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泓域咨询MACRO/ 新建板带测厚仪项目立项申请报告新建板带测厚仪项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入5515.04万元,同比增长30.04%(1273.92万元)。其中,主营业业务板带测厚仪生产及销售收入为5175.74万元,占营业总收入的93.85%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1344.16万元,较去年同期相比增长140.79万元,增长率11.70%;实现净利润1008.12万元,较去年同期相比增长212.94万元,增长率26.78%。二、项目概况(一)项目名称新建板带测厚仪项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积10458.56平方米(折合约15.68亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.90%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度175.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10458.56平方米,建筑物基底占地面积8042.63平方米,总建筑面积17465.80平方米,其中:规划建设主体工程12061.52平方米,项目规划绿化面积1332.11平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费1095.77万元。(七)节能分析“新建板带测厚仪项目建设项目”,年用电量801129.64千瓦时,年总用水量3141.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.73吨标准煤/年。达产年综合节能量34.69吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3688.07万元,其中:固定资产投资2755.60万元,占项目总投资的74.72%;流动资金932.47万元,占项目总投资的25.28%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6737.00万元,总成本费用5174.21万元,税金及附加67.70万元,利润总额1562.79万元,利税总额1846.05万元,税后净利润1172.09万元,达产年纳税总额673.96万元;达产年投资利润率42.37%,投资利税率50.05%,投资回报率31.78%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位99个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷板带测厚仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷板带测厚仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“新建板带测厚仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位99个,达产年纳税总额673.96万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.37%,投资利税率50.05%,全部投资回报率31.78%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策与产业政策相结合,通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展,引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域;通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造,能够激发整个工业系统转型升级的动力;通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金,能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域;通过各类资金政策向中小企业倾斜,有利于帮助中小企业解决眼前困难,提升自身竞争力,形成良好产业竞争态势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10458.5615.68亩1.1容积率1.671.2建筑系数76.90%1.3投资强度万元/亩175.741.4基底面积平方米8042.631.5总建筑面积平方米17465.801.6绿化面积平方米1332.11绿化率7.63%2总投资万元3688.072.1固定资产投资万元2755.602.1.1土建工程投资万元1452.382.1.1.1土建工程投资占比万元39.38%2.1.2设备投资万元1095.772.1.2.1设备投资占比29.71%2.1.3其它投资万元207.452.1.3.1其它投资占比5.62%2.1.4固定资产投资占比74.72%2.2流动资金万元932.472.2.1流动资金占比25.28%3收入万元6737.004总成本万元5174.215利润总额万元1562.796净利润万元1172.097所得税万元1.678增值税万元215.569税金及附加万元67.7010纳税总额万元673.9611利税总额万元1846.0512投资利润率42.37%13投资利税率50.05%14投资回报率31.78%15回收期年4.6516设备数量台(套)8917年用电量千瓦时801129.6418年用水量立方米3141.5319总能耗吨标准煤98.7320节能率21.33%21节能量吨标准煤34.6922员工数量人99第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.90%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.63%,固定资产投资强度175.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5686.145686.1412061.5212061.521103.281.1主要生产车间3411.683411.687236.917236.91684.031.2辅助生产车间1819.561819.563859.693859.69353.051.3其他生产车间454.89454.89699.57699.5766.202仓储工程1206.391206.393512.783512.78233.692.1成品贮存301.60301.60878.20878.2058.422.2原料仓储627.32627.321826.651826.65121.522.3辅助材料仓库277.47277.47807.94807.9453.753供配电工程64.3464.3464.3464.344.823.1供配电室64.3464.3464.3464.344.824给排水工程73.9973.9973.9973.994.314.1给排水73.9973.9973.9973.994.315服务性工程764.05764.05764.05764.0550.835.1办公用房359.97359.97359.97359.9726.665.2生活服务404.08404.08404.08404.0829.676消防及环保工程215.54215.54215.54215.5416.136.1消防环保工程215.54215.54215.54215.5416.137项目总图工程32.1732.1732.1732.1716.277.1场地及道路硬化2249.49464.36464.367.2场区围墙464.362249.492249.497.3安全保卫室32.1732.1732.1732.178绿化工程658.5423.05合计8042.6317465.8017465.801452.38六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2883.74万元,占计划投资的78.19%。其中:完成固定资产投资2212.27万元,占总投资的76.72%;完成流动资金投资671.47,占总投资的23.28%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2883.741.1完成比例78.19%2完成固定资产投资万元2212.272.1完成比例76.72%3完成流动资金投资万元671.473.1完成比例23.28%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员99人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人671.2人均年工资万元4.601.3年工资额万元312.272工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.792.3年工资额万元84.923企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元30.574品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元40.805其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.955.3年工资额万元32.046职工工资总额万元3871.41五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2755.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1452.381095.77175.742755.601.1工程费用万元1452.381095.774803.881.1.1建筑工程费用万元1452.381452.3839.38%1.1.2设备购置及安装费万元1095.771095.7729.71%1.2工程建设其他费用万元207.45207.455.62%1.2.1无形资产万元117.28117.281.3预备费万元90.1790.171.3.1基本预备费万元41.7041.701.3.2涨价预备费万元48.4748.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元2755.602755.60(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金932.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4803.882646.313052.934803.884803.884803.881.1应收账款万元1441.16792.641008.811441.161441.161441.161.2存货万元2161.751188.961513.222161.752161.752161.751.2.1原辅材料万元648.52356.69453.97648.52648.52648.521.2.2燃料动力万元32.4317.8322.7032.4332.4332.431.2.3在产品万元994.41546.92696.08994.41994.41994.411.2.4产成品万元486.39267.52340.48486.39486.39486.391.3现金万元1200.97660.53840.681200.971200.971200.972流动负债万元3871.412129.282709.993871.413871.413871.412.1应付账款万元3871.412129.282709.993871.413871.413871.413流动资金万元932.47512.86652.73932.47932.47932.474铺底流动资金万元310.82170.95217.58310.82310.82310.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3688.07万元,其中:固定资产投资2755.60万元,占项目总投资的74.72%;流动资金932.47万元,占项目总投资的25.28%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1452.38万元,占项目总投资的39.38%;设备购置费1095.77万元,占项目总投资的29.71%;其它投资207.45万元,占项目总投资的5.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2755.60+932.47=3688.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2755.6074.72%1.1项目建设投资万元2755.6074.72%1.2建设期利息万元-2流动资金万元932.4725.28%3总投资万元万元3688.07二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3705.35万元,总成本10894.94万元,利润总额-7189.59万元,净利润56.06万元,增值税118.56万元,税金及附加-5392.19万元,所得税-1797.40万元;第二年收入4715.90万元,总成本13170.86万元,利润总额-8454.96万元,净利润-6341.22万元,增值税150.89万元,税金及附加59.94万元,所得税-2113.74万元;第三年生产负荷100%,收入6737.00万元,总成本5174.21万元,利润总额1562.79万元,净利润1172.09万元,增值税215.56万元,税金及附加67.70万元,所得税390.70万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6737.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=215.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3705.354715.906737.006737.006737.001.1板带测厚仪万元3705.354715.906737.006737.006737.002现价增加值万元1185.711509.092155.842155.84

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