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文档简介

国家新闻出版广电总局 2014 年部门预算说明 一、 主要职能 (一)负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。 (二)负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案,制定部门规章、政 策、行业标准并组织实施和监督检查。 (三)负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程 和公益活动,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定国家古籍整理出 版规划并组织实施。 (四)负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实 施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。 (五)负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容 和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作, 组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全国新闻记者证的监制管 理。 (六)负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行 监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和 质量。 (七)负责推进新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订新闻出版广播影视科技发展 规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监 测和安全播出进行监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。负 责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。 (八)负责印刷业的监督管理。 (九)负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动新闻出版 广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台 的交流与合作。 (十)负责著作权管理和公共服务,组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案 件,负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。 (十一)负责组织、指导、协调全国“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担全 国“扫黄打非”工作小组日常工作。 (十二)领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台,对其宣传、发展、 传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。 (十三)承办党中央、国务院交办的其他事项。 二、 单位构成 国家新闻出版广电总局属中央一级预算单位,内设 22 个职能司局。2014 年,总局共 有 37 个二级预算单位(附表如下)。 序号 单 位 名 称 1 国家新闻出版广电总局本级 2 中央人民广播电台 3 中国国际广播电台 4 中央电视台 5 国家广播电影电视总局无线电台管理局 6 国家广播电影电视总局监管中心 7 国家广播电影电视总局机关服务中心 8 中国广播艺术团 9 中国电影乐团 10 中国爱乐乐团 11 国家广播电影电视总局培训中心 12 国家广播电影电视总局电影剧本规划策划中心 13 国家广播电影电视总局广播影视人才交流中心 14 国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心 15 国家广播电影电视总局广播科学研究院 16 中国电影资料馆(中国电影艺术研究中心) 17 中国电影科学技术研究所 18 国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室 19 国家广播电影电视总局广播电视规划院 20 国家广播电影电视总局电影技术质量检测所 21 国家广播电影电视总局电影数字节目管理中心 22 国家广播电影电视总局广播影视发展研究中心 23 国家广播电影电视总局信息中心 24 国家广播电影院电视总局广播电视卫星直播管理中心 25 国家出版基金规划管理办公室 26 中国版本图书馆 27 中国版权保护中心 28 中华版权代理中心 29 新闻出版总署出版产品质量监督检测中心 30 中国新闻出版研究院 31 中国印刷博物馆 32 中国出版协会 33 人民出版社 34 新闻出版总署信息中心 35 新闻出版总署教育培训中心 36 新闻出版总署机关服务局 37 新闻出版报社 三、 2014 年预算情况 (一) 公共预算 1.收支预算总体情况 国家新闻出版广电总局 2014 年公共预算收入总计 1,017,764.25 万元,其中:上年结 转 19,564.38 万元,占 1.92%;用事业基金弥补收支差额 6,115.00 万元,占 0.6%;财政拨 款收入 628,229.79 万元,占 61.73%;事业收入 328,562.52 万元,占 32.28%;事业单位经 营收入 2,140.56 万元,占 0.21%;其他收入 33,152.00 万元,占 3.26%。 国家新闻出版广电总局 2014 年公共预算收入构成情况(单位:万元): 国家新闻出版广电总局 2014 年公共预算支出总计 1,017,764.25 万元,其中:基本支 出 487,132.05 万元,占 47.86%;项目支出 530,625.93 万元,占 52.14%;结转下年 6.27 万 元,占 0.002%。 