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泓域咨询MACRO/ 载波器投资项目立项申请报告载波器投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入4052.86万元,同比增长10.35%(380.01万元)。其中,主营业业务载波器生产及销售收入为3617.06万元,占营业总收入的89.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额969.68万元,较去年同期相比增长154.47万元,增长率18.95%;实现净利润727.26万元,较去年同期相比增长153.12万元,增长率26.67%。二、项目概况(一)项目名称载波器投资项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9024.51平方米(折合约13.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.20%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度160.30万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9024.51平方米,建筑物基底占地面积7147.41平方米,总建筑面积13536.76平方米,其中:规划建设主体工程9065.35平方米,项目规划绿化面积875.76平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1129.59万元。(七)节能分析“载波器投资项目建设项目”,年用电量775173.88千瓦时,年总用水量4219.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)95.63吨标准煤/年。达产年综合节能量28.56吨标准煤/年,项目总节能率24.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2696.19万元,其中:固定资产投资2168.86万元,占项目总投资的80.44%;流动资金527.33万元,占项目总投资的19.56%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5235.00万元,总成本费用3992.06万元,税金及附加56.67万元,利润总额1242.94万元,利税总额1471.05万元,税后净利润932.21万元,达产年纳税总额538.85万元;达产年投资利润率46.10%,投资利税率54.56%,投资回报率34.58%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区载波器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区载波器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“载波器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额538.85万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.10%,投资利税率54.56%,全部投资回报率34.58%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接,税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响,财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能,发挥民间投资作用,破解制造企业融资瓶颈,激发市场活力的重大举措,是创新投融资体制机制的重要制度安排,是政府与市场良性互动,共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9024.5113.53亩1.1容积率1.501.2建筑系数79.20%1.3投资强度万元/亩160.301.4基底面积平方米7147.411.5总建筑面积平方米13536.761.6绿化面积平方米875.76绿化率6.47%2总投资万元2696.192.1固定资产投资万元2168.862.1.1土建工程投资万元1165.032.1.1.1土建工程投资占比万元43.21%2.1.2设备投资万元1129.592.1.2.1设备投资占比41.90%2.1.3其它投资万元-125.762.1.3.1其它投资占比-4.66%2.1.4固定资产投资占比80.44%2.2流动资金万元527.332.2.1流动资金占比19.56%3收入万元5235.004总成本万元3992.065利润总额万元1242.946净利润万元932.217所得税万元1.508增值税万元171.449税金及附加万元56.6710纳税总额万元538.8511利税总额万元1471.0512投资利润率46.10%13投资利税率54.56%14投资回报率34.58%15回收期年4.3916设备数量台(套)7517年用电量千瓦时775173.8818年用水量立方米4219.0419总能耗吨标准煤95.6320节能率24.83%21节能量吨标准煤28.5622员工数量人101第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区不断坚持节约集约用地,土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好,土地利用结构相对合理,土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列,已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果,国家高新区综合容积率为1.00,工业用地综合容积率为0.91,工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷,在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比,国家高新区综合容积率提高了0.07,工业用地地均固定资产投资增长17.37%,工业用地地均收入增长幅度为1.68%,提升显著。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.20%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度160.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5053.225053.229065.359065.35858.221.1主要生产车间3031.933031.935439.215439.21532.101.2辅助生产车间1617.031617.032900.912900.91274.631.3其他生产车间404.26404.26525.79525.7951.492仓储工程1072.111072.112906.422906.42200.112.1成品贮存268.03268.03726.61726.6150.032.2原料仓储557.50557.501511.341511.34104.062.3辅助材料仓库246.59246.59668.48668.4846.033供配电工程57.1857.1857.1857.184.433.1供配电室57.1857.1857.1857.184.434给排水工程65.7665.7665.7665.763.964.1给排水65.7665.7665.7665.763.965服务性工程679.00679.00679.00679.0046.755.1办公用房272.71272.71272.71272.7124.145.2生活服务406.29406.29406.29406.2925.656消防及环保工程191.55191.55191.55191.5514.846.1消防环保工程191.55191.55191.55191.5514.847项目总图工程28.5928.5928.5928.5914.487.1场地及道路硬化1806.18382.31382.317.2场区围墙382.311806.181806.187.3安全保卫室28.5928.5928.5928.598绿化工程635.4722.24合计7147.4113536.7613536.761165.03六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1912.21万元,占计划投资的70.92%。其中:完成固定资产投资1508.83万元,占总投资的78.91%;完成流动资金投资403.38,占总投资的21.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1912.211.1完成比例70.92%2完成固定资产投资万元1508.832.1完成比例78.91%3完成流动资金投资万元403.383.1完成比例21.09%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.401.3年工资额万元354.772工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.842.3年工资额万元90.273企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元31.544品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元43.605其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元7.765.3年工资额万元27.246职工工资总额万元3557.97五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2168.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1165.031129.59160.302168.861.1工程费用万元1165.031129.594085.301.1.1建筑工程费用万元1165.031165.0343.21%1.1.2设备购置及安装费万元1129.591129.5941.90%1.2工程建设其他费用万元-125.76-125.76-4.66%1.2.1无形资产万元-60.31-60.311.3预备费万元-65.45-65.451.3.1基本预备费万元-29.72-29.721.3.2涨价预备费万元-35.73-35.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元2168.862168.86(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金527.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4085.301933.172783.854085.304085.304085.301.1应收账款万元1225.59735.35919.191225.591225.591225.591.2存货万元1838.391103.031378.791838.391838.391838.391.2.1原辅材料万元551.52330.91413.64551.52551.52551.521.2.2燃料动力万元27.5816.5520.6827.5827.5827.581.2.3在产品万元845.66507.40634.24845.66845.66845.661.2.4产成品万元413.64248.18310.23413.64413.64413.641.3现金万元1021.33612.79765.991021.331021.331021.332流动负债万元3557.972134.782668.483557.973557.973557.972.1应付账款万元3557.972134.782668.483557.973557.973557.973流动资金万元527.33316.40395.50527.33527.33527.334铺底流动资金万元175.77105.47131.83175.77175.77175.77(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2696.19万元,其中:固定资产投资2168.86万元,占项目总投资的80.44%;流动资金527.33万元,占项目总投资的19.56%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1165.03万元,占项目总投资的43.21%;设备购置费1129.59万元,占项目总投资的41.90%;其它投资-125.76万元,占项目总投资的-4.66%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2168.86+527.33=2696.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2168.8680.44%1.1项目建设投资万元2168.8680.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元527.3319.56%3总投资万元万元2696.19二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3141.00万元,总成本7592.14万元,利润总额-4451.14万元,净利润48.44万元,增值税102.86万元,税金及附加-3338.36万元,所得税-1112.79万元;第二年收入3926.25万元,总成本9100.15万元,利润总额-5173.90万元,净利润-3880.43万元,增值税128.58万元,税金及附加51.53万元,所得税-1293.47万元;第三年生产负荷100%,收入5235.00万元,总成本3992.06万元,利润总额1242.94万元,净利润932.21万元,增值税171.44万元,税金及附加56.67万元,所得税310.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5235.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=171.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3141.003926.255235.005235.005235.001.1载波器万元3141.003926.255235.005235.005235.002现价增加值万元1005.121256.401675.2
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