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文档简介

1、电子光学仪器项目立项申请书(一)项目名称电子光学仪器项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某某产业示范园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以电子光学仪器为核心的综合性产业基地,年产值可达32000.00万元。二、项目承办单位xxx公司三、报告咨询机构泓域咨询四、项目建设背景积极构建高端高质高效现代产业体系,着力塑造“济南设计”“济南智造”“济南服务”品牌,全面增强经济影响力、区域带动力和环境吸引力,加快建设全国重要的区域性经济中心。建设信息经济强市。充分释放现代信息技术跨界融合的巨大潜力,加速信息技术向经济领域渗透融合,增创信息产业发展新优势,加快形成信息化强劲推动

2、的经济发展新形态。发展壮大信息产业。以云计算应用需求为牵引,做大做强高端容错计算机、高性能服务器、网络设备、大容量存储、云服务终端等云计算产业链。加快发展集成电路产业,提升新一代网络与通信产品的研发与产业化水平,推进量子通信科研成果转化,培育卫星通信、光通信产业,支持北斗系统应用产业,积极发展物联网、应用电子、数字家庭、空间地理信息应用等产业。发挥国产自主可控软件优势,发展操作系统、中间件、数据库等基础软件,丰富工业软件产品体系,做大信息安全产业规模,培育特色应用软件产业集群,发展信息系统集成、信息技术咨询产业,培育移动应用、位置服务、社交应用等网络信息服务业,打造高端软件和信息技术服务业基地

3、。依托碳化硅衬底、铌酸锂单晶薄膜技术优势,完善器件制造与终端应用环节,建设国内领先、国际先进的碳化硅半导体产业和光电子产业基地。扎实推进中国软件名城、国家信息产业高技术产业基地等创新示范平台建设,不断增强政策聚焦作用和产业服务功能。加快发展互联网经济。发挥互联网对提升实体经济创新力的重要作用,实施“互联网”行动计划,推进互联网技术与产业领域融合创新,发展以要素、产能、需求高效对接为特征的分享经济。健全电子商务支撑体系,培育电子商务服务能力,加快电子商务应用普及深化,推动互联网与生产性、生活性服务业融合发展,打造国家电子商务发展示范城市。推动互联网与制造业融合,提升制造业数字化、网络化、智能化水

4、平,发展大规模个性化定制,推进网络化协同制造,加速制造业服务化转型。加快发展智慧能源,建设分布式能源网络,发展以可再生能源为主体、多种能源协调互补的能源互联网。利用互联网提升农业生产、经营、管理和服务水平,发展精准化生产、网络化服务、智能高效、绿色安全的智慧农业。优化发展环境,做强优势领域,培育一批国内领先的互联网应用企业和基础服务企业,构建现代互联网产业体系。“十三五”时期,在全省率先形成网络化、智能化、服务化、协同化的互联网产业生态体系,互联网经济成为创新发展的重要驱动力量。促进大数据发展应用。落实国家促进大数据发展行动纲要,加快国家信息惠民和智慧城市建设试点,推动政府信息系统、公共数据互

5、联开放共享及社会化开发利用,全面深化大数据在各行业领域的创新应用。建设完善全市政府数据统一共享交换平台,整合市级及以下各类政府信息平台和信息系统,集中构建统一的互联网政务数据服务平台和信息惠民服务平台。综合运用大数据技术,推进政府简政放权和监管方式转变,推动政府治理精准化、商事服务便捷化、安全保障高效化、民生服务普惠化。促进大数据在制造业产品全生命周期、产业链全流程的集成运用,加快服务业大数据应用,培育数据应用新业态,发展农业农村大数据。依托我市信息产业基础优势,加快形成大数据产品体系,构建竞争优势突出的大数据产业链。支持企业开展基于大数据的第三方数据服务,积极培育一批大数据应用开发企业,加快

