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文档简介

崇义县财政局内部审计监督制度 第一条 为了确保国家财政方针、政策的贯彻落实,提高 财政资金使用效益,强化财政内部监督制约机制,预防违法违 纪的现象发生,根据中华人民共和国审计法 、财政部关于 建立约束机制加强内部监督的规定 ,结合我局工作实际,制定 本制度。 第二条 内部审计由审计监察科组织实施。 第三条 内部审计的主要职责 1、监督检查财政内部各单位遵守财政政策、法规制度及财 务管理情况,并对有关违纪问题提出处理意见; 2、研究制定加强内部财务管理的措施,提出改进和完善有 关制度的意见和建议; 3、办理其他有关监督检查事项。 第四条 内部审计的范围 局机关各科室及直属单位均属内部审计监督检查的范围。 第五条 内部审计的主要内容 按照财政资金拨付流程,进行程序审查和风险评估,揭隐 患,促管理。 1、财政预算资金分配与拨付情况; 2、财政专项资金的分配与拨付情况; 3、财政预算外资金管理情况; 4、各单位在银行开户及财务管理情况; 5、经费和业务费的来源与使用情况; 6、其它资金及财产、物资管理情况。 第六条 内部审计的形式 抽调局相关处室工作人员组成内审工作小组,直接在局内 审工作领导小组的领导下开展内审工作,主要采取“交叉审” 的方式。 1、月查季审。检查各单位内部牵制情况,以及财务收支活 动; 2、年度内部审计。每年同级审计之前,在自查的基础上, 选择部分单位进行年度审计; 3、专项审计。建立健全专项资金日常监督机制,严把审批、 使用和监督三道关口,不定期地对财政专项资金进行内部审计; 4、离任审计。内部审计范围内的主要负责人调离岗位时, 应对其进行离任审计。 第七条 内部审计的程序 1、内部审计由审计监察科拟定年度内审计划(包括时间、 方式、重点项目和被审单位) ,实施内部审计前,提前 7 天向被 审单位发出审计通知。被审单位接到审计通知后应进行自查; 2、内部审计结束前,应及时向被审单位反馈审计情况,被 审单位对审计存在的问题要作出答复; 3、审计人员在调查核实的基础上,写出审计报告和审计决 定,报局党组批准后,送达被审计单位; 4、督促被审计单位执行审计决定,进行整改; 5、被审计单位的整改措施,应按时报送审计监察科; 6、实行内部审计通报制度,将审计结果在一定范围内公开。 第八条 内部审计的要求 1.对局属基层单位的内部审计工作,原则上每两年至少开 展 1 次,由局监察室牵头组织实施,制定相应的工作方案,工 作方案经局内审领导小组批准后实施。 2.内审工作方案确定内部审计对象后,监察室应在 5 个工 作日内向被审计单位送达内部审计通知书。 3.被审计单位应当在收到内审通知书后 10 个工作日内向工 作组提交内审自查报告。 4.内审工作组独立开展内部审计工作,任何单位和个人不 得拒绝、阻碍,有关单位和个人应当如实反映情况,被审单位 要提高认识,积极支持配合,按规定提供有关帐簿、凭证、报 表、文件和资料等,协助内审人员的工作。 5.内审工作组对审计事项实施审计后,应尽快编制审计报 告初稿并征求被审计单位意见。被审计单位应当自接到审计报 告初稿之日起 10 个工作日内,将书面意见送交工作组,逾期即 视为无异议。 6.内审办公室对审计报告初稿进行审核后,报局主要负责 人审批定稿并提交局内审领导小组集体审阅。 7.所有内审工作资料应在内审工作全部结束后入档保存。 第九条 内部审计的处理 1、内部审计贯彻以事实为依据,以法规为准绳的原则; 2、对查出的问题,由审计监察科按规定作出处理建议,报局党 组批准执行; 3、涉及违法违纪问题,按规定移交司法部门追究法律责任。 第十条 内部审计的纪律 1、内部审计人员应依法审计、坚持原则、实事求是; 2、审计

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