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泓域咨询MACRO/ 新建高精度综合测试仪项目立项申请报告新建高精度综合测试仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入24914.40万元,同比增长8.62%(1976.58万元)。其中,主营业业务高精度综合测试仪生产及销售收入为22287.52万元,占营业总收入的89.46%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7365.00万元,较去年同期相比增长1530.18万元,增长率26.22%;实现净利润5523.75万元,较去年同期相比增长1059.06万元,增长率23.72%。二、项目概况(一)项目名称新建高精度综合测试仪项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积36858.42平方米(折合约55.26亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.05%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度190.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36858.42平方米,建筑物基底占地面积25450.74平方米,总建筑面积42387.18平方米,其中:规划建设主体工程29717.06平方米,项目规划绿化面积3208.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3927.80万元。(七)节能分析“新建高精度综合测试仪项目建设项目”,年用电量1032290.44千瓦时,年总用水量30541.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.48吨标准煤/年。达产年综合节能量34.42吨标准煤/年,项目总节能率29.26%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15150.53万元,其中:固定资产投资10530.35万元,占项目总投资的69.50%;流动资金4620.18万元,占项目总投资的30.50%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36137.00万元,总成本费用27258.67万元,税金及附加294.39万元,利润总额8878.33万元,利税总额10397.32万元,税后净利润6658.75万元,达产年纳税总额3738.57万元;达产年投资利润率58.60%,投资利税率68.63%,投资回报率43.95%,全部投资回收期3.78年,提供就业职位583个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地高精度综合测试仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地高精度综合测试仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“新建高精度综合测试仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位583个,达产年纳税总额3738.57万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.60%,投资利税率68.63%,全部投资回报率43.95%,全部投资回收期3.78年,固定资产投资回收期3.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资,2017年1-6月,共有219家民营企业发行上市,同比增313.21%,占全部首发企业融资额的比例为85.14%;共有102家民营企业完成再融资,融资总额1433.93亿元。截至2017年5月,累计有126家创业板上市公司完成再融资发行,融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设,截至2017年7月底,新三板挂牌企业达11284家,覆盖31省(区、市),所有89个非综合类大类行业,总股本6658.65亿股,总市值4.87万亿元。其中,中小微企业占比94%,高新技术企业占比超过六成;2016年1月1日至2017年7月31日,挂牌公司共完成股票发行4660次,融资总额2142.74亿元;发生并购重组事项571次,交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36858.4255.26亩1.1容积率1.151.2建筑系数69.05%1.3投资强度万元/亩190.561.4基底面积平方米25450.741.5总建筑面积平方米42387.181.6绿化面积平方米3208.75绿化率7.57%2总投资万元15150.532.1固定资产投资万元10530.352.1.1土建工程投资万元3106.422.1.1.1土建工程投资占比万元20.50%2.1.2设备投资万元3927.802.1.2.1设备投资占比25.93%2.1.3其它投资万元3496.132.1.3.1其它投资占比23.08%2.1.4固定资产投资占比69.50%2.2流动资金万元4620.182.2.1流动资金占比30.50%3收入万元36137.004总成本万元27258.675利润总额万元8878.336净利润万元6658.757所得税万元1.158增值税万元1224.609税金及附加万元294.3910纳税总额万元3738.5711利税总额万元10397.3212投资利润率58.60%13投资利税率68.63%14投资回报率43.95%15回收期年3.7816设备数量台(套)9617年用电量千瓦时1032290.4418年用水量立方米30541.8919总能耗吨标准煤129.4820节能率29.26%21节能量吨标准煤34.4222员工数量人583第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点,进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.05%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率7.57%,固定资产投资强度190.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17993.6717993.6729717.0629717.062395.651.1主要生产车间10796.2010796.2017830.2417830.241485.301.2辅助生产车间5757.975757.979509.469509.46766.611.3其他生产车间1439.491439.491723.591723.59143.742仓储工程3817.613817.618235.588235.58482.852.1成品贮存954.40954.402058.892058.89120.712.2原料仓储1985.161985.164282.504282.50251.082.3辅助材料仓库878.05878.051894.181894.18111.063供配电工程203.61203.61203.61203.6113.433.1供配电室203.61203.61203.61203.6113.434给排水工程234.15234.15234.15234.1512.014.1给排水234.15234.15234.15234.1512.015服务性工程2417.822417.822417.822417.82141.765.1办公用房1311.141311.141311.141311.1457.735.2生活服务1106.681106.681106.681106.6883.086消防及环保工程682.08682.08682.08682.0844.996.1消防环保工程682.08682.08682.08682.0844.997项目总图工程101.80101.80101.80101.80-73.127.1场地及道路硬化6730.331047.561047.567.2场区围墙1047.566730.336730.337.3安全保卫室101.80101.80101.80101.808绿化工程2538.4988.85合计25450.7442387.1842387.183106.42六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,同时可为社会提供900个就业岗位,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11425.54万元,占计划投资的75.41%。