国家新闻出版广电总局 2014 年公共预算支出构成情况(单位:万元): 2.财政拨款预算情况 (1)总体情况 国家新闻出版广电总局 2014 年公共预算财政拨款共计 628,229.79 万元,其中:基本 支出 137,908.30 万元;项目支出 490,321.49 万元。 (2)结构情况 国家新闻出版广电总局 2014 年公共预算财政拨款 628,229.79 万元,主要用于以下方 面:外交(类)支出 76 万元,占 0.01;教育(类)支出 410 万元,占 0.07;科学(类) 支出 36,365.94 万元,占 5.79;文化体育与传媒(类)支出 567,951.89 万元,占 90.41;社会保障与就业(类)支出 4,265.96 万元,占 0.68;住房保障支出 19,160.00 万元,占 3.05。 国家新闻出版广电总局 2014 年公共预算财政拨款构成情况(单位:万元): 具体使用情况如下: 外交(类)支出 76 万元,比 2013 年预算执行数减少 120 万元,减少 61.22%。其中: 外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项)支出 66 万元,与 2013 年预算执行数 持平。 外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项)支出 10 万元,比 2013 年预算执行数 增加 10 万元。主要原因:新增国际儿童读物联盟项目。 外交(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)支出 0 万元,比 2013 年预算执行 数减少 130 万元,减少 100%。主要原因:2013 年预算中亚洲国家广播电视数字化直播技术 交流推广会等一次性项目已经完成。 教育(类)支出 410 万元,比 2013 年预算执行数增加 410 万元。其中: 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出 60 万元,比 2013 年预算执行数增 加 60 万元,主要原因:根据政府收支分类科目使用的有关规定,从 2014 年起,党校培训 项目由其他广播影视支出科目调整至此科目。 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)350 万元,比 2013 年预算执行数增加 350 万元,主要原因:根据政府收支分类科目使用的有关规定,从 2014 年起,新闻出版岗 位业务培训项目由其他新闻出版支出科目调整至此科目。 科学技术(类)支出 36,365.94 万元,比 2013 年预算执行数增加 11,307.67 万元, 增长 45.13%。其中: 科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项)支出 4,916.88 万元,比 2013 年执行 数增加 337.11 万元,增长 7.36%。主要原因:根据中央有关文件精神,加大对科研机构稳 定支持力度,增加科研机构在职人员经费预算。 科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)支出 21,734.06 万元,比 2013 年 执行数增加 6,684.06 万元,增长 44.41%。主要原因:2014 年重新启动了国家数字复合出 版系统工程项目。 科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)支出 0 万元,比 2013 年执行 数减少 995 万元,减少 100%。主要原因:2013 年预算中宽带互动新媒体实验室建设项目已 经完成。 科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)支出 4900 万元,比 2013 年执行数增加 4300 万元,增长 716.67%。主要原因:增加中国广播网网络系统 IPv6 升级改造、直播卫星和地面数字电视广播技术研究及应用示范等 2 个项目。 科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 3,710.00 万元,比 2013 年执行数增加 981.5 万元,增长 35.97%。主要原因:增加部分科学修缮购置一次性项 目预算。 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)支出 1,105 万元, 与 2013 年执行数持平。 文化体育与传媒(类)支出 567,951.89 万元,比 2013 年预算执行数减少 141,588.67 万元,减少 19.95%。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)行政运行(项)支出 3,834.49 万元,比 2013 年执行数减少 492.01 万元,减少 11.37%。主要原因:2013 年预算执行中,根据工作实际 需要用部门机动经费弥补本级公用经费不足。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)一般行政管理事务(项)支出 31,147.59 万元, 比 2013 年执行数增加 4,505.47 万元,增长 16.91%。主要原因:增加网络视听节目内容建 设、公益广告扶持等项目经费。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)机关服务(项)支出 10,615.23 万元,比 2013 年执行数增加 516 万元,增长 5.11%。主要原因:增加新建监管大楼运行维护经费。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播(项)支出 283,525.16 万元,比 2013 年 执行数减少 74,672.49 万元,减少 20.85%。主要原因:2013 年预算中含中国国际广播电台 国际传播能力建设项目追加预算。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)电视(项)支出 9,025.00 万元,比 2013 年执 行数减少 75,514.00 万元,减少 89.32%。主要原因:2013 年预算中含中央电视台国际传播 能力建设项目追加预算。