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文档简介
泓域咨询MACRO/ 噪声振动控制设备项目立项申请报告噪声振动控制设备项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入4146.51万元,同比增长10.83%(405.19万元)。其中,主营业业务噪声振动控制设备生产及销售收入为3426.70万元,占营业总收入的82.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1063.99万元,较去年同期相比增长244.63万元,增长率29.86%;实现净利润797.99万元,较去年同期相比增长104.32万元,增长率15.04%。二、项目概况(一)项目名称噪声振动控制设备项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积7543.77平方米(折合约11.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.92%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度182.28万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7543.77平方米,建筑物基底占地面积3992.16平方米,总建筑面积8449.02平方米,其中:规划建设主体工程5712.93平方米,项目规划绿化面积619.12平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计31台(套),设备购置费854.35万元。(七)节能分析“噪声振动控制设备项目建设项目”,年用电量1309178.94千瓦时,年总用水量5890.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.40吨标准煤/年。达产年综合节能量45.52吨标准煤/年,项目总节能率23.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2812.94万元,其中:固定资产投资2061.59万元,占项目总投资的73.29%;流动资金751.35万元,占项目总投资的26.71%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6966.00万元,总成本费用5438.76万元,税金及附加55.45万元,利润总额1527.24万元,利税总额1793.34万元,税后净利润1145.43万元,达产年纳税总额647.91万元;达产年投资利润率54.29%,投资利税率63.75%,投资回报率40.72%,全部投资回收期3.96年,提供就业职位131个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷噪声振动控制设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷噪声振动控制设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“噪声振动控制设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位131个,达产年纳税总额647.91万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.29%,投资利税率63.75%,全部投资回报率40.72%,全部投资回收期3.96年,固定资产投资回收期3.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7543.7711.31亩1.1容积率1.121.2建筑系数52.92%1.3投资强度万元/亩182.281.4基底面积平方米3992.161.5总建筑面积平方米8449.021.6绿化面积平方米619.12绿化率7.33%2总投资万元2812.942.1固定资产投资万元2061.592.1.1土建工程投资万元661.052.1.1.1土建工程投资占比万元23.50%2.1.2设备投资万元854.352.1.2.1设备投资占比30.37%2.1.3其它投资万元546.192.1.3.1其它投资占比19.42%2.1.4固定资产投资占比73.29%2.2流动资金万元751.352.2.1流动资金占比26.71%3收入万元6966.004总成本万元5438.765利润总额万元1527.246净利润万元1145.437所得税万元1.128增值税万元210.659税金及附加万元55.4510纳税总额万元647.9111利税总额万元1793.3412投资利润率54.29%13投资利税率63.75%14投资回报率40.72%15回收期年3.9616设备数量台(套)3117年用电量千瓦时1309178.9418年用水量立方米5890.7919总能耗吨标准煤161.4020节能率23.79%21节能量吨标准煤45.5222员工数量人131第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求,排出一批重点行业,逐个制订转型升级的实施方案,明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作,充分考虑工业转型升级和发展的需要,前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址评价一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.92%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度182.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2822.462822.465712.935712.93491.681.1主要生产车间1693.481693.483427.763427.76304.841.2辅助生产车间903.19903.191828.141828.14157.341.3其他生产车间225.80225.80331.35331.3529.502仓储工程598.82598.821778.461778.46111.322.1成品贮存149.71149.71444.62444.6227.832.2原料仓储311.39311.39924.80924.8057.892.3辅助材料仓库137.73137.73409.05409.0525.603供配电工程31.9431.9431.9431.942.253.1供配电室31.9431.9431.9431.942.254给排水工程36.7336.7336.7336.732.014.1给排水36.7336.7336.7336.732.015服务性工程379.26379.26379.26379.2623.745.1办公用房194.10194.10194.10194.1012.425.2生活服务185.16185.16185.16185.1613.546消防及环保工程106.99106.99106.99106.997.536.1消防环保工程106.99106.99106.99106.997.537项目总图工程15.9715.9715.9715.978.477.1场地及道路硬化1071.73220.06220.067.2场区围墙220.061071.731071.737.3安全保卫室15.9715.9715.9715.978绿化工程401.4714.05合计3992.168449.028449.02661.05六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1781.55万元,占计划投资的63.33%。其中:完成固定资产投资1276.32万元,占总投资的71.64%;完成流动资金投资505.23,占总投资的28.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1781.551.1完成比例63.33%2完成固定资产投资万元1276.322.1完成比例71.64%3完成流动资金投资万元505.233.1完成比例28.36%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员131人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人891.2人均年工资万元5.501.3年工资额万元457.702工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元113.763企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.883.3年工资额万元38.384品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元50.405其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.255.3年工资额万元52.836职工工资总额万元3832.57五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2061.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元661.05854.35182.282061.591.1工程费用万元661.05854.354583.921.1.1建筑工程费用万元661.05661.0523.50%1.1.2设备购置及安装费万元854.35854.3530.37%1.2工程建设其他费用万元546.19546.1919.42%1.2.1无形资产万元302.04302.041.3预备费万元244.15244.151.3.1基本预备费万元132.36132.361.3.2涨价预备费万元111.79111.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元2061.592061.59(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金751.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4583.922224.093752.274583.924583.924583.921.1应收账款万元1375.18550.071031.381375.181375.181375.181.2存货万元2062.76825.111547.072062.762062.762062.761.2.1原辅材料万元618.83247.53464.12618.83618.83618.831.2.2燃料动力万元30.9412.3823.2130.9430.9430.941.2.3在产品万元948.87379.55711.65948.87948.87948.871.2.4产成品万元464.12185.65348.09464.12464.12464.121.3现金万元1145.98458.39859.491145.981145.981145.982流动负债万元3832.571533.032874.433832.573832.573832.572.1应付账款万元3832.571533.032874.433832.573832.573832.573流动资金万元751.35300.54563.51751.35751.35751.354铺底流动资金万元250.45100.18187.84250.45250.45250.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2812.94万元,其中:固定资产投资2061.59万元,占项目总投资的73.29%;流动资金751.35万元,占项目总投资的26.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资661.05万元,占项目总投资的23.50%;设备购置费854.35万元,占项目总投资的30.37%;其它投资546.19万元,占项目总投资的19.42%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2061.59+751.35=2812.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2061.5973.29%1.1项目建设投资万元2061.5973.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元751.3526.71%3总投资万元万元2812.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2786.40万元,总成本7202.99万元,利润总额-4416.59万元,净利润40.29万元,增值税84.26万元,税金及附加-3312.44万元,所得税-1104.15万元;第二年收入5224.50万元,总成本11593.90万元,利润总额-6369.40万元,净利润-4777.05万元,增值税157.99万元,税金及附加49.13万元,所得税-1592.35万元;第三年生产负荷100%,收入6966.00万元,总成本5438.76万元,利润总额1527.24万元,净利润1145.43万元,增值税210.65万元,税金及附加55.45万元,所得税381.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6966.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=210.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2786.405224.506966.006966.006966.001.1噪声振动控制设备万元2786.405224.506966.006966.006966.002现价增加值万元891.6516
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