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泓域咨询MACRO/ 六氟磷酸锂项目可行性研究报告六氟磷酸锂项目可行性研究报告摘要说明该六氟磷酸锂项目计划总投资17604.55万元,其中:固定资产投资15009.02万元,占项目总投资的85.26%;流动资金2595.53万元,占项目总投资的14.74%。达产年营业收入22036.00万元,总成本费用16949.55万元,税金及附加289.09万元,利润总额5086.45万元,利税总额6077.12万元,税后净利润3814.84万元,达产年纳税总额2262.28万元;达产年投资利润率28.89%,投资利税率34.52%,投资回报率21.67%,全部投资回收期6.11年,提供就业职位331个。提供初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环境保护工程及安全卫生、消防工程等。.项目基本情况、项目基本情况、市场研究分析、建设规划分析、选址规划、工程设计方案、工艺可行性分析、项目环境影响分析、安全生产经营、建设风险评估分析、节能评价、项目实施进度、项目投资方案、经济效益评估、项目评价等。第一章 项目基本情况一、项目建设背景1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。2、中国制造2025蓝皮书(2017)6月30日在北京发布。蓝皮书称,中国制造业取得诸多成就,但长期积累的发展环境不优的问题仍待彻底改变。蓝皮书由国家制造强国建设战略咨询委员会编著,该书总结中国制造2025实施两年来各项重点任务落实情况,评估相关政策实施效果,分析制造强国建设过程中存在的困难和问题,并跟踪国内外制造业发展环境变化,提出政策建议。蓝皮书称,能源、资源、劳动力等要素价格上涨侵蚀了实体经济的利润空间,造成企业盈利能力较弱。据英国经济学人智库预测,中印两国制造业每小时劳动力成本之比,将从2012年的138%上升至2019年的218%。另外,近年来,工业与房地产、金融业等之间存在的收入差距进一步扩大,大量资金抽离实体部门,侵蚀了实体经济的发展基础,加剧了实体经济困境。据测算,目前工业行业平均利润率在6%左右,而银行业营业利润接近40%,是工业行业的7倍。中小企业面临更为严峻的融资难题,银行实际贷款利率高企,甚至高达10%以上,而且存在抽贷、压贷、限贷、停贷现象。蓝皮书称,据麦肯锡研究报告测算,中国金融行业的经济利润占到中国经济整体经济利润80%以上,而美国该比例仅为20%左右。蓝皮书建议,面对要素支撑条件的复杂变化,加强顶层设计,强化产业与创新、人才与资源配置等相关政策的协调;加强部委间、地区间任务统筹,解决当前各部委间“各说各话”的局面,推进相关规划和政策性文件的有效实施;多措并举减轻企业负担等。3、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、我们在关注供给侧改革的时候,也不要忽略了需求侧的刺激。在世界主要发达经济体的经济结构中,消费都是经济增长的最重要的一翼。而我国目前消费占GDP的比重40%还不到,与美欧等国家75%的比重有着巨大的差距。扩大内需仍然是政府经济工作的重要目标,在当前财政政策和货币政策下,需求增长空间已经不大。我认为“十三五”时期,内需侧发力主要依靠两方面:一是增加居民收入。收入增长是居民敢于消费的最重要的保证。与十年前相比,我们目前是全球最大的汽车拥有国、拥有全球最大的手机用户。这充分说明了,国民消费水平的高低主要受收入水平的影响。所以保持经济中高速增长才是扩大内需的关键。在经济新常态下,经济增速仍然是必须要时刻关注的问题,虽然它已不是唯一的问题。高举改革旗帜,实行“双创”战略,盘活国有企业效率,激活中小企业活力,企业效益增加,收入也就增加。二是完善社会保障措施。完善的社会保障制度是居民敢于消费的另一个重要原因。当前之所以不敢提前消费的重要原因是生活成本高,医疗、养老成本承受不起。因病返贫现象仍然存在,对晚年生活缺乏安全感,使得人们对消费变得谨慎。所以扩大内需必须要解决居民消费的后顾之忧,让居民能够病有所医、老有所养。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称六氟磷酸锂项目(二)项目选址xxx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积51225.60平方米(折合约76.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.66%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度195.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积51225.60平方米,建筑物基底占地面积31585.70平方米,总建筑面积84522.24平方米,其中:规划建设主体工程63140.82平方米,项目规划绿化面积5388.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费5393.33万元。(七)节能分析1、项目年用电量705768.68千瓦时,折合86.74吨标准煤。2、项目年总用水量12338.55立方米,折合1.05吨标准煤。3、“六氟磷酸锂项目投资建设项目”,年用电量705768.68千瓦时,年总用水量12338.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.79吨标准煤/年。达产年综合节能量34.14吨标准煤/年,项目总节能率24.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17604.55万元,其中:固定资产投资15009.02万元,占项目总投资的85.26%;流动资金2595.53万元,占项目总投资的14.74%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22036.00万元,总成本费用16949.55万元,税金及附加289.09万元,利润总额5086.45万元,利税总额6077.12万元,税后净利润3814.84万元,达产年纳税总额2262.28万元;达产年投资利润率28.89%,投资利税率34.52%,投资回报率21.67%,全部投资回收期6.11年,提供就业职位331个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx开发区及xxx开发区六氟磷酸锂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx开发区六氟磷酸锂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“六氟磷酸锂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx开发区经济发展,为社会提供就业职位331个,达产年纳税总额2262.28万元,可以促进xxx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.89%,投资利税率34.52%,全部投资回报率21.67%,全部投资回收期6.11年,固定资产投资回收期6.