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泓域咨询MACRO/ 年产xxx扭振减震器项目立项申请报告年产xxx扭振减震器项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6111.36万元,同比增长17.72%(920.04万元)。其中,主营业业务扭振减震器生产及销售收入为5298.29万元,占营业总收入的86.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1226.53万元,较去年同期相比增长152.25万元,增长率14.17%;实现净利润919.90万元,较去年同期相比增长166.86万元,增长率22.16%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx扭振减震器项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积19549.77平方米(折合约29.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.58%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度195.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19549.77平方米,建筑物基底占地面积10670.26平方米,总建筑面积22286.74平方米,其中:规划建设主体工程13620.66平方米,项目规划绿化面积1114.97平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1718.43万元。(七)节能分析“年产xxx扭振减震器项目建设项目”,年用电量765816.79千瓦时,年总用水量6484.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.67吨标准煤/年。达产年综合节能量23.67吨标准煤/年,项目总节能率23.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6489.51万元,其中:固定资产投资5733.62万元,占项目总投资的88.35%;流动资金755.89万元,占项目总投资的11.65%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6437.00万元,总成本费用5114.42万元,税金及附加100.09万元,利润总额1322.58万元,利税总额1605.09万元,税后净利润991.93万元,达产年纳税总额613.15万元;达产年投资利润率20.38%,投资利税率24.73%,投资回报率15.29%,全部投资回收期8.04年,提供就业职位146个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地扭振减震器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地扭振减震器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx扭振减震器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位146个,达产年纳税总额613.15万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.38%,投资利税率24.73%,全部投资回报率15.29%,全部投资回收期8.04年,固定资产投资回收期8.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加快债券市场化产品创新,支持开展创新创业公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、绿色公司债券等公司信用类债券;研究发展项目收益债券,支持民营企业发行公司债券、资产支持证券等产品融资。(人民银行、证监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19549.7729.31亩1.1容积率1.141.2建筑系数54.58%1.3投资强度万元/亩195.621.4基底面积平方米10670.261.5总建筑面积平方米22286.741.6绿化面积平方米1114.97绿化率5.00%2总投资万元6489.512.1固定资产投资万元5733.622.1.1土建工程投资万元1608.992.1.1.1土建工程投资占比万元24.79%2.1.2设备投资万元1718.432.1.2.1设备投资占比26.48%2.1.3其它投资万元2406.202.1.3.1其它投资占比37.08%2.1.4固定资产投资占比88.35%2.2流动资金万元755.892.2.1流动资金占比11.65%3收入万元6437.004总成本万元5114.425利润总额万元1322.586净利润万元991.937所得税万元1.148增值税万元182.429税金及附加万元100.0910纳税总额万元613.1511利税总额万元1605.0912投资利润率20.38%13投资利税率24.73%14投资回报率15.29%15回收期年8.0416设备数量台(套)8517年用电量千瓦时765816.7918年用水量立方米6484.3919总能耗吨标准煤94.6720节能率23.45%21节能量吨标准煤23.6722员工数量人146第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、经济增速换挡,客观上是由于经济发展的环境和条件发生了深刻改变,集中反映在市场需求约束增强和成本水平提高。这些变化正在推动中国经济从一个做得快、做得多向做得好、做得优、做得省这样一个新模式转变,这就形成了市场根据新的标准重新选择企业的活动。从企业来看,面对的市场竞争比过去激烈了,要取得订单比过去变得不容易了,成本压力也不断加大了,企业必须努力从过去“*”的标准转向现在“*”的标准,必须从低水平、低成本扩张,转向质量效益型增长。这样一个转变对于企业来说难度是非常大的,必然会引起兼并重组和一些低水平生产能力的退出,进而会引起与之关联的金融资产和债务链条的复杂调整。企业退出会约束就业和收入,进而约束消费需求;金融坏账会影响到贷款能力,也会引起谨慎发放贷款心理的增强,进而约束投资需求。如果形成企业退出-就业压力加大-金融坏账增加-消费、投资需求收缩-企业订单减少、退出企业增加的循环,则经济增长就会出现持续下行态势。这表明转型升级可能引起结构性震荡,产生经济下行压力。此外房地产开始进入转型调整期,引起了房地产投资增速下降,更为直接地形成了经济下行压力。这些因素使经济增长持续存在下行压力,转型升级也面临多方面风险。2、支持优势传统产业大型骨干企业壮大规模增强实力,着力打造一批品牌价值高、规模大、实力强、拥有核心技术和自主知识产权的大型骨干企业。完善帮扶机制,重点培育一批优势传统产业民营企业的大型骨干企业。抓好后备骨干企业培育,完善省市两级后备企业名录。提升服务水平。落实好企业联系人制度,完善省市联动服务机制,提高企业诉求办理效率和质量。推动大型骨干企业直购电全覆盖,在网上办事大厅建设大型骨干企业绿色通道。支持有条件的大中型企业设立企业研究院和省级企业重点实验室,从制造环节向研发设计和品牌营销环节延伸,建设一体化的全产业链体系。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.58%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.00%,固定资产投资强度195.