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文档简介
1、T铁、华司项目立项申请书一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,宾客
2、至上服务理念,将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中
3、心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公
4、司实现营业收入15979.88万元,同比增长17.35%(2362.53万元)。其中,主营业业务T铁、华司生产及销售收入为12932.87万元,占营业总收入的80.93%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3355.774474.374154.773994.9715979.882主营业务收入2715.903621.203362.553233.2212932.872.1T铁、华司(A)896.251195.001109.641066.964267.852.2T铁、华司(B)624.66832.88773.39743.642974.562.3T铁、华司(C)4
5、61.70615.60571.63549.652198.592.4T铁、华司(D)325.91434.54403.51387.991551.942.5T铁、华司(E)217.27289.70269.00258.661034.632.6T铁、华司(F)135.80181.06168.13161.66646.642.7T铁、华司(.)54.3272.4267.2564.66258.663其他业务收入639.87853.16792.22761.753047.01根据初步统计测算,公司实现利润总额3659.18万元,较去年同期相比增长384.32万元,增长率11.74%;实现净利润2744.38万元,
6、较去年同期相比增长503.29万元,增长率22.46%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元15979.88完成主营业务收入万元12932.87主营业务收入占比80.93%营业收入增长率(同比)17.35%营业收入增长量(同比)万元2362.53利润总额万元3659.18利润总额增长率11.74%利润总额增长量万元384.32净利润万元2744.38净利润增长率22.46%净利润增长量万元503.29投资利润率48.54%投资回报率36.40%财务内部收益率28.62%企业总资产万元16839.85流动资产总额占比万元31.07%流动资产总额万元5232.70资产负债率32.76%(
7、四)报告咨询机构xxx泓域咨询二、项目建设符合性大力推动产业创新,联动提升现代农业、先进制造业和现代服务业发展水平,重点培育万亿级大产业,优化现代产业体系。(一)推进先进制造业与现代服务业“双轮驱动”和融合发展全面提升先进制造业竞争力。实施中国制造2025浙江行动纲要和“四换三名”工程,统筹推进战略性新兴产业、高新技术产业发展与传统产业改造提升,培育一批具有国际竞争力的创新型龙头企业,抢占制造业新一轮竞争制高点。以国内和国际市场引领制造业发展,联动推进标准强省、质量强省、品牌强省建设,深入开展标准引领、质量提升、技术培养三大行动,构建浙江标准体系,提高浙江产品品质,打响浙江制造品牌。推进工业化
8、和信息化深度融合,谋划实施智能化改造工程,大力发展柔性制造、智能制造、精细制造,加快“浙江制造”向“浙江智造”转型。推进互联网和制造业统筹发展,推动制造方式和营销方式变革。改造提升传统产业,加快推动石油化工、纺织印染、五金机电、冶金、建材等产业转型升级,重点突破核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础等瓶颈,全方位提升产业发展水平。加大企业技术改造力度,推动设备更新和新技术应用。深化先进制造业强县(市、区)建设工作,切实消除环境污染以及安全生产和治安隐患,加快培育现代产业集群。推动建筑生产方式工业化,培育一批建筑业大集团和建筑强县。着力打造现代服务业新引擎。提升发展金融、信息、
9、物流、会展等生产性服务业,支持发展养老、家政、教育文化等生活性服务业,推动生产性服务业向专业化和产业链高端延伸,生活性服务业向精细化和高品质转变。优化中心城市服务业设施配套和功能布局,开展服务业强县(市、区)培育工作。强化规划引领与政策支持,推进国家、省、市三级联动的服务业改革试点。提升服务业发展载体,推进现代服务业集聚示范区等重大平台和项目建设,加大服务业重点企业培育力度,鼓励新技术、新业态、新模式发展。深化服务业对外开放,开展浙港、浙澳、浙台以及长三角服务业合作,吸引国内外著名服务业企业来浙设立地区总部及功能总部,促进服务业规模化、品牌化、国际化发展。大力推动产业融合发展。实施“互联网”行
10、动计划,建设特色鲜明、全国领先的电子商务、物联网、云计算、大数据、互联网金融创新、智慧物流、数字内容产业中心,发展分享经济,促进互联网和经济社会深度融合。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新,支持基于互联网的各类创新。办好世界互联网大会,推进乌镇互联网创新发展试验区建设。促进先进制造业与生产性服务业融合发展,推动制造企业由单一生产型向生产服务复合型转变。深度贯彻军事需求,充分发挥浙江民用产业优势,加强军民两用技术研发交流,引进军工优质资源项目,推进重点产业“民参军”“军转民”。积极创建国家军民融合创新示范区,加快构建全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。(二)重点培育万亿级大产业
11、明确万亿级大产业发展重点。组织实施万亿级产业发展规划,集中力量发展信息经济、节能环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备制造与新材料等七大万亿级产业,做强做精丝绸、黄酒、茶叶等历史经典产业,着力把文化创意产业培育成万亿级产业。聚焦产业主攻方向和重点领域,引导各类要素资源有效集聚,形成一批具有全国意义的大产业基地。实施一批带动力强、创新作用突出、影响面较大的重大产业项目。信息经济,重点推进通信网络与智能终端、专用集成电路与新型元器件、云计算和大数据、地理信息产业、物联网和电子商务等重大项目。节能环保产业,重点推进新能源和节能环保装备、节能环保服务业等重大项目。高端装备制造与新材料产业,重点推进机器
