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泓域咨询MACRO/ 燃气灶项目立项说明及投资计划燃气灶项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11664.63万元,同比增长30.50%(2726.29万元)。其中,主营业业务燃气灶生产及销售收入为10996.03万元,占营业总收入的94.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2766.10万元,较去年同期相比增长462.96万元,增长率20.10%;实现净利润2074.57万元,较去年同期相比增长373.53万元,增长率21.96%。二、项目概况(一)项目名称燃气灶项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积19796.56平方米(折合约29.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.79%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度163.66万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19796.56平方米,建筑物基底占地面积14013.98平方米,总建筑面积26527.39平方米,其中:规划建设主体工程17097.23平方米,项目规划绿化面积1928.28平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计78台(套),设备购置费2572.49万元。(七)节能分析“燃气灶项目建设项目”,年用电量474282.41千瓦时,年总用水量7156.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.90吨标准煤/年。达产年综合节能量20.69吨标准煤/年,项目总节能率22.43%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6571.32万元,其中:固定资产投资4857.43万元,占项目总投资的73.92%;流动资金1713.89万元,占项目总投资的26.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12447.00万元,总成本费用9382.44万元,税金及附加129.91万元,利润总额3064.56万元,利税总额3617.17万元,税后净利润2298.42万元,达产年纳税总额1318.75万元;达产年投资利润率46.64%,投资利税率55.04%,投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位205个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园燃气灶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园燃气灶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“燃气灶项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位205个,达产年纳税总额1318.75万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.64%,投资利税率55.04%,全部投资回报率34.98%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进银企信息对接。工业和信息化部会同人民银行、银监会印发了加强信息共享促进产融合作行动方案,立足产融信息共享,从建立融资信息对接清单、建立产融信息对接服务平台、加大精准支持、创新金融支持方式、完善产业链金融服务、提升企业融资能力等7个方面,提出了22条有针对性的措施。工业和信息化部分别与国家开发银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中信集团等金融机构签署了战略合作协议。保监会指导保险机构创新开发企业财产险、信用保证保险、责任保险、工程保险以及意外健康保险等保险产品,一方面提高企业抵御风险的能力,另一方面通过分担企业信用风险,帮助企业增进信用。证监会将支持产业资本在符合主业突出、协同发展、架构清晰、制度健全等审慎性监管要求的前提下,依法入股证券基金经营机构,推动产融有序结合。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19796.5629.68亩1.1容积率1.341.2建筑系数70.79%1.3投资强度万元/亩163.661.4基底面积平方米14013.981.5总建筑面积平方米26527.391.6绿化面积平方米1928.28绿化率7.27%2总投资万元6571.322.1固定资产投资万元4857.432.1.1土建工程投资万元2372.842.1.1.1土建工程投资占比万元36.11%2.1.2设备投资万元2572.492.1.2.1设备投资占比39.15%2.1.3其它投资万元-87.902.1.3.1其它投资占比-1.34%2.1.4固定资产投资占比73.92%2.2流动资金万元1713.892.2.1流动资金占比26.08%3收入万元12447.004总成本万元9382.445利润总额万元3064.566净利润万元2298.427所得税万元1.348增值税万元422.709税金及附加万元129.9110纳税总额万元1318.7511利税总额万元3617.1712投资利润率46.64%13投资利税率55.04%14投资回报率34.98%15回收期年4.3616设备数量台(套)7817年用电量千瓦时474282.4118年用水量立方米7156.8319总能耗吨标准煤58.9020节能率22.43%21节能量吨标准煤20.6922员工数量人205第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.79%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.27%,固定资产投资强度163.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9907.889907.8817097.2317097.231682.261.1主要生产车间5944.735944.7310258.3410258.341043.001.2辅助生产车间3170.523170.525471.115471.11538.321.3其他生产车间792.63792.63991.64991.64100.942仓储工程2102.102102.106129.606129.60438.632.1成品贮存525.52525.521532.401532.40109.662.2原料仓储1093.091093.093187.393187.39228.092.3辅助材料仓库483.48483.481409.811409.81100.883供配电工程112.11112.11112.11112.119.033.1供配电室112.11112.11112.11112.119.034给排水工程128.93128.93128.93128.938.074.1给排水128.93128.93128.93128.938.075服务性工程1331.331331.331331.331331.3395.275.1办公用房609.84609.84609.84609.8453.175.2生活服务721.49721.49721.49721.4944.696消防及环保工程375.57375.57375.57375.5730.236.1消防环保工程375.57375.57375.57375.5730.237项目总图工程56.0656.0656.0656.0662.377.1场地及道路硬化3862.70604.71604.717.2场区围墙604.713862.703862.707.3安全保卫室56.0656.0656.0656.068绿化工程1342.1846.98合计14013.9826527.3926527.392372.84六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5392.13万元,占计划投资的82.06%。