6、形成区域集聚发展优势。“十三五”时期,率先建成政府数据统一开放平台,区域性数据资源得到汇聚应用,大数据产业实现快速发展。推进信息化与工业化深度融合。实施两化深度融合示范工程,制定实施智能制造发展规划,努力打造“济南智造”品牌。加快高档数控机床、工业机器人等智能制造装备的研发与产业化,着力突破关键功能部件、智能化仪器仪表等领域,全面推广数控技术、智能技术,促进装备制造智能化。加强工业互联网设施建设和示范推广,推动物联网、云计算、大数据、人机交互、增材制造、智能物流管理等技术和装备应用,提高精准制造、敏捷制造能力。研究部署信息物理系统(CPS),实现生产经营流程重构再造。实施智能工厂示范行动,加快

7、劳动密集型行业“机器换人”、流程制造行业生产过程智能化、离散制造行业数字化车间建设,积极创建智能工厂、互联工厂。建设智能制造创新平台和公共服务平台,完善智能制造服务支撑体系。“十三五”时期,信息化指数保持全省首位,两化融合发展水平指数全省领先,打造成为国内领先的智能制造基地。打造服务经济发展高地。突出省会综合优势,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,促进生活性服务业向精细和高品质转变,提升“济南服务”品牌影响力,打造辐射区域更广、在全国具有较强竞争力的现代服务业强市。推动生产性服务业创新发展。适应产业融合发展趋势和服务专业化要求,提高生产性服务业发展质量和供给能力,提升带动经济整体运行效

8、率。围绕工业、规划、建筑与环境、文化创意等领域,促进设计服务专业化、集成化、规模化发展,建设区域性设计服务集聚中心,全力打造“济南设计”品牌。规划建设检验检测服务园区,吸引国内外标准化专业技术机构入驻,推动检验检测与认证机构聚集发展。加快发展科技创新服务,全面提升人力资源服务、研发服务、创业孵化、科技成果转化、知识产权服务能力水平,促进信息技术服务、节能环保服务、生物技术服务加快发展,打造区域性高技术服务业创新发展高地。积极发展战略规划、营销策划、市场调查、管理咨询等提升产业发展素质的商务咨询服务,大力发展资产评估、会计、审计、税务、勘察设计、工程咨询等专业咨询服务。加快西部会展中心建设,提升

9、园博园会展中心功能,完善国际会展中心和舜耕会展中心配套服务功能,积极申办国字号、国际性展会,着力培育自主会展品牌,尽快跻身中国十大会展名城。促进生活性服务业提质增效。适应群众多元化消费需求,培育新的消费增长点,推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。系统整合文化旅游资源,加快构建大文化、大旅游发展体制,提升历史文化名城旅游品牌,规划建设泉城国际旅游标志核心区,积极创建国际文化旅游名城。统筹商业中心、特色商业街区和社区商业网点建设,加快完善城市新开发片区和农村商贸服务设施,推动商贸企业创新发展和批发市场转型升级。促进住宿餐饮业优化升级,提升餐饮特色街区,支持餐饮“老字号”连锁经营,打造齐鲁美

10、食之都。发展一批各具特色的夜生活集聚区,丰富夜生活,发展夜经济。促进医疗服务、养生康复、健康管理等产业联动发展,发展健康干预、评估、咨询、跟踪、保险等专业配套服务,推动养老服务社会化、产业化,建设区域性健康养老服务中心。发挥省会教育资源优势,形成一批知名教育培训服务品牌,构建多层次多元化教育培训体系。依托阳光大姐品牌,建设完善“12343”家政服务呼叫中心和网络服务平台,鼓励发展各类新兴家庭服务业。稳步发展住房消费,积极发展功能性地产,促进房地产业持续健康发展。构建先进制造业基地。坚定不移把制造业放在更加突出的位置,制定实施中国制造2025济南行动计划,推进工业强基和先进制造攻坚工程,加快制造

11、业向分工细化、协调紧密方向发展,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,塑造工业发展新优势。培育发展新兴产业。以攻克关键技术、扩大产业规模、提高核心竞争力为主攻方向,聚焦发展战略性新兴产业,加快建设综合性国家高技术产业基地。高端装备产业。加快发展数控机床、高端冲压成型设备、基础制造装备及集成制造系统,建设大型压力机及数控机床生产基地。扶持核级压力容器、核级电缆等核能装备产业,支持新型深海钻井平台、先进船舶动力、航空航天制造、客机改装检测、机器人、无人机等领域加快发展。围绕发电、输变电、配电、用电及相关服务业等领域,壮大一批具有核心技术和创新能力的智能电网企业,打造智能电网特色产业基地。抓好城市轨道