12、人与智能制造装备、新能源汽车、航空和轨道交通、高端船舶与海工装备、新材料等重大项目。健康产业,重点推进健康养老服务、生物医药和高性能医疗器械等重大项目。加快推进一批时尚产业、旅游产业、金融产业的重大项目。创新产业引导扶持政策。加强金融资本与产业资本有效对接,更好发挥省转型升级产业基金示范作用,加快设立各级政府产业引导基金,组建壮大浙商转型升级母基金、浙商回归基金、“浙民投”等产业投资基金,撬动更多社会资本参与战略性新兴产业培育和传统产业转型升级。提高政策措施针对性和精准性,加大技术、人才、土地、财税等方面支持力度。(三)积极推动农业现代化确保粮食安全及主要农产品生产供给稳定。深入推进现代化农业
13、园区和粮食生产功能区建设,完善农田水利等基础设施,增强农业高产稳产能力。牢牢守住300亿斤粮食生产能力红线,大力发展旱粮和木本油料生产。坚守耕地红线,划定和保护好永久基本农田。实施千万亩耕地质量提升工程,全面完成800万亩粮食生产功能区建设任务。坚持国有粮食购销企业储粮为主体,探索社会化储粮,引导民营企业参与储备粮管理。统筹强化本省粮食生产能力和省外粮源掌控能力,开展粮食产销省际合作,确保我省粮食储备可控、可调、可用。构建现代农业产业体系。加快农业全产业链建设,推动一二三产业融合发展。加强农产品品牌建设,大力推进农业标准化,加强农产品质量安全建设,建设一批农业产业集聚区和特色农业强镇。开发观光
14、农业、农事体验、民宿经济等新业态,提升乡村旅游发展水平。大力发展生态循环农业,加快推进畜牧业转型升级。创新农产品流通方式,支持大型零售企业、批发市场参与生产基地建设,推进农业领域“电商换市”,构建现代化农产品流通体系。创新农业经营方式。积极促进土地流转和规模经营,着力提升专业大户、家庭农场、合作农场、农民专业合作社、农业龙头企业等现代农业经营主体的经营水平,引导各类经营主体有序合作、共同发展。不断健全农业社会化服务体系,继续完善“三位一体”合作经济组织体系。深入实施千万农民素质提升工程,培养新型职业农民。积极探索推进农业经营诚信机制建设。提升农业科技创新和设施装备水平。突出应用导向,深化农业科
15、技体制改革,建设新型农业技术体系,建立一批以新型农业经营主体为依托的科技示范基地和农业综合体,促进农业科研、教育和生产紧密结合。实施现代种业工程,提高种业创新能力,健全种业监管体系。大力发展农业机械化,加强农业设施装备建设。积极推进农业“机器换人”、“设施增地”、“节水增地”。支持信息技术体系建设,发展精准农业、智慧农业、创意农业,建设农村信息化示范省。(四)高水平建设产业集聚区和特色小镇提升发展产业集聚区。以提高空间集聚度、加快产业集群化、增强科技创新力为重点,深化体制机制改革,突出推进核心区块建设。加大政策支持力度,优化投资发展环境,积极引导大产业、大企业、大项目布点落户,加快打造全省有代
16、表性、国内有影响力、国际有竞争力的大产业集聚发展高地。三、项目概况(一)项目名称T铁、华司项目(二)项目选址xx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积23411.70平方米(折合约35.10亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.28%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.08%,固定资产投资强度179.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23411.70平方米,建筑物基底占地面积17156.09平方米,总建筑面积28796.39平方米,其中:规划建设主体工程20718.84平方米,项目规划绿化面积1751.77平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计91台
17、(套),设备购置费2757.88万元。(七)节能分析1、项目年用电量1281433.13千瓦时,折合157.49吨标准煤。2、项目年总用水量12295.25立方米,折合1.05吨标准煤。3、“T铁、华司项目投资建设项目”,年用电量1281433.13千瓦时,年总用水量12295.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.54吨标准煤/年。达产年综合节能量42.14吨标准煤/年,项目总节能率28.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标
18、准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8683.83万元,其中:固定资产投资6285.01万元,占项目总投资的72.38%;流动资金2398.82万元,占项目总投资的27.62%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17948.00万元,总成本费用14116.30万元,税金及附加157.07万元,利润总额3831.70万元,利税总额4517.28万元,税后净利润2873.77万元,达产年纳税总额1643.50万元;达产年投资利润率44.12%,投资利税率52.02%,投资回报率33.09
19、%,全部投资回收期4.52年,提供就业职位248个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx产业基地及xx产业基地T铁、华司行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx产业基地T铁、华司产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外
20、市场需求,拟建“T铁、华司项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业职位248个,达产年纳税总额1643.50万元,可以促进xx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.12%,投资利税率52.02%,全部投资回报率33.09%,全部投资回收期4.52年,固定资产投资回收期4.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的
