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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建定位阀芯项目立项申请报告新建定位阀芯项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入28461.90万元,同比增长8.16%(2146.10万元)。其中,主营业业务定位阀芯生产及销售收入为25239.88万元,占营业总收入的88.68%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6003.25万元,较去年同期相比增长1474.14万元,增长率32.55%;实现净利润4502.44万元,较去年同期相比增长912.18万元,增长率25.41%。二、项目概况(一)项目名称新建定位阀芯项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积41440.71平方米(折合约62.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.07%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度171.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41440.71平方米,建筑物基底占地面积23650.21平方米,总建筑面积42269.52平方米,其中:规划建设主体工程31178.09平方米,项目规划绿化面积3356.82平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费4135.70万元。(七)节能分析“新建定位阀芯项目建设项目”,年用电量535388.28千瓦时,年总用水量17983.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.34吨标准煤/年。达产年综合节能量16.84吨标准煤/年,项目总节能率23.82%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14449.40万元,其中:固定资产投资10655.30万元,占项目总投资的73.74%;流动资金3794.10万元,占项目总投资的26.26%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32661.00万元,总成本费用25983.53万元,税金及附加276.29万元,利润总额6677.47万元,利税总额7874.79万元,税后净利润5008.10万元,达产年纳税总额2866.69万元;达产年投资利润率46.21%,投资利税率54.50%,投资回报率34.66%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位600个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区定位阀芯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区定位阀芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建定位阀芯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位600个,达产年纳税总额2866.69万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.21%,投资利税率54.50%,全部投资回报率34.66%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、为落实发展服务型制造专项行动指南目标要求,工业和信息化部于2016年12月印发通知,组织开展了服务型制造示范遴选工作,将遴选出一批服务型制造示范企业(项目、平台),并通过总结、推广典型经验,发挥示范带动作用,推动服务型制造发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41440.7162.13亩1.1容积率1.021.2建筑系数57.07%1.3投资强度万元/亩171.501.4基底面积平方米23650.211.5总建筑面积平方米42269.521.6绿化面积平方米3356.82绿化率7.94%2总投资万元14449.402.1固定资产投资万元10655.302.1.1土建工程投资万元3161.962.1.1.1土建工程投资占比万元21.88%2.1.2设备投资万元4135.702.1.2.1设备投资占比28.62%2.1.3其它投资万元3357.642.1.3.1其它投资占比23.24%2.1.4固定资产投资占比73.74%2.2流动资金万元3794.102.2.1流动资金占比26.26%3收入万元32661.004总成本万元25983.535利润总额万元6677.476净利润万元5008.107所得税万元1.028增值税万元921.039税金及附加万元276.2910纳税总额万元2866.6911利税总额万元7874.7912投资利润率46.21%13投资利税率54.50%14投资回报率34.66%15回收期年4.3916设备数量台(套)11017年用电量千瓦时535388.2818年用水量立方米17983.0619总能耗吨标准煤67.3420节能率23.82%21节能量吨标准煤16.8422员工数量人600第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、近年来,战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点,相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发,占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金,占同期实施增发上市公司总数的45.0%,提升了8.9个百分点。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,不是无所作为,不是不敢作为,而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大,明年也是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,做好经济工作意义重大。全党要坚定信心,按照党中央对经济工作作出的重大决策部署,贯彻党中央确定的经济工作思路和方法,以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风,充分调动各方面干事创业的积极性,坚定不移推进供给侧结构性改革,更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应,击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任,党中央制定的方针政策必须执行,党中央确定的改革方案必须落实,尽职尽责、尽心尽力,不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区创办于1995月,1998年省政府批准为省级园区,园区面积为20平方公里,内设工业区、港区、科技园区、金融区、商业区、风景旅游区、私营经济投资区、高效农业区、行政服务区、居民区等十大功能区。园区区位条件优越,区内已基本实现供水、排水、供电、通讯、道路、码头和开发场地“六通一平”。已开通4条主干道,10条支干道,总长度为50公里;建有11万伏的发电站,家有4条电力出口线,长度为30.5公里;供水全部开通;程控电话直通国内外各地。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.07%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度171.