12、交通建设机遇,积极发展城轨装备及维修、工程施工机械等产业。生物医药产业。依托国家重大新药创制平台、国家级创新药物孵化基地,加快建设“生命科学城”,形成集科技研发、中试孵化、产业园区于一体的生物医药产业基地,加快发展化药、生物制药、高性能医疗器械、基因检测等产业,积极培育质子治癌等高端产业。发挥科技资源优势,着力构建功能完善、优势突出的生物技术与医药科技创新服务体系。发展生物农业,提升生物制造产业竞争优势。新材料产业。发挥新材料产业园产学研融合创新载体功能,打造区域性新材料科研成果孵化、转化和产业化基地。加快发展高性能半导体材料、新型光电信息材料、胶体材料、特种功能材料、高性能纤维复合材料等产业

13、,加大生物基碳源石墨烯等战略前沿材料的研发力度,推动实现工程化和商业化应用。建立健全以材料创新助推产业创新的政策扶持机制,促进设计、工艺、制造、服务等环节协同创新,加快形成新材料催生新技术、新产品、新产业的联动发展格局。节能环保产业。发展太阳能、风能、生物质能等产业,支持新能源汽车及关键配套产业,大力发展新能源、节能环保装备制造和服务业,建设具有较强竞争力的节能环保产业基地。现代建筑产业。推进国家住宅产业化综合试点,鼓励现代建筑产业与信息产业融合创新,加快发展高附加值的物联网应用产品,积极推动国家建筑物联网标识公共服务平台和住房城乡建设部建筑质量追溯公共服务平台落户。加大政策支持力度,逐步提高

14、建筑产业化技术应用面积比例,扶持建筑产业化核心企业做大做强,建设国内一流现代建筑产业基地。提升传统优势产业。以优化结构、完善产业链、提升价值链为主攻方向,推行智能制造、协同制造、绿色制造、增材制造等先进技术,强化能源资源消耗、污染物排放、生产安全、职业危害等标准的倒逼约束,加快传统优势行业提质增效、转型升级和绿色循环低碳化发展。交通装备产业。推进重汽产业园建设,加快提升大中型客车产业化水平,发展轿车和摩托车产业,提高汽车零部件系统化、模块化配套能力,建设国内最大的重型汽车及专用车研发生产基地。以大企业、大项目为带动,促进本地中小企业开展专业化生产和配套服务,加快形成集成能力强、竞争优势明显的协

15、作配套体系。扩大铁路重载货车、轻载快速货车、专用货车、特种货车等生产规模。机械装备产业。加快建设济南经济开发区模具工业园,规划布局社会化基础制造中心,建成全省重要的模具基地和基础制造基地。推动电力装备、通用机械等产业高端化发展,加快发展工程机械、液压机械等特色集群。原材料工业。加快市区钢铁生产企业有序外迁,推动石化企业向专业园区集中,调整优化水泥建材产品结构,积极发展建筑新材料和延伸加工产品,实现集约、清洁、低碳、安全和可持续发展。消费品工业。大力发展绿色安全的现代食品产业,发展新型纤维、服装面料、高档针织等产业,集聚发展智能家电和商用电器产业,稳步发展日用五金、建筑五金等产业。某某产业示范园

16、区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某某产业示范园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某某产业示范园区,进一步巩固某某产业示范园区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资17505.07万元,其中:固定资产投资13363.45万元,占项目总投资的76.34%;流动资金4

17、141.62万元,占项目总投资的23.66%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入31882.00万元,总成本费用24001.87万元,税金及附加339.04万元,利润总额7880.13万元,利税总额9306.08万元,税后净利润5910.10万元,达产年纳税总额3395.98万元;达产年投资利润率45.02%,投资利税率53.16%,投资回报率33.76%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位450个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范园区及某某产业示范园区电子光学仪器行业布局和结构调整政

