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泓域咨询MACRO/ 电感万分表投资项目立项申请报告电感万分表投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16089.58万元,同比增长33.68%(4054.06万元)。其中,主营业业务电感万分表生产及销售收入为14316.62万元,占营业总收入的88.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4154.78万元,较去年同期相比增长1028.05万元,增长率32.88%;实现净利润3116.09万元,较去年同期相比增长356.68万元,增长率12.93%。二、项目概况(一)项目名称电感万分表投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积43701.84平方米(折合约65.52亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.00%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度183.69万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43701.84平方米,建筑物基底占地面积34524.45平方米,总建筑面积58997.48平方米,其中:规划建设主体工程42194.82平方米,项目规划绿化面积4053.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费4336.26万元。(七)节能分析“电感万分表投资项目建设项目”,年用电量1224883.76千瓦时,年总用水量8891.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.30吨标准煤/年。达产年综合节能量42.67吨标准煤/年,项目总节能率28.88%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14699.67万元,其中:固定资产投资12035.37万元,占项目总投资的81.88%;流动资金2664.30万元,占项目总投资的18.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19229.00万元,总成本费用14910.67万元,税金及附加246.28万元,利润总额4318.33万元,利税总额5160.24万元,税后净利润3238.75万元,达产年纳税总额1921.49万元;达产年投资利润率29.38%,投资利税率35.10%,投资回报率22.03%,全部投资回收期6.04年,提供就业职位260个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园电感万分表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园电感万分表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电感万分表投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位260个,达产年纳税总额1921.49万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.38%,投资利税率35.10%,全部投资回报率22.03%,全部投资回收期6.04年,固定资产投资回收期6.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43701.8465.52亩1.1容积率1.351.2建筑系数79.00%1.3投资强度万元/亩183.691.4基底面积平方米34524.451.5总建筑面积平方米58997.481.6绿化面积平方米4053.16绿化率6.87%2总投资万元14699.672.1固定资产投资万元12035.372.1.1土建工程投资万元5256.442.1.1.1土建工程投资占比万元35.76%2.1.2设备投资万元4336.262.1.2.1设备投资占比29.50%2.1.3其它投资万元2442.672.1.3.1其它投资占比16.62%2.1.4固定资产投资占比81.88%2.2流动资金万元2664.302.2.1流动资金占比18.12%3收入万元19229.004总成本万元14910.675利润总额万元4318.336净利润万元3238.757所得税万元1.358增值税万元595.639税金及附加万元246.2810纳税总额万元1921.4911利税总额万元5160.2412投资利润率29.38%13投资利税率35.10%14投资回报率22.03%15回收期年6.0416设备数量台(套)13117年用电量千瓦时1224883.7618年用水量立方米8891.8119总能耗吨标准煤151.3020节能率28.88%21节能量吨标准煤42.6722员工数量人260第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。上半年经济成绩单有亮点也有风险库存和产能出清的同时,融资渠道和资金使用效率仍有待提高;金融去杠杆和降低企业债务的同时,经济稳增长也需要侧重考量;地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时,货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低,货币供应低位运行,也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓,第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%,全年增速可能维持在6.7%左右。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址评价一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。到2020年,当地工业化率提高到41%,工业主导地位更加突出,高新技术产业增加值达到100亿元,战略性新兴产业产值达到400亿元,占规模以上工业总产值比重大幅提升,达到12%。建成三个左右在国内有影响力的战略性新兴产业集聚发展基地。产业发展保持中高速。到2020年,工业增加值达到900亿元,工业对全市经济增长的贡献率达到50%。规上工业企业数超2000家,规上工业总产值及战略性新兴产业产值分别比“十二五”末年均增长15%和28%,其它主要指标均保持中高速增长。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.00%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.87%,固定资产投资强度183.