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文档简介
泓域咨询MACRO/ 卡片相机项目立项申请报告卡片相机项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入7679.05万元,同比增长29.24%(1737.46万元)。其中,主营业业务卡片相机生产及销售收入为6779.03万元,占营业总收入的88.28%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1956.15万元,较去年同期相比增长181.01万元,增长率10.20%;实现净利润1467.11万元,较去年同期相比增长194.33万元,增长率15.27%。二、项目概况(一)项目名称卡片相机项目(二)项目选址某某产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积22591.29平方米(折合约33.87亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.77%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度168.08万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22591.29平方米,建筑物基底占地面积16213.77平方米,总建筑面积34338.76平方米,其中:规划建设主体工程21194.21平方米,项目规划绿化面积2055.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费1888.04万元。(七)节能分析“卡片相机项目建设项目”,年用电量600725.18千瓦时,年总用水量5631.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.31吨标准煤/年。达产年综合节能量31.85吨标准煤/年,项目总节能率20.84%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7266.14万元,其中:固定资产投资5692.87万元,占项目总投资的78.35%;流动资金1573.27万元,占项目总投资的21.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11540.00万元,总成本费用8772.24万元,税金及附加136.18万元,利润总额2767.76万元,利税总额3285.70万元,税后净利润2075.82万元,达产年纳税总额1209.88万元;达产年投资利润率38.09%,投资利税率45.22%,投资回报率28.57%,全部投资回收期5.00年,提供就业职位194个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范中心及某某产业示范中心卡片相机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范中心卡片相机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“卡片相机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位194个,达产年纳税总额1209.88万元,可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.09%,投资利税率45.22%,全部投资回报率28.57%,全部投资回收期5.00年,固定资产投资回收期5.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、服务型制造是工业化进程中制造业转型发展的新型产业形态。发展服务型制造,就是要以满足市场需求为中心,以产业链利益相关方的价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,不断提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,实现新的价值创造,打造竞争新优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22591.2933.87亩1.1容积率1.521.2建筑系数71.77%1.3投资强度万元/亩168.081.4基底面积平方米16213.771.5总建筑面积平方米34338.761.6绿化面积平方米2055.12绿化率5.98%2总投资万元7266.142.1固定资产投资万元5692.872.1.1土建工程投资万元3008.132.1.1.1土建工程投资占比万元41.40%2.1.2设备投资万元1888.042.1.2.1设备投资占比25.98%2.1.3其它投资万元796.702.1.3.1其它投资占比10.96%2.1.4固定资产投资占比78.35%2.2流动资金万元1573.272.2.1流动资金占比21.65%3收入万元11540.004总成本万元8772.245利润总额万元2767.766净利润万元2075.827所得税万元1.528增值税万元381.769税金及附加万元136.1810纳税总额万元1209.8811利税总额万元3285.7012投资利润率38.09%13投资利税率45.22%14投资回报率28.57%15回收期年5.0016设备数量台(套)6517年用电量千瓦时600725.1818年用水量立方米5631.6719总能耗吨标准煤74.3120节能率20.84%21节能量吨标准煤31.8522员工数量人194第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某产业示范中心。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.77%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度168.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11463.1411463.1421194.2121194.212042.311.1主要生产车间6877.886877.8812716.5312716.531266.231.2辅助生产车间3668.203668.206782.156782.15653.541.3其他生产车间917.05917.051229.261229.26122.542仓储工程2432.072432.078543.968543.96598.772.1成品贮存608.02608.022135.992135.99149.692.2原料仓储1264.681264.684442.864442.86311.362.3辅助材料仓库559.38559.381965.111965.11137.723供配电工程129.71129.71129.71129.7110.233.1供配电室129.71129.71129.71129.7110.234给排水工程149.17149.17149.17149.179.154.1给排水149.17149.17149.17149.179.155服务性工程1540.311540.311540.311540.31107.955.1办公用房819.52819.52819.52819.5260.195.2生活服务720.79720.79720.79720.7963.786消防及环保工程434.53434.53434.53434.5334.266.1消防环保工程434.53434.53434.53434.5334.267项目总图工程64.8664.8664.8664.86156.497.1场地及道路硬化4402.94777.64777.647.2场区围墙777.644402.944402.947.3安全保卫室64.8664.8664.8664.868绿化工程1399.0248.97合计16213.7734338.7634338.763008.13六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4668.59万元,占计划投资的64.25%。其中:完成固定资产投资2825.17万元,占总投资的60.51%;完成流动资金投资1843.42,占总投资的39.49%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4668.591.1完成比例64.25%2完成固定资产投资万元2825.172.1完成比例60.51%3完成流动资金投资万元1843.423.1完成比例39.49%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员194人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1321.2人均年工资万元4.591.3年工资额万元743.072工程技术人员工资2.1平均人数人292.2人均年工资万元5.362.3年工资额万元195.423企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元49.394品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.084.3年工资额万元94.515其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.625.3年工资额万元54.836职工工资总额万元6822.42五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5692.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3008.131888.04168.085692.871.1工程费用万元3008.131888.048395.691.1.1建筑工程费用万元3008.133008.1341.40%1.1.2设备购置及安装费万元1888.041888.0425.98%1.2工程建设其他费用万元796.70796.7010.96%1.2.1无形资产万元330.81330.811.3预备费万元465.89465.891.3.1基本预备费万元200.14200.141.3.2涨价预备费万元265.75265.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元5692.875692.87(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1573.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8395.693916.125962.148395.698395.698395.691.1应收账款万元2518.711385.291889.032518.712518.712518.711.2存货万元3778.062077.932833.553778.063778.063778.061.2.1原辅材料万元1133.42623.38850.061133.421133.421133.421.2.2燃料动力万元56.6731.1742.5056.6756.6756.671.2.3在产品万元1737.91955.851303.431737.911737.911737.911.2.4产成品万元850.06467.53637.55850.06850.06850.061.3现金万元2098.921154.411574.192098.922098.922098.922流动负债万元6822.423752.335116.826822.426822.426822.422.1应付账款万元6822.423752.335116.826822.426822.426822.423流动资金万元1573.27865.301179.951573.271573.271573.274铺底流动资金万元524.42288.43393.32524.42524.42524.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7266.14万元,其中:固定资产投资5692.87万元,占项目总投资的78.35%;流动资金1573.27万元,占项目总投资的21.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3008.13万元,占项目总投资的41.40%;设备购置费1888.04万元,占项目总投资的25.98%;其它投资796.70万元,占项目总投资的10.96%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5692.87+1573.27=7266.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5692.8778.35%1.1项目建设投资万元5692.8778.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1573.2721.65%3总投资万元万元7266.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6347.00万元,总成本8440.63万元,利润总额-2093.63万元,净利润115.56万元,增值税209.97万元,税金及附加-1570.22万元,所得税-523.41万元;第二年收入8655.00万元,总成本10779.74万元,利润总额-2124.74万元,净利润-1593.56万元,增值税286.32万元,税金及附加124.72万元,所得税-531.18万元;第三年生产负荷100%,收入11540.00万元,总成本8772.24万元,利润总额2767.76万元,净利润2075.82万元,增值税381.76万元,税金及附加136.18万元,所得税691.94万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11540.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=381.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6347.008655.0011540.0011540.0011540.001.1卡片相机万元6347.008655.0011540.0011540.0011540.002现价增加值万元2031.042769.
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