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文档简介
泓域咨询MACRO/ 新建平面放射镜项目立项申请报告新建平面放射镜项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入17535.37万元,同比增长10.38%(1649.03万元)。其中,主营业业务平面放射镜生产及销售收入为14374.26万元,占营业总收入的81.97%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3669.21万元,较去年同期相比增长886.42万元,增长率31.85%;实现净利润2751.91万元,较去年同期相比增长515.64万元,增长率23.06%。二、项目概况(一)项目名称新建平面放射镜项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积26773.38平方米(折合约40.14亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.94%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度194.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26773.38平方米,建筑物基底占地面积16851.17平方米,总建筑面积40963.27平方米,其中:规划建设主体工程31896.11平方米,项目规划绿化面积3132.71平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3216.76万元。(七)节能分析“新建平面放射镜项目建设项目”,年用电量709104.69千瓦时,年总用水量12577.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.22吨标准煤/年。达产年综合节能量34.31吨标准煤/年,项目总节能率20.89%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10316.10万元,其中:固定资产投资7804.02万元,占项目总投资的75.65%;流动资金2512.08万元,占项目总投资的24.35%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20539.00万元,总成本费用15892.53万元,税金及附加184.00万元,利润总额4646.47万元,利税总额5471.36万元,税后净利润3484.85万元,达产年纳税总额1986.51万元;达产年投资利润率45.04%,投资利税率53.04%,投资回报率33.78%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位321个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷平面放射镜行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷平面放射镜产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“新建平面放射镜项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位321个,达产年纳税总额1986.51万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.04%,投资利税率53.04%,全部投资回报率33.78%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、宣传推广。国家制造强国建设战略咨询委员会组织编制了工业“四基”发展目录(2016年版),引导各地区根据本地区产业基础现状,在进行充分市场分析前提下,确立发展重点和方向;引导广大企业和科研院所结合自身条件和特点,确定发展方向和目标;引导金融机构、担保机构等通过多种方式,支持从事研发、生产和使用“四基”发展目录中所列产品和技术的企业,引导社会资本向工业基础领域逐步聚集。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26773.3840.14亩1.1容积率1.531.2建筑系数62.94%1.3投资强度万元/亩194.421.4基底面积平方米16851.171.5总建筑面积平方米40963.271.6绿化面积平方米3132.71绿化率7.65%2总投资万元10316.102.1固定资产投资万元7804.022.1.1土建工程投资万元3360.352.1.1.1土建工程投资占比万元32.57%2.1.2设备投资万元3216.762.1.2.1设备投资占比31.18%2.1.3其它投资万元1226.912.1.3.1其它投资占比11.89%2.1.4固定资产投资占比75.65%2.2流动资金万元2512.082.2.1流动资金占比24.35%3收入万元20539.004总成本万元15892.535利润总额万元4646.476净利润万元3484.857所得税万元1.538增值税万元640.899税金及附加万元184.0010纳税总额万元1986.5111利税总额万元5471.3612投资利润率45.04%13投资利税率53.04%14投资回报率33.78%15回收期年4.4616设备数量台(套)11617年用电量千瓦时709104.6918年用水量立方米12577.0719总能耗吨标准煤88.2220节能率20.89%21节能量吨标准煤34.3122员工数量人321第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址研究一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断提升产业园区承载能力。加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.94%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.65%,固定资产投资强度194.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11913.7811913.7831896.1131896.112878.201.1主要生产车间7148.277148.2719137.6719137.671784.481.2辅助生产车间3812.413812.4110206.7610206.76921.021.3其他生产车间953.10953.101849.971849.97172.692仓储工程2527.682527.685893.655893.65386.782.1成品贮存631.92631.921473.411473.4196.692.2原料仓储1314.391314.393064.703064.70201.132.3辅助材料仓库581.37581.371355.541355.5488.963供配电工程134.81134.81134.81134.819.953.1供配电室134.81134.81134.81134.819.954给排水工程155.03155.03155.03155.038.904.1给排水155.03155.03155.03155.038.905服务性工程1600.861600.861600.861600.86105.065.1办公用房936.04936.04936.04936.0445.755.2生活服务664.82664.82664.82664.8243.946消防及环保工程451.61451.61451.61451.6133.346.1消防环保工程451.61451.61451.61451.6133.347项目总图工程67.4067.4067.4067.40-113.697.1场地及道路硬化4355.31924.60924.607.2场区围墙924.604355.314355.317.3安全保卫室67.4067.4067.4067.408绿化工程1480.2151.81合计16851.1740963.2740963.273360.35六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7405.81万元,占计划投资的71.79%。其中:完成固定资产投资4666.29万元,占总投资的63.01%;完成流动资金投资2739.52,占总投资的36.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7405.811.1完成比例71.79%2完成固定资产投资万元4666.292.1完成比例63.01%3完成流动资金投资万元2739.523.1完成比例36.99%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员321人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2181.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元890.292工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.332.3年工资额万元292.883企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元81.994品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.144.3年工资额万元152.825其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.205.3年工资额万元114.826职工工资总额万元11690.53五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7804.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3360.353216.76194.427804.021.1工程费用万元3360.353216.7614202.611.1.1建筑工程费用万元3360.353360.3532.57%1.1.2设备购置及安装费万元3216.763216.7631.18%1.2工程建设其他费用万元1226.911226.9111.89%1.2.1无形资产万元685.75685.751.3预备费万元541.16541.161.3.1基本预备费万元285.52285.521.3.2涨价预备费万元255.64255.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元7804.027804.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2512.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14202.618766.3511527.2614202.6114202.6114202.611.1应收账款万元4260.782769.513195.594260.784260.784260.781.2存货万元6391.174154.264793.386391.176391.176391.171.2.1原辅材料万元1917.351246.281438.011917.351917.351917.351.2.2燃料动力万元95.8762.3171.9095.8795.8795.871.2.3在产品万元2939.941910.962204.952939.942939.942939.941.2.4产成品万元1438.01934.711078.511438.011438.011438.011.3现金万元3550.652307.922662.993550.653550.653550.652流动负债万元11690.537598.848767.9011690.5311690.5311690.532.1应付账款万元11690.537598.848767.9011690.5311690.5311690.533流动资金万元2512.081632.851884.062512.082512.082512.084铺底流动资金万元837.35544.28628.02837.35837.35837.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10316.10万元,其中:固定资产投资7804.02万元,占项目总投资的75.65%;流动资金2512.08万元,占项目总投资的24.35%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3360.35万元,占项目总投资的32.57%;设备购置费3216.76万元,占项目总投资的31.18%;其它投资1226.91万元,占项目总投资的11.89%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7804.02+2512.08=10316.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7804.0275.65%1.1项目建设投资万元7804.0275.65%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2512.0824.35%3总投资万元万元10316.10二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13350.35万元,总成本3884.47万元,利润总额9465.88万元,净利润157.08万元,增值税416.58万元,税金及附加7099.41万元,所得税2366.47万元;第二年收入15404.25万元,总成本4355.12万元,利润总额11049.13万元,净利润8286.85万元,增值税480.67万元,税金及附加164.77万元,所得税2762.28万元;第三年生产负荷100%,收入20539.00万元,总成本15892.53万元,利润总额4646.47万元,净利润3484.85万元,增值税640.89万元,税金及附加184.00万元,所得税1161.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入20539.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=640.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13350.3515404.2520539.0020539.0020539.001.1平面放射镜万元13350.3515404.2520539.0020539.0020539.002现价增加值万元4272.114929.366572.486572.486572.483增值税万元416.58480.67640.8
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