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)电影(项)支出 45,373.63 万元,比 2013 年执 行数增加 3,334.77 万元,增长 7.93%。主要原因:增加了电影数字平台及应用管理系统改 造升级等基本建设项目。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播电视监控(项)支出 56,716.62 万元,比 2013 年执行数增加 5,552.16 万元,增长 10.85%。主要原因:增加广播监测网系统智能化 升级等基本建设项目经费。 文化体育与传媒(类)广播影视(款)其他广播影视支出(项)支出 36,508.18 万元, 比 2013 年执行数增加 377.50 万元,增长 1.04%。主要原因:增加全国有线广播电视网络 业务应用技术研究测试平台等基本建设项目经费。 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)行政运行(项)支出 3,070.88 万元,比 2013 年执行数减少 74.27 万元,减少 2.36%。主要原因:2013 年预算执行中,根据工作实际需 要用部门机动经费安排了抚恤金和中国出版博物馆筹备经费。 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)一般行政管理事务(项)支出 19,096.58 万元, 比 2013 年执行数增加 1404.58 万元,增长 7.94%。主要原因:增加中国出版“走出去”专 项资金和新闻出版监管等专项经费。 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)机关服务(项)支出 120.43 万元,与 2013 年 执行数持平。 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)支出 55,432.90 万元,比 2013 年执行数增加 12,735.61 万元,增长 29.83%。主要原因:国家出版基金项目预算增加。 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)版权管理(项)支出 6,924.61 万元,比 2013 年执行数增加 3,154 万元,增长 83.65%。主要原因:版权管理一次性项目预算增加。 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版市场管理(项)支出 3,000 万元,比 2013 年执行数增加 700 万元,增长 30.43%。主要原因:出版市场管理经费预算增加。 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)其他新闻出版支出(项)支出 1404.59 万元, 比 2013 年执行数减少 347.99 万元,减少 19.86%。主要原因:根据政府收支分类科目使用 的有关规定,从 2014 年起,新闻出版岗位业务培训项目由此科目调整至培训支出科目。 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项) 支出 2,156 万元,与 2013 年执行数持平。 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项) 支出 0 万元,比 2013 年执行数减少 22,768.00 万元,减少 100%。主要原因:2013 年预算 执行数中含追加文化产业发展资金项目预算。 社会保障和就业(类)支出 4265.96 万元,比 2013 年预算执行数减少 22 万元,减 少 0.51%。其中: 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 支出 3,764.30 万元,比 2013 年执行数减少 38 万元,减少 1.00%。主要原因:离退休人员 变动,所需经费减少。 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)支出 501.66 万元,比 2013 年执行数增加 16 万元,增长 3.29%。主要原因:增加规范行政单位 离退休人员管理机构在职人员津补贴财政补助经费预算。 住房保障支出(类)支出 19,160.00 万元,比 2013 年预算执行数增加 1,201.00 万 元,增长 6.69%。其中: 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 13,500.00 万元,比 2013 年执行数增加 1,420.00 万元,增长 11.75%。主要原因:人员变动,住房公积金实际 需求增加。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 1,160.00 万元,比 2013 年执行数增加 1.00 万元,增长 0.09%,与 2013 年执行数基本持平。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 4,500.00 万元,比 2013 年执行数减少 220.00 万元,减少 4.66%。主要原因:人员变动,购房补贴实际需求减 少。 (二) 政府性基金 国家新闻出版广电总局 2014 年政府性基金预算收入 36,555 万元,支出 36,555 万元, 其中:基本支出 575 万元,占 1.57%;项目支出 35,980 万元,占 98.43%。 国家新闻出版广电总局 2014 年政府性基金预算支出构成情况(单位:万元): (三) 关于 2014 年度“三公”经费预算的说明 国家新闻出版广电总局 2014 年度“三公”经费财政拨款预算 9,090.29 万元,其中: 因公出国(境)费 3,584.86 万元、公务用车购置费 308.35 万元、公务用车运行费 4,024.80 万元、公务接待费 1,172.28 万元。 国家新闻出版广电总局 2014 年度“三公”经费财政拨款预算比 2013 年预算执行数减 少 939.2 万元,比 2013 年预算数减少 1,671.09 万元,其中:因公出国(境)费比 2013 年 预算数减少 401.23 万元,公务用车购置费比 2013 年预算数减少 65.65 万元,公务用车运 行费比 2013 年预算数减少 725.24 万元,公务接待费减少 478.97 万元。