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入12050.12万元,同比增长13.60%(1442.37万元)。其中,主营业业务六氟磷酸锂生产及销售收入为10000.17万元,占营业总收入的82.99%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2843.77万元,较去年同期相比增长263.87万元,增长率10.23%;实现净利润2132.83万元,较去年同期相比增长335.02万元,增长率18.63%。第四章 市场研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2787.62亿元,比上年增长9.86%。其中,第一产业增加值223.01亿元,增长6.05%;第二产业增加值1728.32亿元,增长6.35%第三产业增加值836.29亿元,增长10.13%。一般公共预算收入202.58亿元,同比增长11.98%,一般公共预算支出451.48亿元,同比增长11.66%。国税收入398.38亿元,同比增长8.91%;地税收入亿元52.00,同比增长11.92%。居民消费价格上涨1.03%。其中,食品烟酒上涨0.99%,衣着上涨0.72%,居住上涨0.82%,生活用品及服务上涨0.64%,教育文化和娱乐上涨0.64%,医疗保健上涨0.77%,其他用品和服务上涨1.01%,交通和通信上涨1.17%。全部工业完成增加值1957.46亿元。规模以上工业企业实现增加值1372.90亿元,比上年增长8.00%。规模以上AA、BB、CC、DD(含六氟磷酸锂)等主导行业共完成工业增加值1297.59亿元,增长6.03%。AA完成增加值456.79亿元,增长7.88%;BB完成工业增加值396.25亿元,增长8.79%;CC完成工业增加值215.82亿元,增长5.50%;DD完成工业增加值130.12亿元,增长5.15%。规模以上工业企业实现主营业务收入5977.15亿元,比上年增长6.09%。实现利润总额445.02亿元,比上年增长9.08%。固定资产投资完成3804.99亿元,比上年增长7.45%。其中,建设项目投资完成3348.39亿元,增长11.43%;房地产开发投资完成456.60亿元,增长8.18%。在固定资产投资中,第一产业投资完成190.25亿元,同比增长7.66%;第二产业投资完成2891.79亿元,同比增长11.06%;第三产业投资完成722.95亿元,增长6.68%。高新技术产业投资810.96亿元,增长8.04%。民间投资3045.65亿元,增长6.04%。城市基础设施投资583.94亿元,增长6.55%。重点项目1386个,完成投资2187.15亿元,增长10.08%。全市实现社会消费品零售总额1672.47亿元,比上年增长10.20%。城镇实现零售额901.37亿元,增长6.46%;乡村实现零售额416.05亿元,增长8.67%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元464.63,增长5.94%。实际利用外资63429.05万美元,同比增长50.13%。外贸进出口总值264.68亿元,同比增长56.34%。其中,出口总值172.04亿元,同比增长51.03%;进口总值92.64亿元,同比增长52.19%。二、区域内六氟磷酸锂行业市场分析目前,区域内拥有各类六氟磷酸锂企业846家,规模以上企业14家,从业人员42300人。截至2017年底,区域内六氟磷酸锂产值169414.62万元,较2016年150939.61万元增长12.24%。产值前十位企业合计收入73292.89万元,较去年61730.73万元同比增长18.73%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长7.89%。预计区域内六氟磷酸锂行业市场需求规模将达到256299.04万元,利润总额69266.62万元,净利润28123.94万元,纳税18053.53万元,工业增加值102399.68万元,产业贡献率16.97%。第五章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.66%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度195.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米51225.6076.80亩2基底面积平方米31585.703建筑面积平方米84522.247452.62万元4容积率1.655建筑系数61.66%6主体工程平方米63140.827绿化面积平方米5388.218绿化率6.37%9投资强度万元/亩195.43六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、项目建设区域位于项目建设地,场区水源为市政自来水管网,水源充裕水质良好,符合国家卫生要求,场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运;产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决,项目建设地社会运输力量充足,可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、八、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于生产技术方案的选用,遵循“利用资源”的原则,选用当前较先进的集散型控制系统,控制整个生产线的各项工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗;严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动,有效控制产品质量,为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计131台(套),设备购置费5393.33万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15009.