其中:完成固定资产投资7210.53万元,占总投资的63.11%;完成流动资金投资4215.01,占总投资的36.89%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11425.541.1完成比例75.41%2完成固定资产投资万元7210.532.1完成比例63.11%3完成流动资金投资万元4215.013.1完成比例36.89%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员583人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3961.2人均年工资万元5.151.3年工资额万元2124.552工程技术人员工资2.1平均人数人872.2人均年工资万元5.772.3年工资额万元492.093企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.573.3年工资额万元171.604品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元277.625其他人员工资5.1平均人数人305.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元128.976职工工资总额万元17488.71五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10530.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3106.423927.80190.5610530.351.1工程费用万元3106.423927.8022108.891.1.1建筑工程费用万元3106.423106.4220.50%1.1.2设备购置及安装费万元3927.803927.8025.93%1.2工程建设其他费用万元3496.133496.1323.08%1.2.1无形资产万元1773.911773.911.3预备费万元1722.221722.221.3.1基本预备费万元860.73860.731.3.2涨价预备费万元861.49861.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元10530.3510530.35(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4620.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22108.8918557.5618324.0522108.8922108.8922108.891.1应收账款万元6632.674311.234642.876632.676632.676632.671.2存货万元9949.006466.856964.309949.009949.009949.001.2.1原辅材料万元2984.701940.052089.292984.702984.702984.701.2.2燃料动力万元149.2397.00104.46149.23149.23149.231.2.3在产品万元4576.542974.753203.584576.544576.544576.541.2.4产成品万元2238.531455.041566.972238.532238.532238.531.3现金万元5527.223592.693869.065527.225527.225527.222流动负债万元17488.7111367.6612242.1017488.7117488.7117488.712.1应付账款万元17488.7111367.6612242.1017488.7117488.7117488.713流动资金万元4620.183003.123234.134620.184620.184620.184铺底流动资金万元1540.041001.041078.041540.041540.041540.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15150.53万元,其中:固定资产投资10530.35万元,占项目总投资的69.50%;流动资金4620.18万元,占项目总投资的30.50%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3106.42万元,占项目总投资的20.50%;设备购置费3927.80万元,占项目总投资的25.93%;其它投资3496.13万元,占项目总投资的23.08%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10530.35+4620.18=15150.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10530.3569.50%1.1项目建设投资万元10530.3569.50%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4620.1830.50%3总投资万元万元15150.53二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23489.05万元,总成本16474.91万元,利润总额7014.14万元,净利润242.95万元,增值税795.99万元,税金及附加5260.61万元,所得税1753.54万元;第二年收入25295.90万元,总成本17444.35万元,利润总额7851.55万元,净利润5888.66万元,增值税857.22万元,税金及附加250.30万元,所得税1962.89万元;第三年生产负荷100%,收入36137.00万元,总成本27258.67万元,利润总额8878.33万元,净利润6658.75万元,增值税1224.60万元,税金及附加294.39万元,所得税2219.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36137.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1224.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23489.0525295.9036137.0036137.0036137.001.1高精度综合测试仪万元23489.0525295.9036137.0036137.0036137.002现价增加值万元7516.508094.6911563.841
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