主要原因是按照中 央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩因公出国(境)费和公 务用车购置及运行费。 四、名词解释 (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如广 播电台、电影卫星频道节目制作中心的广告收入、新闻出版活动收入、科研单位科研收入 等。 (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途 继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 (七)外交支出:指新闻出版和广播电视有关国际组织会费等支出。 (八)教育支出:指新闻出版各广播影视有关干部教育和培训支出。 (九)科学技术支出:指所属科研单位的日常运转以及基础设施修缮和设备购置等方 面支出。 (十)文化体育与传媒支出:指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事 业发展等方面支出。 (十一)社会保障和就业支出:指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构 等方面支出。 (十二)住房保障支出:指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 1.住房公积金:是按照住房公积金管理条例的规定,由单位及其在职职工缴存的 长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中 普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工 资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦 边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统 一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 2.提租补贴:是经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提 高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确 定,人均月补贴 90 元。 3.购房补贴:是根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 (国发199823 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4 倍 以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建 设部等单位的通知(厅字20058 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定 和标准执行。 (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和 公用支出。 (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的 支出。 (十五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (十六)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 附表 1 国家新闻出版广电总局 2014 年度公共预算收支总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 628,229.79 一、外交 87.29 二、事业收入 328,562.52 二、教育支出 410.00 三、事业单位经营收入 2,140.56 三、科学技术 56,544.82 四、其他收入 33,152.00 四、文化体育与传媒 933,998.06 五、社会保障和就业 5,585.96 六、住房保障支出 21,131.85 本年收入合计 992,084.87 本年支出合计 1,017,757.98 用事业基金弥补收支差额 6,115.00 结转下年 6.27 上年结转 19,564.38 收 入 总 计 1,017,764.25 支 出 总 计 1,017,764.25 附表 2 国家新闻出版广电总局 2014 年度公共预算收入表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 上年结转 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 事业单位经营收入 下级单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 合 计 1,017,764.25 19,564.38 628,229.79 328,562.52 2,140.56 33,152.00 6,115.00 202 外交支出 87.29 11.29 76.00 20204 国际组织 87.29 11.29 76.00 2020401 国际组织会费 77.29 11.29 66.00 2020402 国际组织捐赠 10.00 10.00 205 教育支出 410.00 410.00 20508 进修及培训 410.00 410.00 2050802 干部教育 60.00 60.00 2050803 培训支出 350.00 350.00 206 科学技术支出 56,544.82 2,520.48 36,365.94 13,239.00 2,890.50 1,528.90 20603 应用研究 46,805.06 2,495.72 26,650.94 13,239.00 2,890.50 1,528.90 2060301 机构运行 22,674.93 99.65 4,916.88 13,239.00 2,890.50 1,528.90 