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文档简介
泓域咨询MACRO/ 净水剂项目立项申请报告净水剂项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24409.44万元,同比增长30.85%(5754.62万元)。其中,主营业业务净水剂生产及销售收入为20679.67万元,占营业总收入的84.72%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5350.64万元,较去年同期相比增长1187.54万元,增长率28.53%;实现净利润4012.98万元,较去年同期相比增长418.28万元,增长率11.64%。二、项目概况(一)项目名称净水剂项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46363.17平方米(折合约69.51亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.15%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度163.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46363.17平方米,建筑物基底占地面积35305.55平方米,总建筑面积59808.49平方米,其中:规划建设主体工程46713.12平方米,项目规划绿化面积3662.64平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费5209.75万元。(七)节能分析“净水剂项目建设项目”,年用电量1154095.34千瓦时,年总用水量15511.92立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.16吨标准煤/年。达产年综合节能量38.06吨标准煤/年,项目总节能率28.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14357.91万元,其中:固定资产投资11386.43万元,占项目总投资的79.30%;流动资金2971.48万元,占项目总投资的20.70%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24263.00万元,总成本费用19144.25万元,税金及附加270.18万元,利润总额5118.75万元,利税总额6094.96万元,税后净利润3839.06万元,达产年纳税总额2255.90万元;达产年投资利润率35.65%,投资利税率42.45%,投资回报率26.74%,全部投资回收期5.24年,提供就业职位359个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区净水剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区净水剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“净水剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位359个,达产年纳税总额2255.90万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.65%,投资利税率42.45%,全部投资回报率26.74%,全部投资回收期5.24年,固定资产投资回收期5.24年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营资本进入电信业,深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务,深入推进移动通信转售业务发展,进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录,广泛宣传工业强基工程实施进展和成果,建立协调推进机制,推动基础产品企业与整机企业加强战略合作,建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46363.1769.51亩1.1容积率1.291.2建筑系数76.15%1.3投资强度万元/亩163.811.4基底面积平方米35305.551.5总建筑面积平方米59808.491.6绿化面积平方米3662.64绿化率6.12%2总投资万元14357.912.1固定资产投资万元11386.432.1.1土建工程投资万元4401.622.1.1.1土建工程投资占比万元30.66%2.1.2设备投资万元5209.752.1.2.1设备投资占比36.28%2.1.3其它投资万元1775.062.1.3.1其它投资占比12.36%2.1.4固定资产投资占比79.30%2.2流动资金万元2971.482.2.1流动资金占比20.70%3收入万元24263.004总成本万元19144.255利润总额万元5118.756净利润万元3839.067所得税万元1.298增值税万元706.039税金及附加万元270.1810纳税总额万元2255.9011利税总额万元6094.9612投资利润率35.65%13投资利税率42.45%14投资回报率26.74%15回收期年5.2416设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1154095.3418年用水量立方米15511.9219总能耗吨标准煤143.1620节能率28.94%21节能量吨标准煤38.0622员工数量人359第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进,AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸产业链条,提升质量水平。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.15%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.12%,固定资产投资强度163.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24961.0224961.0246713.1246713.123781.651.1主要生产车间14976.6114976.6128027.8728027.872344.621.2辅助生产车间7987.537987.5314948.2014948.201210.131.3其他生产车间1996.881996.882709.362709.36226.902仓储工程5295.835295.838511.998511.99501.152.1成品贮存1323.961323.962128.002128.00125.292.2原料仓储2753.832753.834426.234426.23260.602.3辅助材料仓库1218.041218.041957.761957.76115.263供配电工程282.44282.44282.44282.4418.713.1供配电室282.44282.44282.44282.4418.714给排水工程324.81324.81324.81324.8116.734.1给排水324.81324.81324.81324.8116.735服务性工程3354.033354.033354.033354.03197.475.1办公用房1614.421614.421614.421614.42110.545.2生活服务1739.611739.611739.611739.6194.976消防及环保工程946.19946.19946.19946.1962.676.1消防环保工程946.19946.19946.19946.1962.677项目总图工程141.22141.22141.22141.22-275.957.1场地及道路硬化9671.201979.031979.037.2场区围墙1979.039671.209671.207.3安全保卫室141.22141.22141.22141.228绿化工程2833.9399.19合计35305.5559808.4959808.494401.62六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资13643.96万元,占计划投资的95.03%。其中:完成固定资产投资8421.34万元,占总投资的61.72%;完成流动资金投资5222.62,占总投资的38.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13643.961.1完成比例95.03%2完成固定资产投资万元8421.342.1完成比例61.72%3完成流动资金投资万元5222.623.1完成比例38.28%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员359人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2441.2人均年工资万元5.921.3年工资额万元1246.822工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元310.733企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.313.3年工资额万元91.294品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元159.215其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.395.3年工资额万元99.096职工工资总额万元12680.50五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11386.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4401.625209.75163.8111386.431.1工程费用万元4401.625209.7515651.981.1.1建筑工程费用万元4401.624401.6230.66%1.1.2设备购置及安装费万元5209.755209.7536.28%1.2工程建设其他费用万元1775.061775.0612.36%1.2.1无形资产万元900.88900.881.3预备费万元874.18874.181.3.1基本预备费万元415.75415.751.3.2涨价预备费万元458.43458.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元11386.4311386.43(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2971.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15651.9810571.6511830.2515651.9815651.9815651.981.1应收账款万元4695.592817.363756.484695.594695.594695.591.2存货万元7043.394226.035634.717043.397043.397043.391.2.1原辅材料万元2113.021267.811690.412113.022113.022113.021.2.2燃料动力万元105.6563.3984.52105.65105.65105.651.2.3在产品万元3239.961943.982591.973239.963239.963239.961.2.4产成品万元1584.76950.861267.811584.761584.761584.761.3现金万元3912.992347.803130.403912.993912.993912.992流动负债万元12680.507608.3010144.4012680.5012680.5012680.502.1应付账款万元12680.507608.3010144.4012680.5012680.5012680.503流动资金万元2971.481782.892377.182971.482971.482971.484铺底流动资金万元990.48594.30792.39990.48990.48990.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14357.91万元,其中:固定资产投资11386.43万元,占项目总投资的79.30%;流动资金2971.48万元,占项目总投资的20.70%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4401.62万元,占项目总投资的30.66%;设备购置费5209.75万元,占项目总投资的36.28%;其它投资1775.06万元,占项目总投资的12.36%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11386.43+2971.48=14357.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11386.4379.30%1.1项目建设投资万元11386.4379.30%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2971.4820.70%3总投资万元万元14357.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14557.80万元,总成本19213.85万元,利润总额-4656.05万元,净利润236.29万元,增值税423.62万元,税金及附加-3492.04万元,所得税-1164.01万元;第二年收入19410.40万元,总成本24212.38万元,利润总额-4801.98万元,净利润-3601.49万元,增值税564.82万元,税金及附加253.23万元,所得税-1200.49万元;第三年生产负荷100%,收入24263.00万元,总成本19144.25万元,利润总额5118.75万元,净利润3839.06万元,增值税706.03万元,税金及附加270.18万元,所得税1279.69万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24263.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=706.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14557.8019410.4024263.0024263.0024263.001.1净水剂万元14557.8019410.4024263.0024263.0024263.002现价增加值万元4658.506211.337764.167764.1
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