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文档简介

1、石台县电视台2017年部门决算情况一、部门主要职能(一)贯彻执行党的宣传方针,坚持正确舆论导向,及时准确地宣传党的路线、方针、政策和法律法规;按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。(二)围绕县委、县政府中心工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;负责全县广播电视对外宣传工作。(三)负责全台广播电视事业发展规划、广播电视节目的终审和播出,办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活。(四)负责广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视的科技含量和播出水平。(五)负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管理;负责组织实施全县农村有线

2、广播网建设、维护与管理;负责指导城乡有线电视建设、推广与经营,大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。(六)大力发展新媒体业务,拓宽宣传阵地和宣传渠道。(七)加强全台广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推进广播电视系统内部管理体制的改革。(八)负责全台内部人财物的统一管理。(九)承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成从决算单位构成看,石台县石台电视台2017年度部门决算只有一个本级决算,与预算比较,没有增加户。纳入石台县广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:序号单位名称1石台县广播电

3、视台本级2三、石台电视台2017年度部门决算报表1、收入支出决算总表公开01表编制单位:金额单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入402.58一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出376.95八、社会保障和就业支出10.03九、医疗卫生与计划生育支出4.19十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住

4、房保障支出11.42二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计402.58本年支出合计402.58 用事业基金弥补收支差额结余分配 年初结转和结余2.98 年末结转和结余2.982.98总计405.56总计405.562、收入决算表 公开02表编制单位:金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次合计402.58 402.58 207文化体育与传媒支出376.95 376.95 20704新闻出版广播影视326.95 326.95 2070401 行政运行61.33

5、 61.33 2070405 电视148.22 148.22 2070499 其他新闻出版广播影视支出117.40 117.40 20799其他文化体育与传媒支出50.00 50.00 2079999 其他文化体育与传媒支出50.00 50.00 208社会保障和就业支出10.03 10.03 20805行政事业单位离退休7.76 7.76 2080502 事业单位离退休6.76 6.76 2080599 其他行政事业单位离退休支出1.00 1.00 20826财政对基本养老保险基金的补助2.15 2.15 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助2.15 2.15 20827财政

6、对其他社会保险基金的补助0.13 0.13 2082702 财政对工伤保险基金的补助0.13 0.13 210医疗卫生与计划生育支出4.19 4.19 21011行政事业单位医疗4.19 4.19 2101101 行政单位医疗0.66 0.66 2101102 事业单位医疗3.53 3.53 221住房保障支出11.42 11.42 22102住房改革支出11.42 11.42 2210201 住房公积金11.42 11.42 3、支出决算表公开03表编制单位:金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计402.58

7、 279.36 123.22 207文化体育与传媒支出376.95 253.72 123.22 20704新闻出版广播影视326.95 253.72 73.22 2070401 行政运行61.33 61.33 0.00 2070405 电视148.22 148.22 0.00 2070499 其他新闻出版广播影视支出117.40 44.18 73.22 20799其他文化体育与传媒支出50.00 0.00 50.00 2079999 其他文化体育与传媒支出50.00 0.00 50.00 208社会保障和就业支出10.03 10.03 0.00 20805行政事业单位离退休7.76 7.76

8、0.00 2080502 事业单位离退休6.76 6.76 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出1.00 1.00 0.00 20826财政对基本养老保险基金的补助2.15 2.15 0.00 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助2.15 2.15 0.00 20827财政对其他社会保险基金的补助0.13 0.13 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助0.13 0.13 0.00 210医疗卫生与计划生育支出4.19 4.19 0.00 21011行政事业单位医疗4.19 4.19 0.00 2101101 行政单位医疗0.66 0.66 0.00

9、 2101102 事业单位医疗3.53 3.53 0.00 221住房保障支出11.42 11.42 0.00 22102住房改革支出11.42 11.42 0.00 2210201 住房公积金11.42 11.42 0.00 4、财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位:金额单位:万元收入支出项 目决算数项目(按功能分类)决算数一、一般公共预算财政拨款402.58一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出376.95八、社会保障和就业支出10.03九、医疗卫生与计划生育支出4.19十、节能环保支出