21、重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营
22、企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23411.7035.10
23、亩1.1容积率1.231.2建筑系数73.28%1.3投资强度万元/亩179.061.4基底面积平方米17156.091.5总建筑面积平方米28796.391.6绿化面积平方米1751.77绿化率6.08%2总投资万元8683.832.1固定资产投资万元6285.012.1.1土建工程投资万元2408.102.1.1.1土建工程投资占比万元27.73%2.1.2设备投资万元2757.882.1.2.1设备投资占比31.76%2.1.3其它投资万元1119.032.1.3.1其它投资占比12.89%2.1.4固定资产投资占比72.38%2.2流动资金万元2398.822.2.1流动资金占比27.
24、62%3收入万元17948.004总成本万元14116.305利润总额万元3831.706净利润万元2873.777所得税万元1.238增值税万元528.519税金及附加万元157.0710纳税总额万元1643.5011利税总额万元4517.2812投资利润率44.12%13投资利税率52.02%14投资回报率33.09%15回收期年4.5216设备数量台(套)9117年用电量千瓦时1281433.1318年用水量立方米12295.2519总能耗吨标准煤158.5420节能率28.91%21节能量吨标准煤42.1422员工数量人248土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积(
25、)计容面积()投资(万元)1主体生产工程12129.3612129.3620718.8420718.841905.881.1主要生产车间7277.627277.6212431.3012431.301181.651.2辅助生产车间3881.403881.406630.036630.03609.881.3其他生产车间970.35970.351201.691201.69114.352仓储工程2573.412573.415250.415250.41351.252.1成品贮存643.35643.351312.601312.6087.812.2原料仓储1338.171338.172730.212730.2
26、1182.652.3辅助材料仓库591.88591.881207.591207.5980.793供配电工程137.25137.25137.25137.2510.333.1供配电室137.25137.25137.25137.2510.334给排水工程157.84157.84157.84157.849.244.1给排水157.84157.84157.84157.849.245服务性工程1629.831629.831629.831629.83109.045.1办公用房955.98955.98955.98955.9846.705.2生活服务673.85673.85673.85673.8544.766消
27、防及环保工程459.78459.78459.78459.7834.606.1消防环保工程459.78459.78459.78459.7834.607项目总图工程68.6268.6268.6268.62-73.017.1场地及道路硬化4452.30953.57953.577.2场区围墙953.574452.304452.307.3安全保卫室68.6268.6268.6268.628绿化工程1736.2460.77合计17156.0928796.3928796.392408.10节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤158.541.1年用电量千瓦时1281433.131.2年用电量吨标
28、准煤157.491.3年用水量立方米12295.251.4年用水量吨标准煤1.052年节能量吨标准煤42.143节能率28.91%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7538.951.1完成比例86.82%2完成固定资产投资万元6003.712.1完成比例79.64%3完成流动资金投资万元1535.243.1完成比例20.36%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1691.2人均年工资万元5.421.3年工资额万元744.492工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.072.3年工资额万元196.063企业管理人员工资3.1平均
29、人数人103.2人均年工资万元7.193.3年工资额万元66.914品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.404.3年工资额万元114.275其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元4.305.3年工资额万元49.066职工工资总额万元1170.79固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2408.102757.88179.066285.011.1工程费用万元2408.102757.8812830.691.1.1建筑工程费用万元2408.102408.1027.73%1.1.2设备购置及安装费万元275
30、7.882757.8831.76%1.2工程建设其他费用万元1119.031119.0312.89%1.2.1无形资产万元653.97653.971.3预备费万元465.06465.061.3.1基本预备费万元188.27188.271.3.2涨价预备费万元276.79276.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元6285.016285.01流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12830.695914.319654.9912830.6912830.6912830.691.1应收账款万元3849.211732.143079.373849.213
