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泓域咨询MACRO/ 热学测量仪器投资项目立项申请报告热学测量仪器投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入11006.59万元,同比增长22.94%(2053.62万元)。其中,主营业业务热学测量仪器生产及销售收入为9222.58万元,占营业总收入的83.79%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2233.43万元,较去年同期相比增长219.14万元,增长率10.88%;实现净利润1675.07万元,较去年同期相比增长299.36万元,增长率21.76%。二、项目概况(一)项目名称热学测量仪器投资项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23665.16平方米(折合约35.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.96%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度169.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23665.16平方米,建筑物基底占地面积14189.63平方米,总建筑面积26268.33平方米,其中:规划建设主体工程18685.39平方米,项目规划绿化面积1829.84平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费2720.93万元。(七)节能分析“热学测量仪器投资项目建设项目”,年用电量1122037.14千瓦时,年总用水量9299.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.69吨标准煤/年。达产年综合节能量34.67吨标准煤/年,项目总节能率25.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7661.10万元,其中:固定资产投资6004.28万元,占项目总投资的78.37%;流动资金1656.82万元,占项目总投资的21.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11638.00万元,总成本费用9063.33万元,税金及附加137.28万元,利润总额2574.67万元,利税总额3067.08万元,税后净利润1931.00万元,达产年纳税总额1136.08万元;达产年投资利润率33.61%,投资利税率40.03%,投资回报率25.21%,全部投资回收期5.47年,提供就业职位201个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区热学测量仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区热学测量仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“热学测量仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位201个,达产年纳税总额1136.08万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.61%,投资利税率40.03%,全部投资回报率25.21%,全部投资回收期5.47年,固定资产投资回收期5.47年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励各地引导民营企业加大对技术改造的投入力度。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23665.1635.48亩1.1容积率1.111.2建筑系数59.96%1.3投资强度万元/亩169.231.4基底面积平方米14189.631.5总建筑面积平方米26268.331.6绿化面积平方米1829.84绿化率6.97%2总投资万元7661.102.1固定资产投资万元6004.282.1.1土建工程投资万元1912.562.1.1.1土建工程投资占比万元24.96%2.1.2设备投资万元2720.932.1.2.1设备投资占比35.52%2.1.3其它投资万元1370.792.1.3.1其它投资占比17.89%2.1.4固定资产投资占比78.37%2.2流动资金万元1656.822.2.1流动资金占比21.63%3收入万元11638.004总成本万元9063.335利润总额万元2574.676净利润万元1931.007所得税万元1.118增值税万元355.139税金及附加万元137.2810纳税总额万元1136.0811利税总额万元3067.0812投资利润率33.61%13投资利税率40.03%14投资回报率25.21%15回收期年5.4716设备数量台(套)6917年用电量千瓦时1122037.1418年用水量立方米9299.2319总能耗吨标准煤138.6920节能率25.82%21节能量吨标准煤34.6722员工数量人201第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.96%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度169.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10032.0710032.0718685.3918685.391496.501.1主要生产车间6019.246019.2411211.2311211.23927.831.2辅助生产车间3210.263210.265979.325979.32478.881.3其他生产车间802.57802.571083.751083.7589.792仓储工程2128.442128.444928.914928.91287.092.1成品贮存532.11532.111232.231232.2371.772.2原料仓储1106.791106.792563.032563.03149.292.3辅助材料仓库489.54489.541133.651133.6566.033供配电工程113.52113.52113.52113.527.443.1供配电室113.52113.52113.52113.527.444给排水工程130.54130.54130.54130.546.654.1给排水130.54130.54130.54130.546.655服务性工程1348.011348.011348.011348.0178.525.1办公用房670.69670.69670.69670.6933.475.2生活服务677.32677.32677.32677.3232.206消防及环保工程380.28380.28380.28380.2824.926.1消防环保工程380.28380.28380.28380.2824.927项目总图工程56.7656.7656.7656.76-28.537.1场地及道路硬化3947.09629.66629.667.2场区围墙629.663947.093947.097.3安全保卫室56.7656.7656.7656.768绿化工程1142.0539.97合计14189.6326268.3326268.331912.56六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6041.56万元,占计划投资的78.86%。其中:完成固定资产投资3986.81万元,占总投资的65.99%;完成流动资金投资2054.75,占总投资的34.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6041.561.1完成比例78.86%2完成固定资产投资万元3986.812.1完成比例65.99%3完成流动资金投资万元2054.753.1完成比例34.01%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员201人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1371.2人均年工资万元4.151.3年工资额万元705.742工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元5.592.3年工资额万元176.183企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元56.354品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.164.3年工资额万元86.455其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.125.3年工资额万元51.276职工工资总额万元7516.53五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6004.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1912.562720.93169.236004.281.1工程费用万元1912.562720.939173.351.1.1建筑工程费用万元1912.561912.5624.96%1.1.2设备购置及安装费万元2720.932720.9335.52%1.2工程建设其他费用万元1370.791370.7917.89%1.2.1无形资产万元730.92730.921.3预备费万元639.87639.871.3.1基本预备费万元264.96264.961.3.2涨价预备费万元374.91374.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元6004.286004.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1656.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9173.354634.885767.819173.359173.359173.351.1应收账款万元2752.011788.802064.002752.012752.012752.011.2存货万元4128.012683.203096.014128.014128.014128.011.2.1原辅材料万元1238.40804.96928.801238.401238.401238.401.2.2燃料动力万元61.9240.2546.4461.9261.9261.921.2.3在产品万元1898.881234.271424.161898.881898.881898.881.2.4产成品万元928.80603.72696.60928.80928.80928.801.3现金万元2293.341490.671720.002293.342293.342293.342流动负债万元7516.534885.745637.407516.537516.537516.532.1应付账款万元7516.534885.745637.407516.537516.537516.533流动资金万元1656.821076.931242.621656.821656.821656.824铺底流动资金万元552.27358.98414.20552.27552.27552.27(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7661.10万元,其中:固定资产投资6004.28万元,占项目总投资的78.37%;流动资金1656.82万元,占项目总投资的21.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1912.56万元,占项目总投资的24.96%;设备购置费2720.93万元,占项目总投资的35.52%;其它投资1370.79万元,占项目总投资的17.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6004.28+1656.82=7661.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6004.2878.37%1.1项目建设投资万元6004.2878.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1656.8221.63%3总投资万元万元7661.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7564.70万元,总成本7034.81万元,利润总额529.89万元,净利润122.36万元,增值税230.83万元,税金及附加397.42万元,所得税132.47万元;第二年收入8728.50万元,总成本7898.43万元,利润总额830.07万元,净利润622.55万元,增值税266.35万元,税金及附加126.62万元,所得税207.52万元;第三年生产负荷100%,收入11638.00万元,总成本9063.33万元,利润总额2574.67万元,净利润1931.00万元,增值税355.13万元,税金及附加137.28万元,所得税643.67万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11638.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=355.13万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7564.708728.5011638.0011638.0011638.001.1热学测量仪器万元7564.708728.5011638.0011638.0011638.002现价增加值万元2420.702793

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