已阅读5页,还剩10页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
物资采购管理标准 目 录 一、 目的 3 二、 适用范围 3 三、 定义 3 四、 采购人员管理要求 3 五、 供应商选择标准 4 六、 供应商选择、评价和终止办法 4 1、供应商档案管理要求 .4 2、供应商选择流程 .5 3、供应商选择考察表 .6 4、合格供应商名录 .7 5、供应商资料卡 .8 6、供应商考核办法及考核表 .9 7、终止供应商的报告 10 七、 采购流程 .11 1、采购原则 11 2、常规采购 11 3、小额应急采购 12 八、 货物检验 .13 1、抽货检验标准 13 2、货物检验报告 14 九、 采购中心职责与绩效考核 .15 1、采购中心工作职责 15 2、采购主管绩效考核标准 15 十、 采购报告必须具备要素及分析图表 .16 一、目的 规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日 常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等 采购的控制。 三、定义 供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 购物申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单 据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购主 管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的 的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。 终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其 终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。 抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权 责部门编写交采购中心汇总成册。 货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告 和处理意见。 四、采购人员管理要求 洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 严格遵守采购规范流程,按流程办事; 能及时按质按量地采购到所需物品; 严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量; 科学、客观、认真地进行收货质量检查; 处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题; 认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水 平的建议; 做好采购相关文档的存档、备份工作; 在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本; 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ,除急购外不得采购,急 购需在申请单上注时“急购” ,并由总经理补批; 凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项目,通知 各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购; 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得随意 变更供应商; 五、供应商选择标准 具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识; 注册资金达到 50 万以上的一般纳税人; 健全的商务管理流程和制度; 良好的财务状况,至少可以给予七天以上帐期; 具有优势的产品资源; 相对有利于我公司的供配货地理区位; 积极的合作态度; 六、供应商选择、评价和终止办法 供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储 多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、 能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。 对供应商资信由高到低分为 A、B、C、D 四类。具体定类办法参见供应商考核办法及 考核表 。 1、供应商档案管理要求 对于供应商的管理,要求建立存档文档表格和电子表格,存档文件包含供应商选择 考察表 、 供应商名录 、 供应商资料卡 供应商考核表 、 询价记录 、 采购记录 、 到货检验报告和终止供应商的报告 ,以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、 表格按公司要求进行统一备份存档管理。 供应商选择流程 专业 媒体 市场 走访 专业 网站 各种 名册 客户 介绍 展览会和 行业活动 名片 筛选待选择的供应商 进行资信调查 考 察 上门了解 经 济 实 力 信 誉 财 务 状 况 优 势 产 品 资 源 管 理 水 平 营 业 执 照 税 务 登 记 证 考察结果报告 商务经理审批 运作中心总监审批 正式洽谈 选择供应商的程序流程图 3、供应商选择考察表 供应商选择考察表 考察人: 年 月 日 待选供应商基本资料 名称 法人代表: 地址: 邮 编: 电话: 联系人: 传真: 经营性质: 主营产品: 详细评价指标 序号 评价办法 结果 备注 1 注册资金数额是多少 2 是不是一般纳税人 3 上年度销售额是多少 4 给其他商家账期一般是多久 经济实力 5 一共有多少员工 序号 评价办法 结果 备注 1 被媒体曝光次数 2 业内口碑 3 有哪些假货/水货 市场信誉 4 售后服务水平怎么样 序号 评价办法 结果 备注 1 与主营产品厂家的关系(代理/经销/总代) 2 给不同渠道的价格结构及毛利 3 相关产品线是否齐全 优势资源 4 最短送货时间是多久 序号 评价办法 结果 备注 1 业务人员有没有怠慢顾客现象 2 对售前咨询有没有耐心讲解 3 有没有完善的货物进出流程 管理水平 4 员工是不是大小事情都要请示 批示意见 商务经理意见 签名: 运作中心总监 意见 签名: 考察结果 推荐为 C 类认可供应商 推荐为 D 类认可供应商 不能推荐为供应商 4、合格供应商名录 合格供应商名录 表格更新日期: 年 月 日 序号 编号 企业名称 等级 地址 提供的产品 及折扣 联系人 电话 备 注 5、供应商资料卡 供应商资料卡 供应商编号: 建卡日期: 产品类别: 建卡人: 公司名称 联系人/职务 公司地址 电 话 传 真 仓库地址 电 话 传 真 开户行 帐 号 公司类别 代理商 代理级别: 生产商 创立时间 注册资本 法人代表 公司性质 公司规模 管理层 技术人员 普通员工 合计 人数人 员构 成 比例 经营范围 序 号 考 核 年 度 准时交货率 品质 服务 总分 评等 考核表 编号 备注 6、供应商考核办法及考核表 供应商的考核采取财年度考核办法,由采购中心征集各方意见汇总成考核评语,再由相关权责部门 给出评审意见,最终由运作总监决定是否终止供应资格。 