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泓域咨询MACRO/ 开关二极管项目可行性研究报告开关二极管项目可行性研究报告摘要说明该开关二极管项目计划总投资15862.92万元,其中:固定资产投资11510.57万元,占项目总投资的72.56%;流动资金4352.35万元,占项目总投资的27.44%。达产年营业收入36050.00万元,总成本费用28021.29万元,税金及附加302.68万元,利润总额8028.71万元,利税总额9438.80万元,税后净利润6021.53万元,达产年纳税总额3417.27万元;达产年投资利润率50.61%,投资利税率59.50%,投资回报率37.96%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位822个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.基本信息、项目背景研究分析、项目市场研究、项目规划方案、选址科学性分析、项目工程设计研究、工艺分析、环境影响分析、生产安全保护、项目风险应对说明、节能方案、项目进度方案、投资方案计划、经济效益评估、综合评估等。第一章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、绿色经济既是大势所趋,也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑,还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求,推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国,必须加快制造业绿色改造升级,全面推行工业节能减排和清洁生产,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系,但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国,必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务,推动传统产业向中高端跃升,大力发展高端制造和生产性服务业,促进大中小微企业协调发展,持续优化产业布局,走提质增效的发展道路。2、3、二、必要性分析1、去产能,环保限产,结构调整,固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份,全国固定资产投资同比增长5.3%,较1-7月份下滑0.2个百分点。两方面因素导致0.2个百分点的下滑,一方面,去产能与环境保护态度的坚决,导致二产的部分行业投资继续同比负增长。例如,1-8月份,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资同比下降11.4%。另一方面,调结构继续,不再靠基建投资带动经济。1-8月份,基础设施投资同比增长4.2%,较1-7月份下滑1.5个百分点。2、工业保持平稳较快增长。全部工业增加值年均增长8%,工业增加值率较“十二五”末提高2个百分点,全员劳动生产率年均提高10%,经济运行的质量和效益明显提高。自主创新能力明显增强。规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费内部支出占主营业务收入比重达到1%,重点骨干企业达到3%以上,以企业为主体的技术创新体系进一步健全。企业发明专利拥有量增加一倍,攻克和掌握一批达到世界领先水平的产业核心技术,重点领域和新兴产业的关键装备、技术标准取得突破产业结构进一步优化。战略性新兴产业规模显著扩大,实现增加值占工业增加值的15%左右;面向工业生产的相关服务业发展水平明显提升。规模经济行业产业集中度明显提高,培育发展一批具有国际竞争力的企业集团。中小企业发展活力进一步增强。中西部地区工业增加值占比进一步提高。信息化和军民融合水平显著提高。重点骨干企业信息技术集成应用达到国际先进水平,主要行业关键工艺流程数控化率达到70%,大中型企业资源计划(ERP)普及率达到80%以上。军民资源开放共享程度明显提高,军民结合产业规模显著扩大。质量品牌建设迈上新台阶。新产品设计、开发能力和品牌创建能力明显增强,主要工业品质量标准接近或达到国际先进水平,食品、药品、纺织服装等民生产品的质量安全水平进一步提高。工业企业社会责任建设取得积极进展。3、三、项目建设有利条件第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称开关二极管项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42447.88平方米(折合约63.64亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.34%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度180.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42447.88平方米,建筑物基底占地面积29008.88平方米,总建筑面积54757.77平方米,其中:规划建设主体工程38517.47平方米,项目规划绿化面积4209.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费4396.59万元。(七)节能分析1、项目年用电量1017075.00千瓦时,折合125.00吨标准煤。2、项目年总用水量22544.87立方米,折合1.93吨标准煤。3、“开关二极管项目投资建设项目”,年用电量1017075.00千瓦时,年总用水量22544.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.93吨标准煤/年。达产年综合节能量49.36吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15862.92万元,其中:固定资产投资11510.57万元,占项目总投资的72.56%;流动资金4352.35万元,占项目总投资的27.44%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36050.00万元,总成本费用28021.29万元,税金及附加302.68万元,利润总额8028.71万元,利税总额9438.80万元,税后净利润6021.53万元,达产年纳税总额3417.27万元;达产年投资利润率50.61%,投资利税率59.50%,投资回报率37.96%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位822个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区开关二极管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区开关二极管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“开关二极管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位822个,达产年纳税总额3417.27万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.61%,投资利税率59.50%,全部投资回报率37.96%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年以来,“建设质量强国”写入政府工作报告,“实施质量强国战略”纳入国家“十三五”规划纲要。中国制造2025提出“质量为先”的基本方针,将“加强质量和品牌建设”列为九大战略任务之一,决定了质量和品牌要贯穿于建设制造强国的整个进程,要成为部署和落实各项任务的出发点和重要内容。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入30928.03万元,同比增长15.55%(4162.05万元)。其中,主营业业务开关二极管生产及销售收入为27061.75万元,占营业总收入的87.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7292.87万元,较去年同期相比增长573.82万元,增长率8.54%;实现净利润5469.65万元,较去年同期相比增长1084.23万元,增长率24.72%。第四章 项目市场研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2147.93亿元,比上年增长7.08%。其中,第一产业增加值171.83亿元,增长8.29%;第二产业增加值1331.72亿元,增长10.90%第三产业增加值644.38亿元,增长9.30%。一般公共预算收入224.53亿元,同比增长6.36%,一般公共预算支出467.52亿元,同比增长10.64%。国税收入369.28亿元,同比增长7.02%;地税收入亿元73.87,同比增长7.63%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨1.06%,衣着上涨0.74%,居住上涨1.14%,生活用品及服务上涨1.11%,教育文化和娱乐上涨0.95%,医疗保健上涨1.15%,其他用品和服务上涨0.91%,交通和通信上涨0.66%。全部工业完成增加值1779.24亿元。规模以上工业企业实现增加值1512.59亿元,比上年增长8.03%。规模以上AA、BB、CC、DD(含开关二极管)等主导行业共完成工业增加值1097.40亿元,增长11.48%。