31、849.213849.211.2存货万元5773.812598.214619.055773.815773.815773.811.2.1原辅材料万元1732.14779.461385.711732.141732.141732.141.2.2燃料动力万元86.6138.9769.2986.6186.6186.611.2.3在产品万元2655.951195.182124.762655.952655.952655.951.2.4产成品万元1299.11584.601039.291299.111299.111299.111.3现金万元3207.671443.452566.143207.673207.67
32、3207.672流动负债万元10431.874694.348345.5010431.8710431.8710431.872.1应付账款万元10431.874694.348345.5010431.8710431.8710431.873流动资金万元2398.821079.471919.062398.822398.822398.824铺底流动资金万元799.60359.82639.68799.60799.60799.60总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8683.83138.17%138.17%100.00%2项目建设投资万元6285.01100
33、.00%100.00%72.38%2.1工程费用万元5165.9882.20%82.20%59.49%2.1.1建筑工程费万元2408.1038.31%38.31%27.73%2.1.2设备购置及安装费万元2757.8843.88%43.88%31.76%2.2工程建设其他费用万元653.9710.41%10.41%7.53%2.2.1无形资产万元653.9710.41%10.41%7.53%2.3预备费万元465.067.40%7.40%5.36%2.3.1基本预备费万元188.273.00%3.00%2.17%2.3.2涨价预备费万元276.794.40%4.40%3.19%3建设期利息万
34、元4固定资产投资现值万元6285.01100.00%100.00%72.38%5建设期间费用万元6流动资金万元2398.8238.17%38.17%27.62%7铺底流动资金万元799.6112.72%12.72%9.21%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8076.6014358.4017948.0017948.0017948.001.1万元8076.6014358.4017948.0017948.0017948.002现价增加值万元2584.514594.695743.365743.365743.363增值税万元237.83422.81
35、528.51528.51528.513.1销项税额万元2871.682871.682871.682871.682871.683.2进项税额万元1054.431874.542343.172343.172343.174城市维护建设税万元16.6529.6037.0037.0037.005教育费附加万元7.1312.6815.8615.8615.866地方教育费附加万元4.768.4610.5710.5710.579土地使用税万元93.6593.6593.6593.6593.6510税金及附加万元122.19144.38157.07157.07157.07折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二
36、年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值2408.102408.10当期折旧额1926.4896.3296.3296.3296.3296.32净值481.622311.782215.452119.132022.801926.482机器设备原值2757.882757.88当期折旧额2206.30147.09147.09147.09147.09147.09净值2610.792463.712316.622169.532022.453建筑物及设备原值5165.98当期折旧额4132.78243.41243.41243.41243.41243.41建筑物及设备净值1033.204922.574679.16
37、4435.754192.343948.934无形资产原值653.97653.97当期摊销额653.9716.3516.3516.3516.3516.35净值637.62621.27604.92588.57572.225合计:折旧及摊销4786.75259.76259.76259.76259.76259.76总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元8947.204026.247157.768947.208947.208947.202外购燃料动力费万元792.93356.82634.34792.93792.93792.933工资及福利费万元1170
38、.791170.791170.791170.791170.791170.794修理费万元29.2113.1423.3729.2129.2129.215其它成本费用万元2916.411312.382333.132916.412916.412916.415.1其他制造费用万元688.29309.73550.63688.29688.29688.295.2其他管理费用万元657.54295.89526.03657.54657.54657.545.3其他销售费用万元782.48352.12625.98782.48782.48782.486经营成本万元13856.546235.4411085.2313856.5413856.5413856.547折旧费万元243.41243.41243.41243.41243.41243.418摊销费万元16.3516.3516.3516.3516.3516.359利息支出万元-10总成本费用万元14116.307139.1411579.1514116.3014116.3014116.3010.1可变成本万元12685.755708.5910148.6012685.7512685.7512685.7510
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