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7543.877543.8713620.6613620.661081.681.1主要生产车间4526.324526.328172.408172.40670.641.2辅助生产车间2414.042414.044358.614358.61346.141.3其他生产车间603.51603.51790.00790.0064.902仓储工程1600.541600.545632.955632.95325.342.1成品贮存400.13400.131408.241408.2481.332.2原料仓储832.28832.282929.132929.13169.182.3辅助材料仓库368.12368.121295.581295.5874.833供配电工程85.3685.3685.3685.365.553.1供配电室85.3685.3685.3685.365.554给排水工程98.1798.1798.1798.174.964.1给排水98.1798.1798.1798.174.965服务性工程1013.671013.671013.671013.6758.555.1办公用房535.18535.18535.18535.1834.655.2生活服务478.49478.49478.49478.4932.426消防及环保工程285.96285.96285.96285.9618.586.1消防环保工程285.96285.96285.96285.9618.587项目总图工程42.6842.6842.6842.6882.717.1场地及道路硬化2900.83473.56473.567.2场区围墙473.562900.832900.837.3安全保卫室42.6842.6842.6842.688绿化工程903.4731.62合计10670.2622286.7422286.741608.99六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5471.09万元,占计划投资的84.31%。其中:完成固定资产投资3770.49万元,占总投资的68.92%;完成流动资金投资1700.60,占总投资的31.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5471.091.1完成比例84.31%2完成固定资产投资万元3770.492.1完成比例68.92%3完成流动资金投资万元1700.603.1完成比例31.08%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员146人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人991.2人均年工资万元5.521.3年工资额万元454.702工程技术人员工资2.1平均人数人222.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元143.983企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元42.334品质管理人员工资4.1平均人数人124.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元60.535其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.675.3年工资额万元28.836职工工资总额万元3483.60五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5733.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1608.991718.43195.625733.621.1工程费用万元1608.991718.434239.491.1.1建筑工程费用万元1608.991608.9924.79%1.1.2设备购置及安装费万元1718.431718.4326.48%1.2工程建设其他费用万元2406.202406.2037.08%1.2.1无形资产万元1170.631170.631.3预备费万元1235.571235.571.3.1基本预备费万元690.13690.131.3.2涨价预备费万元545.44545.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元5733.625733.62(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金755.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4239.492078.193244.504239.494239.494239.491.1应收账款万元1271.85572.33953.891271.851271.851271.851.2存货万元1907.77858.501430.831907.771907.771907.771.2.1原辅材料万元572.33257.55429.25572.33572.33572.331.2.2燃料动力万元28.6212.8821.4628.6228.6228.621.2.3在产品万元877.57394.91658.18877.57877.57877.571.2.4产成品万元429.25193.16321.94429.25429.25429.251.3现金万元1059.87476.94794.901059.871059.871059.872流动负债万元3483.601567.622612.703483.603483.603483.602.1应付账款万元3483.601567.622612.703483.603483.603483.603流动资金万元755.89340.15566.92755.89755.89755.894铺底流动资金万元251.96113.38188.97251.96251.96251.96(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6489.51万元,其中:固定资产投资5733.62万元,占项目总投资的88.35%;流动资金755.89万元,占项目总投资的11.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1608.99万元,占项目总投资的24.79%;设备购置费1718.43万元,占项目总投资的26.48%;其它投资2406.20万元,占项目总投资的37.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5733.62+755.89=6489.51(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5733.6288.35%1.1项目建设投资万元5733.6288.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元755.8911.65%3总投资万元万元6489.51二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2896.65万元,总成本6689.35万元,利润总额-3792.70万元,净利润88.05万元,增值税82.09万元,税金及附加-2844.52万元,所得税-948.17万元;第二年收入4827.75万元,总成本9927.65万元,利润总额-5099.90万元,净利润-3824.93万元,增值税136.81万元,税金及附加94.62万元,所得税-1274.97万元;第三年生产负荷100%,收入6437.00万元,总成本5114.42万元,利润总额1322.58万元,净利润991.93万元,增值税182.42万元,税金及附加100.09万元,所得税330.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6437.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=182.42万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2896.654827.756437.006437.006437.001.1扭振减震器万元2896.654827.756437.006437.006437.002现价增加值万元926.931544.882059
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