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文档简介

会计岗位职责

1、严格遵守国家的财经纪律,熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计

内部控制规定(试行)》和执行医院各项财务管理制度。

2、负责建帐、记帐、编制会计报表、打印帐册等会计业务处理。认

真学习会计电算化基本知识,熟练掌握计算机语言和应用程序的操作

方法。严格按照会计制度规定和现运行的医院微机财务系统及辅助系

统操作规程进行电算工作。

3、每月月终根据审核后的记账凭单及原始凭证进行计算机记帐操作,

计算药品销售成本,编制记帐凭证,根据医疗人员和药品人员结构比

例分摊管理费用,结转本月收支结余。年度终了按要求将各帐户余额

结转下年,打印总帐、明细帐等会计帐簿。

4、每月月终对财务系统进行月结,按现行会计报表制度要求的内容

和格式编报打印各种财务报表,包括资产负债表、收入支出总表、各

类收支明细表、基金变动情况表和医院内部其他明细表,报告月收入

情况、资金情况和费用分析,做到报表内容真实完整、数字准确。

5、负责对运行的会计核算、财务管理电算项目进行技术维护,及时

排除软件维护,保障其正常运行,不断对运行项目进行技术完善。

6、负责对计财部现有设备的使用保养,严格按操作程序操作,加强

放火、防盗、放水、防污染等措施,保证设备的安全,严格对软件数

据资料的管理,严防数据丢失、泄露。

7、每月帐务处理完毕,对数据库的数据拷贝一份,机房保管,年度

终了,拷贝二份,一份随会计档案移交院哨案室,一份机房留存。

8、认真掌握固定资产标准,对固定资产的购置、调入、调出、拆迁、

报废都要按有关手续和规定认真审核后,交记账人员及时记账。每月

月终固定资产总帐和明细帐进行核对,做到帐帐相符,并同时做好固

定资产合同的整理及归档工作。

9、认真做好药品、低值易耗品、卫生材料、其他材料的分类管理,

并按有关手续进行帐务处理,每月月终将各分类耗材入库数额与财务

账面进行核对,做到帐帐相符。

10、定期会同器械科、办公室对固定资产、药品、低值易耗品、卫生

材料、其他材料进行清查、盘点,做到账账相符、账实相符。

11、对于盘盈、盘亏的固定财产、药品、低值易耗品、卫生材料、其

他材料、均应查明原因,按规定及时上报,并交记账人员进行账务处

理。

12、严格按照医院规定和有关合同要求进行付款,付款时要做到严格

对帐,发现问题及时查找原因进行更正。

13、熟悉国家的财经政策法规、财务会计制度和本单位的有关规定办

法。

14、严格遵守国家的财经纪律,熟悉《会计法》、《会计档案管理办法》、

《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》和执行医疗机构各项财

务管理制度。

15、按照国家和上级关于会计档案管理办法的规定和要求,负责将会

计凭证、会计账簿、财务报告等会计档案整理立卷,装订成册,编制

会计档案保管清册并妥善保管。

16、采用电子计算机进行会计核算的单位,应同时保存打印出的纸质

和电子介质的会计档案。采用磁盘、磁带、硬盘、软盘、光盘等磁性

介质保存会计档案的,需存放在安全、防热、防潮、防磁的场所。重

要的会计档案保存双份,异地存放,并定期检查和复制。

17、会计档案销毁工作

(1)对保管期满的会计档案提出销毁意见,编制会计档案销毁

清册,报本单位负责人审批,会同档案管理部门按规定销毁。

(2)对到期销毁的会计档案,如有未结清的债权债务和涉及其

他未了事项的原始凭证,不得销毁,应单独抽出立卷,保管到未了事

项完结为止。单独抽出立卷的会计档案,应在会计档案销毁清册和会

计档案保管清册中列明。

(3)销毁时派专人监销,按照会计档案销毁清册内容清点核对

所要销毁的会计档案,销毁后应在会计档案销毁清册上签名盖章,并

将监销情况报告本单位负责人。

(4)“会计档案销毁清册”要永久保存。

18、负责将收集的报表进行整理装订,编制档案。

19、严格执行党和国家有关财经政策、法律法规和基建财务制度,严

格执行经济合同,保证资金合理使用。

20、严格分清资金的来源渠道,专款专用,对建设资金运用进行核算

和监督。

21、按工程进度付款,从开工到竣工投产各个阶段的付款都要符合建

设程序的需要,根据施工企业报送的“工程价款结算单”及“结算发

票”,经有关人员签字后办理付款。

22、认真审核原始凭证的内容是否真实、合法,金额是否正确,手续

是否完备,签字是否齐全,印章是否符合规定,对不符合规定及手续

不完备的原始凭证及时退回经办人进行更正。

23、根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证,登记

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