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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动摩托车电机控制电路项目立项申请报告电动摩托车电机控制电路项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入18265.97万元,同比增长13.14%(2120.96万元)。其中,主营业业务电动摩托车电机控制电路生产及销售收入为16154.30万元,占营业总收入的88.44%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3713.92万元,较去年同期相比增长857.52万元,增长率30.02%;实现净利润2785.44万元,较去年同期相比增长424.58万元,增长率17.98%。二、项目概况(一)项目名称电动摩托车电机控制电路项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积54013.66平方米(折合约80.98亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.54%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度174.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积54013.66平方米,建筑物基底占地面积29999.19平方米,总建筑面积75619.12平方米,其中:规划建设主体工程47909.87平方米,项目规划绿化面积4449.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费4738.43万元。(七)节能分析“电动摩托车电机控制电路项目建设项目”,年用电量896246.49千瓦时,年总用水量15125.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.44吨标准煤/年。达产年综合节能量45.52吨标准煤/年,项目总节能率20.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17540.32万元,其中:固定资产投资14164.21万元,占项目总投资的80.75%;流动资金3376.11万元,占项目总投资的19.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23171.00万元,总成本费用18507.13万元,税金及附加293.25万元,利润总额4663.87万元,利税总额5600.41万元,税后净利润3497.90万元,达产年纳税总额2102.51万元;达产年投资利润率26.59%,投资利税率31.93%,投资回报率19.94%,全部投资回收期6.51年,提供就业职位442个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区电动摩托车电机控制电路行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区电动摩托车电机控制电路产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电动摩托车电机控制电路项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位442个,达产年纳税总额2102.51万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.59%,投资利税率31.93%,全部投资回报率19.94%,全部投资回收期6.51年,固定资产投资回收期6.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,经济下行压力仍在,国内外形势复杂多变,中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期,也正在迈向高质量发展的新阶段。越是在渡过难关的关键时期,越是需要发挥民营经济的作用,而不是相反。正是无数民营企业的分散化、多元化决策,才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式,给中国经济带来新的可能性与想象力。这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗?那种以形势严峻为名否定民营经济的言论,其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车,更严重的是制造市场恐慌情绪,扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。在当前的形势下,企业家群体更应该不为流言所动,相信国家政策的稳定性,踏踏实实把民营经济办得更好。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米54013.6680.98亩1.1容积率1.401.2建筑系数55.54%1.3投资强度万元/亩174.911.4基底面积平方米29999.191.5总建筑面积平方米75619.121.6绿化面积平方米4449.96绿化率5.88%2总投资万元17540.322.1固定资产投资万元14164.212.1.1土建工程投资万元5482.802.1.1.1土建工程投资占比万元31.26%2.1.2设备投资万元4738.432.1.2.1设备投资占比27.01%2.1.3其它投资万元3942.982.1.3.1其它投资占比22.48%2.1.4固定资产投资占比80.75%2.2流动资金万元3376.112.2.1流动资金占比19.25%3收入万元23171.004总成本万元18507.135利润总额万元4663.876净利润万元3497.907所得税万元1.408增值税万元643.299税金及附加万元293.2510纳税总额万元2102.5111利税总额万元5600.4112投资利润率26.59%13投资利税率31.93%14投资回报率19.94%15回收期年6.5116设备数量台(套)14917年用电量千瓦时896246.4918年用水量立方米15125.2119总能耗吨标准煤111.4420节能率20.42%21节能量吨标准煤45.5222员工数量人442第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜期,是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面,国际金融危机的深层次影响依然存在,国内结构性改革带来的阵痛仍将持续,各种矛盾愈加凸显,各种挑战前所未有。另一方面,世界新一轮科技革命蓬勃兴起,国家全面深化改革持续发力,我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现,广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨,有利于我们坚定赶超发展的信心和决心,在新起点上创造新的业绩。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.54%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度174.