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24408.7924408.7942194.8242194.824135.331.1主要生产车间14645.2714645.2725316.8925316.892563.901.2辅助生产车间7810.817810.8113502.3413502.341323.311.3其他生产车间1952.701952.702447.302447.30248.122仓储工程5178.675178.6710921.7310921.73778.472.1成品贮存1294.671294.672730.432730.43194.622.2原料仓储2692.912692.915679.305679.30404.802.3辅助材料仓库1191.091191.092512.002512.00179.053供配电工程276.20276.20276.20276.2022.153.1供配电室276.20276.20276.20276.2022.154给排水工程317.62317.62317.62317.6219.814.1给排水317.62317.62317.62317.6219.815服务性工程3279.823279.823279.823279.82233.785.1办公用房1902.161902.161902.161902.16107.655.2生活服务1377.661377.661377.661377.66123.246消防及环保工程925.26925.26925.26925.2674.196.1消防环保工程925.26925.26925.26925.2674.197项目总图工程138.10138.10138.10138.10-139.057.1场地及道路硬化9288.772027.792027.797.2场区围墙2027.799288.779288.777.3安全保卫室138.10138.10138.10138.108绿化工程3764.69131.76合计34524.4558997.4858997.485256.44六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12857.22万元,占计划投资的87.47%。其中:完成固定资产投资9385.12万元,占总投资的72.99%;完成流动资金投资3472.10,占总投资的27.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12857.221.1完成比例87.47%2完成固定资产投资万元9385.122.1完成比例72.99%3完成流动资金投资万元3472.103.1完成比例27.01%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员260人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1771.2人均年工资万元5.121.3年工资额万元720.992工程技术人员工资2.1平均人数人392.2人均年工资万元5.892.3年工资额万元223.763企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.433.3年工资额万元79.794品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元111.645其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元66.576职工工资总额万元9825.81五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12035.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5256.444336.26183.6912035.371.1工程费用万元5256.444336.2612490.111.1.1建筑工程费用万元5256.445256.4435.76%1.1.2设备购置及安装费万元4336.264336.2629.50%1.2工程建设其他费用万元2442.672442.6716.62%1.2.1无形资产万元1289.821289.821.3预备费万元1152.851152.851.3.1基本预备费万元471.19471.191.3.2涨价预备费万元681.66681.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元12035.3712035.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2664.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12490.115809.2711895.3012490.1112490.1112490.111.1应收账款万元3747.031686.162997.633747.033747.033747.031.2存货万元5620.552529.254496.445620.555620.555620.551.2.1原辅材料万元1686.16758.771348.931686.161686.161686.161.2.2燃料动力万元84.3137.9467.4584.3184.3184.311.2.3在产品万元2585.451163.452068.362585.452585.452585.451.2.4产成品万元1264.62569.081011.701264.621264.621264.621.3现金万元3122.531405.142498.023122.533122.533122.532流动负债万元9825.814421.617860.659825.819825.819825.812.1应付账款万元9825.814421.617860.659825.819825.819825.813流动资金万元2664.301198.942131.442664.302664.302664.304铺底流动资金万元888.09399.64710.48888.09888.09888.09(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14699.67万元,其中:固定资产投资12035.37万元,占项目总投资的81.88%;流动资金2664.30万元,占项目总投资的18.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5256.44万元,占项目总投资的35.76%;设备购置费4336.26万元,占项目总投资的29.50%;其它投资2442.67万元,占项目总投资的16.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12035.37+2664.30=14699.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12035.3781.88%1.1项目建设投资万元12035.3781.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2664.3018.12%3总投资万元万元14699.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8653.05万元,总成本10047.09万元,利润总额-1394.04万元,净利润206.97万元,增值税268.03万元,税金及附加-1045.53万元,所得税-348.51万元;第二年收入15383.20万元,总成本16206.40万元,利润总额-823.20万元,净利润-617.40万元,增值税476.50万元,税金及附加231.99万元,所得税-205.80万元;第三年生产负荷100%,收入19229.00万元,总成本14910.67万元,利润总额4318.33万元,净利润3238.75万元,增值税595.63万元,税金及附加246.28万元,所得税1079.58万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19229.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=595.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8653.0515383.2019229.0019229.0019229.001.1电感万分表万元8653.0515383.2019229.0019229.0019229.002现价增加值万元2768.984922.626153.286153.286153.283增值税万元26

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