18、策;项目的建设对促进某某产业示范园区电子光学仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电子光学仪器项目”,项目的建设能够有力促进某某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位450个,达产年纳税总额3395.98万元,可以促进某某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.02%,投资利税率53.16%,全部投资回报率33.76%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“专精特新”中小企业的培

19、育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。第二章 项目背景、必要性一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方

20、案,满足高端市场高品质的需求。成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平

21、,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有

22、利于公司在市场竞争中赢得主动权。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入19498.03万元,同比增长25.62%(3976.65万元)。其中,主营业业务电子光学仪器销售收入为17363.50万元,占营业总收入的89.05%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4094.595459.455069.494874.5119498.032主营业务收入3646.344861.784514.514340.8817363.502.1电子光学仪器(A)1203.291604.391489.791432.495729.952.2电子光学仪器(B)838.66

23、1118.211038.34998.403993.612.3电子光学仪器(C)619.88826.50767.47737.952951.802.4电子光学仪器(D)437.56583.41541.74520.902083.622.5电子光学仪器(E)291.71388.94361.16347.271389.082.6电子光学仪器(F)182.32243.09225.73217.04868.182.7电子光学仪器(.)72.9397.2490.2986.82347.273其他业务收入448.25597.67554.98533.632134.53根据初步统计测算,公司实现利润总额5786.75万元

24、,较去年同期相比增长1032.57万元,增长率21.72%;实现净利润4340.06万元,较去年同期相比增长711.40万元,增长率19.60%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19498.03完成主营业务收入万元17363.50主营业务收入占比89.05%营业收入增长率(同比)25.62%营业收入增长量(同比)万元3976.65利润总额万元5786.75利润总额增长率21.72%利润总额增长量万元1032.57净利润万元4340.06净利润增长率19.60%净利润增长量万元711.40投资利润率49.52%投资回报率37.14%财务内部收益率29.69%企业总资产万元40346

25、.55流动资产总额占比万元27.85%流动资产总额万元11235.46资产负债率41.44%土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21138.7121138.7165403.3965403.395154.661.1主要生产车间12683.2312683.2339242.0339242.033195.891.2辅助生产车间6764.396764.3920929.0820929.081649.491.3其他生产车间1691.101691.103793.403793.40309.282仓储工程4484.874484.8712065.631

26、2065.63691.592.1成品贮存1121.221121.223016.413016.41172.902.2原料仓储2332.132332.136274.136274.13359.632.3辅助材料仓库1031.521031.522775.092775.09159.073供配电工程239.19239.19239.19239.1915.423.1供配电室239.19239.19239.19239.1915.424给排水工程275.07275.07275.07275.0713.804.1给排水275.07275.07275.07275.0713.805服务性工程2840.422840.422

27、840.422840.42162.815.1办公用房1262.651262.651262.651262.6573.805.2生活服务1577.771577.771577.771577.7791.796消防及环保工程801.30801.30801.30801.3051.676.1消防环保工程801.30801.30801.30801.3051.677项目总图工程119.60119.60119.60119.60-188.527.1场地及道路硬化8352.221357.751357.757.2场区围墙1357.758352.228352.227.3安全保卫室119.60119.60119.60119

28、.608绿化工程3274.42114.60合计29899.1683965.9083965.906016.03节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤78.831.1年用电量千瓦时631888.361.2年用电量吨标准煤77.661.3年用水量立方米13692.221.4年用水量吨标准煤1.172年节能量吨标准煤26.283节能率27.08%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11686.181.1完成比例66.76%2完成固定资产投资万元7977.482.1完成比例68.26%3完成流动资金投资万元3708.703.1完成比例31.74%人力资源配置一览表序号项目单位指

29、标1一线产业工人工资1.1平均人数人3061.2人均年工资万元5.321.3年工资额万元1820.902工程技术人员工资2.1平均人数人682.2人均年工资万元6.152.3年工资额万元355.063企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元7.563.3年工资额万元122.174品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.124.3年工资额万元210.265其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.285.3年工资额万元112.606职工工资总额万元2620.99固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目