供应商考核表 NO:PUR-KS-流水号 供应商名称 考核日期 主要考核人 产品名称 考 核 评 语 评分 等级 准时 交货率 品质 服务 考 核 内 容 其它 综 合 评 价 意 见 是否取消其资格 各 权 责 部 门 审批 意见 7、终止供应商的报告 终止供应商的报告 年 月 日 供应商编号: 供应商名称: 建立联系时间: 最初联系人: 目前联系人: 来往主要业务: 终止原因: 目前来往财、物、帐等情况: 终止该供应商可能造成的影响: 终止供应商的步骤: 终止供应商申请人签字: 商务经理签字: 运作总监批示: 七、采购流程 1、采购原则 采购经办人员接获“请购单“ 后应依请购的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料, 需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。 采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时,采购经办人员要及时转入撤消程序,即中止本次采购 作业,并在相关单据上加盖“撤消”章。 采购经办人员询价完成后,于“请购单“ 详填询价或议价结果及拟订 “订购厂商“交货期限“与“报价有 效期限“经主管审核,并依请购核决权限呈核 2、常规采购 业务人员 采购中心 商务部经理 财务部门 询价请求 询价 填写购物申 请表 部门经 理审批 否 结束 是 议价 是否 A 类 供应商 是 采购 确定最终 供应商 应付款 3、小额应急采购 需求人 采购中心 商务部经理 总经理室 财务部 提出采购 需求 询价/议价 补签字 填写购物申请 单(注明应急 采购) 实施采购 补签字 主管补签 补签字 应付款 八、货物检验 1、抽货检验标准 来料名称 抽样数 验收准则 接收数量 计算机主机 100% 1) 运行测试正常,配置正确 2) 机箱无破损、变形 3) 全新设备 不合格拒收 CPU 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 内存 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 主板 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 硬盘 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 板卡(显示卡、网卡、 声卡等) 100% 1) 运行测试正常,配置正确 2) 外观无破损、变形 不合格拒收 软盘驱动器 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 光盘驱动器 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 键盘 50% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 鼠标 50% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 显示器 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 外观无破损、变形 不合格拒收 UPS 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 机箱无破损、变形 不合格拒收 网络交换机 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 机箱无破损、变形 不合格拒收 路由器 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 机箱无破损、变形 不合格拒收 集线器 100% 1) 运行测试正常,配置正确2) 机箱无破损、变形 不合格拒收 网线 30% 1) 机箱无破损、变形 2) 原厂包装和无开箱痕迹 3) 全新产品 不合格拒收 接插件(面板、模块等) 30% 1) 机箱无破损、变形2) 原厂包装和无开箱痕迹 3) 全新产品 不合格拒收 2、货物检验报告 NO: 供应商: 检验日期: 年 月 日 产品名称 型号规格 来货数量 来货日期 抽样数量 验 证 记 录 序号 验证项目 标准要求 实测结果 结论 验证结论: 检验人: 复核: 不合格批处理意见: 可用 挑选 囗换货 囗退货 审批: 九、采购中心职责与绩效考核 1、采购中心工作职责 i. 建立供应厂商与价格记录; ii. 采购方式设定及市场行情调查; iii. 询价、比价、议价、订购工作; iv. 送货进度控制与逾送督促; v. 来货质量、数量异常处理; vi. 付款整理、审查; vii. 提交采购工作报告。 2、采购主管绩效考核标准 采购主管的绩效标准 工作职责 绩效指标 绩效标准 完成项目所 需的采购工作 使申请部门得到所需 的设备和材料 1.一个月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的 次数不超过 1 次; 2.一年内因采购的设备型号错误造成的退货次数不超过 2 次; 3.项目采购的成本控制在预先设定的范围内。 优秀绩效的表现: 尽可能地推迟付款时间;控制进货速度,使库 存最小;向多方供货商询价,得到性价比最佳 的供货。 改进采购的工作流 程和标准 改进了的流程或标准 上级主管人员对以下方面表示满意: *所 有 的 采 购 有 关 流 程 和 工 作 标 准 每 年 至 少 进 行 一 次 修 订 ; *相关的规定得到了正确的发布和沟通; *在流程中能够考虑到对不同情况的区别对待。 供货商关系管理 供货商关系 1.对大的供货商能定期进行拜访; 2.供应商总数减少,使供货更为集中。 优秀绩效的表现: 能够帮助供货商解决一定的问题。 向管理层提供采购 报告 管理层所得到的信息 管理层对如下方面表示满意: *提供的采购报告
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二年级上册数学(人教版)3.两位数连加、连减和加减混合运算练习-1教学设计
- 《火车过桥》(教案)四年级上册奥数人教版
- 2024年化妆品品牌建设合作
- 大班安全教案《水的安全》
- (2024版)高端装备制造业产业链协同创新协议
- 建筑行业绿色节能改造方案
- 生态农业水稻种植技术方案
- 酒店给排水系统施工组织设计方案
- 公共交通系统安全演练方案
- 2024化工原料搬运吊装安全合同
- 2024-2025学年七年级上学期期中考试英语试题
- 职域行销BBC模式开拓流程-企业客户营销技巧策略-人寿保险营销实战-培训课件
- 光电效应测定普朗克常数.ppt
- “让学引思”高效课堂推进策略的研究
- 《培训机构教师薪酬制度》
- 点子图方格纸合计
- 乘法的故事(小学二年级课前小故事).ppt
- 光荣升旗手PPT课件
- 《骨盆重要性》PPT课件.ppt
- WHO癌痛的三阶梯止痛的原则
- 第二节络合物的分子轨道理论
评论
0/150
提交评论