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21209.4321209.4347909.8747909.873821.101.1主要生产车间12725.6612725.6628745.9228745.922369.081.2辅助生产车间6787.026787.0215331.1615331.161222.751.3其他生产车间1696.751696.752778.772778.77229.272仓储工程4499.884499.8818011.0118011.011044.722.1成品贮存1124.971124.974502.754502.75261.182.2原料仓储2339.942339.949365.739365.73543.252.3辅助材料仓库1034.971034.974142.534142.53240.293供配电工程239.99239.99239.99239.9915.663.1供配电室239.99239.99239.99239.9915.664给排水工程275.99275.99275.99275.9914.014.1给排水275.99275.99275.99275.9914.015服务性工程2849.922849.922849.922849.92165.315.1办公用房1588.041588.041588.041588.0475.965.2生活服务1261.881261.881261.881261.8894.346消防及环保工程803.98803.98803.98803.9852.466.1消防环保工程803.98803.98803.98803.9852.467项目总图工程120.00120.00120.00120.00247.027.1场地及道路硬化7654.901315.871315.877.2场区围墙1315.877654.907654.907.3安全保卫室120.00120.00120.00120.008绿化工程3500.52122.52合计29999.1975619.1275619.125482.80六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12697.87万元,占计划投资的72.39%。其中:完成固定资产投资9709.29万元,占总投资的76.46%;完成流动资金投资2988.58,占总投资的23.54%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12697.871.1完成比例72.39%2完成固定资产投资万元9709.292.1完成比例76.46%3完成流动资金投资万元2988.583.1完成比例23.54%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员442人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3011.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元1453.482工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元440.413企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元120.884品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元180.445其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.575.3年工资额万元175.566职工工资总额万元14430.36五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14164.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5482.804738.43174.9114164.211.1工程费用万元5482.804738.4317806.471.1.1建筑工程费用万元5482.805482.8031.26%1.1.2设备购置及安装费万元4738.434738.4327.01%1.2工程建设其他费用万元3942.983942.9822.48%1.2.1无形资产万元1609.741609.741.3预备费万元2333.242333.241.3.1基本预备费万元1197.521197.521.3.2涨价预备费万元1135.721135.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元14164.2114164.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3376.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17806.4710721.6513863.6317806.4717806.4717806.471.1应收账款万元5341.943205.164273.555341.945341.945341.941.2存货万元8012.914807.756410.338012.918012.918012.911.2.1原辅材料万元2403.871442.321923.102403.872403.872403.871.2.2燃料动力万元120.1972.1296.15120.19120.19120.191.2.3在产品万元3685.942211.562948.753685.943685.943685.941.2.4产成品万元1802.901081.741442.321802.901802.901802.901.3现金万元4451.622670.973561.294451.624451.624451.622流动负债万元14430.368658.2211544.2914430.3614430.3614430.362.1应付账款万元14430.368658.2211544.2914430.3614430.3614430.363流动资金万元3376.112025.672700.893376.113376.113376.114铺底流动资金万元1125.36675.22900.301125.361125.361125.36(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17540.32万元,其中:固定资产投资14164.21万元,占项目总投资的80.75%;流动资金3376.11万元,占项目总投资的19.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5482.80万元,占项目总投资的31.26%;设备购置费4738.43万元,占项目总投资的27.01%;其它投资3942.98万元,占项目总投资的22.48%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14164.21+3376.11=17540.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14164.2180.75%1.1项目建设投资万元14164.2180.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3376.1119.25%3总投资万元万元17540.32二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13902.60万元,总成本3247.18万元,利润总额10655.42万元,净利润262.37万元,增值税385.97万元,税金及附加7991.57万元,所得税2663.86万元;第二年收入18536.80万元,总成本4086.40万元,利润总额14450.40万元,净利润10837.80万元,增值税514.63万元,税金及附加277.81万元,所得税3612.60万元;第三年生产负荷100%,收入23171.00万元,总成本18507.13万元,利润总额4663.87万元,净利润3497.90万元,增值税643.29万元,税金及附加293.25万元,所得税1165.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23171.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=643.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13902.6018536.8023171.0023171.0023171.001.1电动摩托车电机控制电路万元13902.6018536.8023171.0023171.0023171.002现价增加值万元4448.835931.787
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