30、建设投资万元6016.036808.72170.9113363.451.1工程费用万元6016.036808.7224644.931.1.1建筑工程费用万元6016.036016.0334.37%1.1.2设备购置及安装费万元6808.726808.7238.90%1.2工程建设其他费用万元538.70538.703.08%1.2.1无形资产万元231.01231.011.3预备费万元307.69307.691.3.1基本预备费万元126.37126.371.3.2涨价预备费万元181.32181.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元13363.4513363.45流动资金投资估算表序号

31、项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24644.937662.5017088.0224644.9324644.9324644.931.1应收账款万元7393.482957.395175.447393.487393.487393.481.2存货万元11090.224436.097763.1511090.2211090.2211090.221.2.1原辅材料万元3327.071330.832328.953327.073327.073327.071.2.2燃料动力万元166.3566.54116.45166.35166.35166.351.2.3在产品万元5101.5020

32、40.603571.055101.505101.505101.501.2.4产成品万元2495.30998.121746.712495.302495.302495.301.3现金万元6161.232464.494312.866161.236161.236161.232流动负债万元20503.318201.3214352.3220503.3120503.3120503.312.1应付账款万元20503.318201.3214352.3220503.3120503.3120503.313流动资金万元4141.621656.652899.134141.624141.624141.624铺底流动资金万

33、元1380.53552.22966.381380.531380.531380.53总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17505.07130.99%130.99%100.00%2项目建设投资万元13363.45100.00%100.00%76.34%2.1工程费用万元12824.7595.97%95.97%73.26%2.1.1建筑工程费万元6016.0345.02%45.02%34.37%2.1.2设备购置及安装费万元6808.7250.95%50.95%38.90%2.2工程建设其他费用万元231.011.73%1.73%1.32%2.2

34、.1无形资产万元231.011.73%1.73%1.32%2.3预备费万元307.692.30%2.30%1.76%2.3.1基本预备费万元126.370.95%0.95%0.72%2.3.2涨价预备费万元181.321.36%1.36%1.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13363.45100.00%100.00%76.34%5建设期间费用万元6流动资金万元4141.6230.99%30.99%23.66%7铺底流动资金万元1380.5410.33%10.33%7.89%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12752.80223

35、17.4031882.0031882.0031882.001.1万元12752.8022317.4031882.0031882.0031882.002现价增加值万元4080.907141.5710202.2410202.2410202.243增值税万元434.76760.841086.911086.911086.913.1销项税额万元5101.125101.125101.125101.125101.123.2进项税额万元1605.682809.954014.214014.214014.214城市维护建设税万元30.4353.2676.0876.0876.085教育费附加万元13.0422.83

36、32.6132.6132.616地方教育费附加万元8.7015.2221.7421.7421.749土地使用税万元208.61208.61208.61208.61208.6110税金及附加万元260.78299.91339.04339.04339.04折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6016.036016.03当期折旧额4812.82240.64240.64240.64240.64240.64净值1203.215775.395534.755294.115053.474812.822机器设备原值6808.726808.72当期折旧额5446.98

37、363.13363.13363.13363.13363.13净值6445.596082.465719.325356.194993.063建筑物及设备原值12824.75当期折旧额10259.80603.77603.77603.77603.77603.77建筑物及设备净值2564.9512220.9811617.2111013.4410409.679805.904无形资产原值231.01231.01当期摊销额231.015.785.785.785.785.78净值225.23219.46213.68207.91202.135合计:折旧及摊销10490.81609.55609.55609.5560

38、9.55609.55总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元15446.606178.6410812.6215446.6015446.6015446.602外购燃料动力费万元1182.64473.06827.851182.641182.641182.643工资及福利费万元2620.992620.992620.992620.992620.992620.994修理费万元72.4528.9850.7172.4572.4572.455其它成本费用万元4069.641627.862848.754069.644069.644069.645.1其他制造费用万

39、元1251.61500.64876.131251.611251.611251.615.2其他管理费用万元863.27345.31604.29863.27863.27863.275.3其他销售费用万元2254.35901.741578.042254.352254.352254.356经营成本万元23392.329356.9316374.6223392.3223392.3223392.327折旧费万元603.77603.77603.77603.77603.77603.778摊销费万元5.785.785.785.785.785.789利息支出万元-10总成本费用万元24001.8711539.0717770.4724001.8724001.8724001.8710.1可变成本万元20771.338308.

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