AA完成增加值480.39亿元,增长5.18%;BB完成工业增加值315.82亿元,增长10.23%;CC完成工业增加值229.37亿元,增长9.25%;DD完成工业增加值103.12亿元,增长5.03%。规模以上工业企业实现主营业务收入6170.30亿元,比上年增长11.50%。实现利润总额412.82亿元,比上年增长10.32%。固定资产投资完成3634.63亿元,比上年增长9.41%。其中,建设项目投资完成3198.47亿元,增长11.96%;房地产开发投资完成436.16亿元,增长8.21%。在固定资产投资中,第一产业投资完成181.73亿元,同比增长6.46%;第二产业投资完成2762.32亿元,同比增长5.61%;第三产业投资完成690.58亿元,增长5.31%。高新技术产业投资916.80亿元,增长5.67%。民间投资3330.16亿元,增长10.64%。城市基础设施投资598.46亿元,增长7.78%。重点项目1587个,完成投资2917.96亿元,增长10.17%。全市实现社会消费品零售总额1565.69亿元,比上年增长7.78%。城镇实现零售额814.08亿元,增长5.26%;乡村实现零售额503.88亿元,增长5.05%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元355.40,增长8.79%。实际利用外资52976.36万美元,同比增长56.65%。外贸进出口总值396.12亿元,同比增长51.47%。其中,出口总值257.48亿元,同比增长52.29%;进口总值138.64亿元,同比增长56.62%。二、区域内开关二极管行业市场分析目前,区域内拥有各类开关二极管企业556家,规模以上企业20家,从业人员27800人。截至2017年底,区域内开关二极管产值173928.43万元,较2016年155057.89万元增长12.17%。产值前十位企业合计收入70658.90万元,较去年62902.96万元同比增长12.33%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长8.92%。预计区域内开关二极管行业市场需求规模将达到262327.78万元,利润总额81334.66万元,净利润26388.75万元,纳税23464.54万元,工业增加值100406.49万元,产业贡献率16.25%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.34%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度180.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42447.8863.64亩2基底面积平方米29008.883建筑面积平方米54757.774138.35万元4容积率1.295建筑系数68.34%6主体工程平方米38517.477绿化面积平方米4209.088绿化率7.69%9投资强度万元/亩180.87六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。3、4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则:项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进;为适应市场竞争要求,根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件,本着高起点、高效率的设计原则,采用先进、可靠、适用技术,制订合理、简捷、科学先进的生产工艺,确保产品质量稳定可靠。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计85台(套),设备购置费4396.59万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11510.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元11510.5772.56%1.1土建工程万元4138.3526.09%1.2设备购置万元4396.5927.72%1.3其它投资万元2975.6318.76%2建设期利息万元-3固定资产投资万元11510.5772.56%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4352.35万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15862.92万元,其中:固定资产投资11510.57万元,占项目总投资的72.56%;流动资金4352.35万元,占项目总投资的27.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4138.35万元,占项目总投资的26.09%;设备购置费4396.59万元,占项目总投资的27.72%;其它投资2975.63万元,占项目总投资的18.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11510.57+4352.35=15862.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11510.5772.56%1.1项目建设投资万元11510.5772.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4352.3527.44%3总投资万元万元15862.92二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入23432.50万元,总成本9401.40万元,利润总额14031.10万元,净利润256.17万元,增值税719.82万元,税金及附加10523.33万元,所得税3507.78万元;第二年收入27037.50万元,总成本10569.29万元,利润总额16468.21万元,净利润12351.16万元,增值税830.56万元,税金及附加269.46万元,所得税4117.05万元;第三年生产负荷100%,收入36050.00万元,总成本28021.29万元,利润总额8028.71万元,净利润6021.53万元,增值税1107.41万元,税金及附加302.68万元,所得税2007.18万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36050.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1107.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元36050.001.1主营业务收入万元36050.001.2其它收入万元-2增值税万元1107.413税金及附加万元302.68(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用28021.29万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加302.68万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8028.71(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=8028.7125.00%=2007.18(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8028.71(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=8028.7125.00%=2007.18(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额8028.71万元,缴纳企业所得税2007.18万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8028.71-2007.18=6021.53(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=50.61%。(2)达产年投资利税率=59.50%。(3)达产年投资回报率=37.96%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入36050.00万元,总成本费用28021.29万元,税金及附加302.68万元,利润总额8028.71万元,企业所得税2007.18万元,税后净利润6021.53万元,年纳税总额3417.27万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元36050.002增值税万元1107.413税金及附加万元302.684总成本费用万元28021.295利润总额万元8028.716企业所得税万元2007.187净利润万元6021.538纳税总额万元3417.279利税总额万元9438.8010投资利润率50.61%11投资利税率59.50%12投资回报率37.96%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.13年。本期工程项目全部投资回收期4.13年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元6021.532投资利润率50.61%3投资利税率59.50%4投资回报率37.96%5回收期年4.13第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来

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