10、十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出11.42二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计402.58本年支出合计402.58年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款2.982.98政府性基金预算财政拨款2.98合计405.56合计405.565、一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表编制单位:金额单位:万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结

11、转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余合计2.98 2.98 402.58 279.36 123.22 279.36 123.22 2.98 2.98 2072.98 2.98 376.95 253.72 123.22 253.72 123.22 2.98 2.98 207042.98 2.98 326.95 253.72 73.22 253.72 73.22 2.98 2.98 20704010.00 0.00 61.33 61.33 0.00 61.33 0.00 0.00 0.00 20704050.00 0

12、.00 148.22 148.22 0.00 148.22 0.00 0.00 0.00 20704992.98 2.98 117.40 44.18 73.22 44.18 73.22 2.98 2.98 2079950.00 0.00 50.00 0.00 50.00 207999950.00 0.00 50.00 0.00 50.00 20810.03 10.03 0.00 10.03 208057.76 7.76 0.00 7.76 20805026.76 6.76 0.00 6.76 20805991.00 1.00 0.00 1.00 208262.15 2.15 0.00 2.15

13、 20826012.15 2.15 0.00 2.15 208270.13 0.13 0.00 0.13 20827020.13 0.13 0.00 0.13 2104.19 4.19 0.00 4.19 210114.19 4.19 0.00 4.19 21011010.66 0.66 0.00 0.66 21011023.53 3.53 0.00 3.53 22111.42 11.42 0.00 11.42 2210211.42 11.42 0.00 11.42 221020111.42 11.42 0.00 11.42 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表财决公开06表部门:金额单

14、位:万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出152.2302商品和服务支出88.6310其他资本性支出4.730101 基本工资44.130201 办公费18.431001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴20.230202 印刷费0.531002 办公设备购置30103 奖金35.530203 咨询费31003 专用设备购置30104其他社会保障缴费6.530204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资8.130206 电费2.831007信息网络及软件购置更新

15、30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.131008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199其他工资福利支出37.830209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助33.930211 差旅费2031011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费6.830212 因公出国(境)费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职(役)费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助130

16、216 培训费0.231099 其他资本性支出4.730306 救济费30217 公务接待费3.9304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费7.230401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费30402 事业单位补贴30309 奖励金4.630225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费1.030499其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金11.430227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费5.730701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付

17、息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用2.439906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出10.130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出26.4人员经费合计186.1公用经费合计93.37、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位:金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称(项目)小计基本支出 项目支出类款项合计四、石台电视台2017年度部门决算说明(一)2017年度收入支出决算情况说明2017年度收入总计405.56万元(含用事业

18、基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计405.56万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加78.52万元,增长24.2%,主要原因:人员变动。(二)2017年度收入决算情况说明本年收入合计405.56万元,其中:财政拨款收入405.56万元,占98.77%;事业收入5万元,占0.1%。(三)2017年度支出决算情况说明本年支出合计405.56万元,其中:基本支出279.4万元,占68.9%;项目支出123.2万元,占30.4%。(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明2017年度财政拨款收入总计405.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计405.

19、56万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加79.3万元,增长24.3%,主要原因:人员变动。(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明1.财政拨款收入决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款收入402.58万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入402.58万元。2.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出402.58万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加78.5万元,增长24.2%。主要原因人员变动。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为207.05万元,支出决算为4

20、02.58万元,完成年初预算的194.4%。决算数大于预算数的主要原因人员变动、项目支出变化。其中基本支出279.4万元,占69.4%;项目支出123.2万元,占30.6%。具体情况如下:1 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为62.1万元,支出决算为61.3万元,完成年初预算的98.7%,决算数与预算数基本持平。2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为145万元,支出决算数为218.1万元,完成年初预算的150.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),无此项支出。4.文化体育与传媒(类)

21、文化(款)文化创作与保护(项),无此项。(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出279.4万元,其中人员经费186.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费93.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明石台电视台2017没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。(八)、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费。2017年度石台县电视台机关运行经费402.58万元,主要用于保障单位运行,用于购

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