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文档简介
泓域咨询MACRO/ 薄钢板项目立项说明及投资计划薄钢板项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入19119.48万元,同比增长30.54%(4473.13万元)。其中,主营业业务薄钢板生产及销售收入为15499.46万元,占营业总收入的81.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3915.29万元,较去年同期相比增长929.79万元,增长率31.14%;实现净利润2936.47万元,较去年同期相比增长633.59万元,增长率27.51%。二、项目概况(一)项目名称薄钢板项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积31829.24平方米(折合约47.72亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.25%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度173.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31829.24平方米,建筑物基底占地面积18222.24平方米,总建筑面积44560.94平方米,其中:规划建设主体工程29197.50平方米,项目规划绿化面积3546.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费2560.78万元。(七)节能分析“薄钢板项目建设项目”,年用电量1330415.47千瓦时,年总用水量15395.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.82吨标准煤/年。达产年综合节能量52.05吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11231.14万元,其中:固定资产投资8261.76万元,占项目总投资的73.56%;流动资金2969.38万元,占项目总投资的26.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21630.00万元,总成本费用17284.83万元,税金及附加199.24万元,利润总额4345.17万元,利税总额5143.74万元,税后净利润3258.88万元,达产年纳税总额1884.86万元;达产年投资利润率38.69%,投资利税率45.80%,投资回报率29.02%,全部投资回收期4.95年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区薄钢板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区薄钢板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“薄钢板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额1884.86万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.69%,投资利税率45.80%,全部投资回报率29.02%,全部投资回收期4.95年,固定资产投资回收期4.95年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31829.2447.72亩1.1容积率1.401.2建筑系数57.25%1.3投资强度万元/亩173.131.4基底面积平方米18222.241.5总建筑面积平方米44560.941.6绿化面积平方米3546.06绿化率7.96%2总投资万元11231.142.1固定资产投资万元8261.762.1.1土建工程投资万元3319.622.1.1.1土建工程投资占比万元29.56%2.1.2设备投资万元2560.782.1.2.1设备投资占比22.80%2.1.3其它投资万元2381.362.1.3.1其它投资占比21.20%2.1.4固定资产投资占比73.56%2.2流动资金万元2969.382.2.1流动资金占比26.44%3收入万元21630.004总成本万元17284.835利润总额万元4345.176净利润万元3258.887所得税万元1.408增值税万元599.339税金及附加万元199.2410纳税总额万元1884.8611利税总额万元5143.7412投资利润率38.69%13投资利税率45.80%14投资回报率29.02%15回收期年4.9516设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1330415.4718年用水量立方米15395.1919总能耗吨标准煤164.8220节能率26.32%21节能量吨标准煤52.0522员工数量人357第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、“十三五”时期,是全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下,党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革,深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略,并相继出台了中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见“十三五”国家科技创新规划国家创新驱动发展战略纲要等重大指导政策,为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑,为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。2000年园区通过验收,正式晋升为市级园区,区位优势明显。自2008年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来,园区通过不断加强产业发展规划和功能定位研究,确定以高端制造业为园区主导产业,重点打造高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.25%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度173.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12883.1212883.1229197.5029197.502392.611.1主要生产车间7729.877729.8717518.5017518.501483.421.2辅助生产车间4122.604122.609343.209343.20765.641.3其他生产车间1030.651030.651693.461693.46143.562仓储工程2733.342733.349986.249986.24595.152.1成品贮存683.34683.342496.562496.56148.792.2原料仓储1421.341421.345192.845192.84309.482.3辅助材料仓库628.67628.672296.842296.84136.883供配电工程145.78145.78145.78145.789.773.1供配电室145.78145.78145.78145.789.774给排水工程167.64167.64167.64167.648.744.1给排水167.64167.64167.64167.648.745服务性工程1731.111731.111731.111731.11103.175.1办公用房732.02732.02732.02732.0261.065.2生活服务999.09999.09999.09999.0961.806消防及环保工程488.36488.36488.36488.3632.746.1消防环保工程488.36488.36488.36488.3632.747项目总图工程72.8972.8972.8972.89106.937.1场地及道路硬化5100.761079.681079.687.2场区围墙1079.685100.765100.767.3安全保卫室72.8972.8972.8972.898绿化工程2014.4770.51合计18222.2444560.9444560.943319.62六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9200.01万元,占计划投资的81.92%。其中:完成固定资产投资6792.14万元,占总投资的73.83%;完成流动资金投资2407.87,占总投资的26.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9200.011.1完成比例81.92%2完成固定资产投资万元6792.142.1完成比例73.83%3完成流动资金投资万元2407.873.1完成比例26.17%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元4.801.3年工资额万元1025.222工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元283.243企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.383.3年工资额万元96.314品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.864.3年工资额万元146.685其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元75.036职工工资总额万元14223.04五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8261.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3319.622560.78173.138261.761.1工程费用万元3319.622560.7817192.421.1.1建筑工程费用万元3319.623319.6229.56%1.1.2设备购置及安装费万元2560.782560.7822.80%1.2工程建设其他费用万元2381.362381.3621.20%1.2.1无形资产万元969.39969.391.3预备费万元1411.971411.971.3.1基本预备费万元640.49640.491.3.2涨价预备费万元771.48771.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元8261.768261.76(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2969.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17192.426272.9611632.8117192.4217192.4217192.421.1应收账款万元5157.732063.093610.415157.735157.735157.731.2存货万元7736.593094.645415.617736.597736.597736.591.2.1原辅材料万元2320.98928.391624.682320.982320.982320.981.2.2燃料动力万元116.0546.4281.23116.05116.05116.051.2.3在产品万元3558.831423.532491.183558.833558.833558.831.2.4产成品万元1740.73696.291218.511740.731740.731740.731.3现金万元4298.101719.243008.674298.104298.104298.102流动负债万元14223.045689.229956.1314223.0414223.0414223.042.1应付账款万元14223.045689.229956.1314223.0414223.0414223.043流动资金万元2969.381187.752078.572969.382969.382969.384铺底流动资金万元989.78395.92692.85989.78989.78989.78(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11231.14万元,其中:固定资产投资8261.76万元,占项目总投资的73.56%;流动资金2969.38万元,占项目总投资的26.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3319.62万元,占项目总投资的29.56%;设备购置费2560.78万元,占项目总投资的22.80%;其它投资2381.36万元,占项目总投资的21.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8261.76+2969.38=11231.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8261.7673.56%1.1项目建设投资万元8261.7673.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2969.3826.44%3总投资万元万元11231.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8652.00万元,总成本4041.70万元,利润总额4610.30万元,净利润156.08万元,增值税239.73万元,税金及附加3457.73万元,所得税1152.58万元;第二年收入15141.00万元,总成本6082.41万元,利润总额9058.59万元,净利润6793.94万元,增值税419.53万元,税金及附加177.66万元,所得税2264.65万元;第三年生产负荷100%,收入21630.00万元,总成本17284.83万元,利润总额4345.17万元,净利润3258.88万元,增值税599.33万元,税金及附加199.24万元,所得税1086.29万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21630.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=599.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8652.0015141.0021630.0021630.0021630.001.1薄钢板万元8652.0015141.0021630.0021630.0021630.002现价增加值万元2768.644845.126921.606921.606921.603增值税万元239.73419.53599.
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