2060302 社会公益研究 24,130.13 2,396.07 21,734.06 20604 技术研究与开发 4,900.00 4,900.00 2060403 产业技术研究与开发 4,900.00 4,900.00 20605 科技条件与服务 3,710.00 3,710.00 2060503 科技条件专项 3,710.00 3,710.00 20699 其他科学技术支出 1,129.76 24.76 1,105.00 2069999 其他科学技术支出 1,129.76 24.76 1,105.00 207 文化体育与传媒支出 933,998.06 16,886.54 567,951.89 315,108.12 2,140.56 27,355.95 4,555.00 20704 广播影视 829,644.86 16,386.54 476,745.90 305,405.40 281.00 26,281.02 4,545.00 2070401 行政运行 5,264.49 3,834.49 1,430.00 2070402 一般行政管理事务 31,679.76 532.17 31,147.59 2070403 机关服务 28,279.07 364.84 10,615.23 7,690.00 9,609.00 2070404 广播 373,205.40 5,523.58 283,525.16 75,928.70 6,227.96 2,000.00 2070405 电视 219,026.20 1.20 9,025.00 205,700.00 4,300.00 2070406 电影 53,281.27 298.50 45,373.63 2,880.64 281.00 4,447.50 2070407 广播电视监控 60,141.82 120.00 56,716.62 2,530.00 130.20 645.00 2070499 其他广播影视支出 58,766.85 9,546.25 36,508.18 10,676.06 136.36 1,900.00 20705 新闻出版 102,197.20 500.00 89,049.99 9,702.72 1,859.56 1,074.93 10.00 2070501 行政运行 3,190.88 3,070.88 120.00 2070502 一般行政管理事务 19,096.58 19,096.58 2070503 机关服务 1,893.10 120.43 1,554.57 218.10 2070505 出版发行 60,792.76 500.00 55,432.90 4,264.04 329.99 255.83 10.00 2070506 版权管理 10,295.46 6,924.61 1,766.28 1,529.57 75.00 2070507 出版市场管理 3,400.00 3,000.00 400.00 2070599 其他新闻出版支出 3,528.42 1,404.59 2,117.83 6.00 20799 其他文化体育与传媒支 出 2,156.00 2,156.00 2079902 宣传文化发展专项支 出 2,156.00 2,156.00 208 社会保障和就业支出 5,585.96 4,265.96 1,320.00 20805 行政事业单位离退休 5,585.96 4,265.96 1,320.00 2080501 归口管理的行政单位 离退休 4,944.30 3,764.30 1,180.00 2080503 离退休人员管理机构 641.66 501.66 140.00 221 住房保障支出 21,138.12 146.07 19,160.00 215.40 1,585.55 31.10 22102 住房改革支出 21,138.12 146.07 19,160.00 215.40 1,585.55 31.10 2210201 住房公积金 13,810.28 37.04 13,500.00 157.93 85.31 30.00 2210202 提租补贴 1,229.42 61.17 1,160.00 6.91 1.34 2210203 购房补贴 6,098.42 47.86 4,500.00 50.56 1,498.90 1.10 合 计 1,017,764.25 19,564.38 628,229.79 328,562.52 2,140.56 33,152.00 6,115.00 附表 3 国家新闻出版广电总局 2014 年度公共预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 事业单位经营支出 对下级单位 补助支出 合 计 1,017,757.98 487,132.05 530,625.93 - - - 202 外交支出 87.29 - 87.29 - - - 20204 国际组织 87.29 - 87.29 - - - 2020401 国际组织会费 77.29 - 77.29 - - - 2020402 国际组织捐赠 10.00 - 10.00 - - - 205 教育支出 410.00 - 410.00 - - - 20508 进修及培训 410.00 - 410.00 - - - 2050802 干部教育 60.00 - 60.00 - - - 2050803 培训支出 350.00 - 350.00 - - - 206 科学技术支出 56,544.82 22,674.93 33,869.89 - - - 20603 应用研究 46,805.06 22,674.93 24,130.13 - - - 2060301 机构运行 22,674.93 22,674.93 - - - - 2060302 社会公益研究 24,130.13 - 24,130.13 - - - 20604 技术研究与开发 4,900.00 - 4,900.00 - - - 2060403 产业技术研究与开发 4,900.00 - 4,900.00 - - - 20605 科技条件与服务 3,710.00 - 3,710.00 - - - 2060503 科技条件专项 3,710.00 - 3,710.00 - - - 20699 其他科学技术支出 1,129.76 - 1,129.76 - - -

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