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元15009.0285.26%1.1土建工程万元7452.6242.33%1.2设备购置万元5393.3330.64%1.3其它投资万元2163.0712.29%2建设期利息万元-3固定资产投资万元15009.0285.26%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2595.53万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17604.55万元,其中:固定资产投资15009.02万元,占项目总投资的85.26%;流动资金2595.53万元,占项目总投资的14.74%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7452.62万元,占项目总投资的42.33%;设备购置费5393.33万元,占项目总投资的30.64%;其它投资2163.07万元,占项目总投资的12.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15009.02+2595.53=17604.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15009.0285.26%1.1项目建设投资万元15009.0285.26%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2595.5314.74%3总投资万元万元17604.55二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8814.40万元,总成本8354.30万元,利润总额460.10万元,净利润238.58万元,增值税280.63万元,税金及附加345.08万元,所得税115.03万元;第二年收入16527.00万元,总成本13545.02万元,利润总额2981.98万元,净利润2236.48万元,增值税526.19万元,税金及附加268.05万元,所得税745.50万元;第三年生产负荷100%,收入22036.00万元,总成本16949.55万元,利润总额5086.45万元,净利润3814.84万元,增值税701.58万元,税金及附加289.09万元,所得税1271.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22036.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=701.58万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元22036.001.1主营业务收入万元22036.001.2其它收入万元-2增值税万元701.583税金及附加万元289.09(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用16949.55万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加289.09万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5086.45(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5086.4525.00%=1271.61(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5086.45(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5086.4525.00%=1271.61(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5086.45万元,缴纳企业所得税1271.61万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5086.45-1271.61=3814.84(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=28.89%。(2)达产年投资利税率=34.52%。(3)达产年投资回报率=21.67%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入22036.00万元,总成本费用16949.55万元,税金及附加289.09万元,利润总额5086.45万元,企业所得税1271.61万元,税后净利润3814.84万元,年纳税总额2262.28万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元22036.002增值税万元701.583税金及附加万元289.094总成本费用万元16949.555利润总额万元5086.456企业所得税万元1271.617净利润万元3814.848纳税总额万元2262.289利税总额万元6077.1210投资利润率28.89%11投资利税率34.52%12投资回报率21.67%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=6.11年。本期工程项目全部投资回收期6.11年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3814.842投资利润率28.89%3投资利税率34.52%4投资回报率21.67%5回收期年6.11第九章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、2

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