿元,增长7.39%;BB完成工业增加值313.92亿元,增长9.27%;CC完成工业增加值215.34亿元,增长6.61%;DD完成工业增加值84.60亿元,增长10.35%。规模以上工业企业实现主营业务收入6312.19亿元,比上年增长6.92%。实现利润总额731.65亿元,比上年增长11.63%。固定资产投资完成3622.86亿元,比上年增长8.37%。其中,建设项目投资完成3188.12亿元,增长7.56%;房地产开发投资完成434.74亿元,增长8.58%。在固定资产投资中,第一产业投资完成181.14亿元,同比增长8.84%;第二产业投资完成2753.37亿元,同比增长10.73%;第三产业投资完成688.34亿元,增长6.19%。高新技术产业投资866.92亿元,增长5.89%。民间投资3040.79亿元,增长6.97%。城市基础设施投资552.95亿元,增长7.58%。重点项目1066个,完成投资2045.54亿元,增长8.66%。全市实现社会消费品零售总额1238.82亿元,比上年增长11.54%。城镇实现零售额1045.48亿元,增长9.33%;乡村实现零售额352.42亿元,增长7.80%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元384.55,增长14.15%。实际利用外资53379.63万美元,同比增长50.07%。外贸进出口总值202.59亿元,同比增长58.56%。其中,出口总值131.68亿元,同比增长52.71%;进口总值70.91亿元,同比增长56.05%。二、竹绢扇纸扇行业市场分析目前,区域内拥有各类竹绢扇纸扇企业691家,规模以上企业10家,从业人员34550人。截至2017年底,区域内竹绢扇纸扇产值193930.64万元,较2016年176092.47万元增长10.13%。产值前十位企业合计收入77928.37万元,较去年66057.79万元同比增长17.97%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元,年均增长8.56%。预计区域内竹绢扇纸扇行业市场需求规模将达到291719.75万元,利润总额73044.99万元,净利润29679.03万元,纳税23564.18万元,工业增加值100697.31万元,产业贡献率11.47%。第五章 选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.17%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度166.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6936.8010.40亩2基底面积平方米5283.763建筑面积平方米10821.41927.76万元4容积率1.565建筑系数76.17%6主体工程平方米7392.567绿化面积平方米750.128绿化率6.93%9投资强度万元/亩166.74六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米,次干道宽度3.00米,人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径,一般需通行消防车的为12.00米,通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路类型为城市型。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、话音通信部分:根据场区通信业务需求及场区周围情况,行政调度电话均为安装市话,其中综合值班室安装调度电话和行政电话。八、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第六章 项目工艺先进性一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算,利用该技术生产产品,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。四、设备选型方案主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计94台(套),设备购置费547.42万元。第七章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1734.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元1734.1089.47%1.1土建工程万元927.7647.86%1.2设备购置万元547.4228.24%1.3其它投资万元258.9213.36%2建设期利息万元-3固定资产投资万元1734.1089.47%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金204.19万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资1938.29万元,其中:固定资产投资1734.10万元,占项目总投资的89.47%;流动资金204.19万元,占项目总投资的10.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资927.76万元,占项目总投资的47.86%;设备购置费547.42万元,占项目总投资的28.24%;其它投资258.92万元,占项目总投资的13.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1734.10+204.19=1938.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1734.1089.47%1.1项目建设投资万元1734.1089.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元204.1910.53%3总投资万元万元1938.29二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1203.00万元,总成本4022.53万元,利润总额-2819.53万元,净利润32.43万元,增值税39.05万元,税金及附加-2114.65万元,所得税-704.88万元;第二年收入1403.50万元,总成本4546.52万元,利润总额-3143.02万元,净利润-2357.27万元,增值税45.56万元,税金及附加33.21万元,所得税-785.75万元;第三年生产负荷100%,收入2005.00万元,总成本1533.20万元,利润总额471.80万元,净利润353.85万元,增值税65.08万元,税金及附加35.56万元,所得税117.95万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2005.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=65.08万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元2005.001.1主营业务收入万元2005.001.2其它收入万元-2增值税万元65.083税金及附加万元35.56(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用1533.20万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加35.56万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=471.80(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=471.8025.00%=117.95(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=471.80(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=471.8025.00%=117.95(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额471.80万元,缴纳企业所得税117.95万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=471.80-117.95=353.85(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=24.34%。(2)达产年投资利税率=29.53%。(3)达产年投资回报率=18.26%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入2005.00万元,总成本费用1533.20万元,税金及附加35.56万元,利润总额471.80万元,企业所得税117.95万元,税后净利润353.85万元,年纳税总额218.59万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元2005.002增值税万元65.083税金及附加万元35.564总成本费用万元1533.205利润总额万元471.806企业所得税万元117.957净利润万元353.858纳税总额万元218.599利税总额万元572.4410投资利润率24.34%11投资利税率29.53%12投资回报率18.26%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.98年。本期工程项目全部投资回收期6.98年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元353.852投资利润率24.34%3投资利税率29.53%4投资回报率18.26%5回收期年6.98第九章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论