其中:完成固定资产投资3754.35万元,占总投资的69.63%;完成流动资金投资1637.78,占总投资的30.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5392.131.1完成比例82.06%2完成固定资产投资万元3754.352.1完成比例69.63%3完成流动资金投资万元1637.783.1完成比例30.37%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员205人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元5.681.3年工资额万元594.442工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元183.863企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元52.084品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.304.3年工资额万元81.225其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元4.125.3年工资额万元69.346职工工资总额万元6273.47五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4857.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2372.842572.49163.664857.431.1工程费用万元2372.842572.497987.361.1.1建筑工程费用万元2372.842372.8436.11%1.1.2设备购置及安装费万元2572.492572.4939.15%1.2工程建设其他费用万元-87.90-87.90-1.34%1.2.1无形资产万元-38.59-38.591.3预备费万元-49.31-49.311.3.1基本预备费万元-26.96-26.961.3.2涨价预备费万元-22.35-22.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元4857.434857.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1713.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7987.365503.656885.307987.367987.367987.361.1应收账款万元2396.211437.721677.352396.212396.212396.211.2存货万元3594.312156.592516.023594.313594.313594.311.2.1原辅材料万元1078.29646.98754.811078.291078.291078.291.2.2燃料动力万元53.9132.3537.7453.9153.9153.911.2.3在产品万元1653.38992.031157.371653.381653.381653.381.2.4产成品万元808.72485.23566.10808.72808.72808.721.3现金万元1996.841198.101397.791996.841996.841996.842流动负债万元6273.473764.084391.436273.476273.476273.472.1应付账款万元6273.473764.084391.436273.476273.476273.473流动资金万元1713.891028.331199.721713.891713.891713.894铺底流动资金万元571.29342.78399.91571.29571.29571.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6571.32万元,其中:固定资产投资4857.43万元,占项目总投资的73.92%;流动资金1713.89万元,占项目总投资的26.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2372.84万元,占项目总投资的36.11%;设备购置费2572.49万元,占项目总投资的39.15%;其它投资-87.90万元,占项目总投资的-1.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4857.43+1713.89=6571.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4857.4373.92%1.1项目建设投资万元4857.4373.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1713.8926.08%3总投资万元万元6571.32二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7468.20万元,总成本3306.86万元,利润总额4161.34万元,净利润109.62万元,增值税253.62万元,税金及附加3121.01万元,所得税1040.34万元;第二年收入8712.90万元,总成本3739.75万元,利润总额4973.15万元,净利润3729.86万元,增值税295.89万元,税金及附加114.69万元,所得税1243.29万元;第三年生产负荷100%,收入12447.00万元,总成本9382.44万元,利润总额3064.56万元,净利润2298.42万元,增值税422.70万元,税金及附加129.91万元,所得税766.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12447.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=422.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7468.208712.9012447.0012447.0012447.001.1燃气灶万元7468.208712.9012447.0012447.0012447.002现价增加值万元2389.822788.133983.043983.04398
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