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16720.7016720.7031178.0931178.092565.501.1主要生产车间10032.4210032.4218706.8518706.851590.611.2辅助生产车间5350.625350.629976.999976.99820.961.3其他生产车间1337.661337.661808.331808.33153.932仓储工程3547.533547.537209.437209.43431.442.1成品贮存886.88886.881802.361802.36107.862.2原料仓储1844.721844.723748.903748.90224.352.3辅助材料仓库815.93815.931658.171658.1799.233供配电工程189.20189.20189.20189.2012.743.1供配电室189.20189.20189.20189.2012.744给排水工程217.58217.58217.58217.5811.394.1给排水217.58217.58217.58217.5811.395服务性工程2246.772246.772246.772246.77134.465.1办公用房994.36994.36994.36994.3673.495.2生活服务1252.411252.411252.411252.4171.956消防及环保工程633.83633.83633.83633.8342.676.1消防环保工程633.83633.83633.83633.8342.677项目总图工程94.6094.6094.6094.60-122.567.1场地及道路硬化6384.771069.231069.237.2场区围墙1069.236384.776384.777.3安全保卫室94.6094.6094.6094.608绿化工程2466.3386.32合计23650.2142269.5242269.523161.96六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11809.50万元,占计划投资的81.73%。其中:完成固定资产投资8733.76万元,占总投资的73.96%;完成流动资金投资3075.74,占总投资的26.04%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11809.501.1完成比例81.73%2完成固定资产投资万元8733.762.1完成比例73.96%3完成流动资金投资万元3075.743.1完成比例26.04%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员600人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4081.2人均年工资万元5.341.3年工资额万元1817.512工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元6.012.3年工资额万元586.213企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.903.3年工资额万元166.904品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.904.3年工资额万元274.575其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元7.415.3年工资额万元216.036职工工资总额万元18605.14五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10655.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3161.964135.70171.5010655.301.1工程费用万元3161.964135.7022399.241.1.1建筑工程费用万元3161.963161.9621.88%1.1.2设备购置及安装费万元4135.704135.7028.62%1.2工程建设其他费用万元3357.643357.6423.24%1.2.1无形资产万元1728.831728.831.3预备费万元1628.811628.811.3.1基本预备费万元845.08845.081.3.2涨价预备费万元783.73783.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元10655.3010655.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3794.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22399.248579.8518083.8622399.2422399.2422399.241.1应收账款万元6719.772687.914703.846719.776719.776719.771.2存货万元10079.664031.867055.7610079.6610079.6610079.661.2.1原辅材料万元3023.901209.562116.733023.903023.903023.901.2.2燃料动力万元151.1960.48105.84151.19151.19151.191.2.3在产品万元4636.641854.663245.654636.644636.644636.641.2.4产成品万元2267.92907.171587.552267.922267.922267.921.3现金万元5599.812239.923919.875599.815599.815599.812流动负债万元18605.147442.0613023.6018605.1418605.1418605.142.1应付账款万元18605.147442.0613023.6018605.1418605.1418605.143流动资金万元3794.101517.642655.873794.103794.103794.104铺底流动资金万元1264.69505.88885.291264.691264.691264.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14449.40万元,其中:固定资产投资10655.30万元,占项目总投资的73.74%;流动资金3794.10万元,占项目总投资的26.26%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3161.96万元,占项目总投资的21.88%;设备购置费4135.70万元,占项目总投资的28.62%;其它投资3357.64万元,占项目总投资的23.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10655.30+3794.10=14449.40(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10655.3073.74%1.1项目建设投资万元10655.3073.74%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3794.1026.26%3总投资万元万元14449.40二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13064.40万元,总成本12329.57万元,利润总额734.83万元,净利润209.97万元,增值税368.41万元,税金及附加551.12万元,所得税183.71万元;第二年收入22862.70万元,总成本19188.51万元,利润总额3674.19万元,净利润2755.64万元,增值税644.72万元,税金及附加243.13万元,所得税918.55万元;第三年生产负荷100%,收入32661.00万元,总成本25983.53万元,利润总额6677.47万元,净利润5008.10万元,增值税921.03万元,税金及附加276.29万元,所得税1669.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32661.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=921.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13064.4022862.7032661.0032661.0032661.001.1定位阀芯万元13064.4022862.7032661.0032661.0032661.002现价增加值万元4180.617316.0610451.5210
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