中小学财务收支审批制度_第1页
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文档简介

中小学财务收支审批制度第一章总则为规范中小学财务收支行为,保障资金使用的合法性、合理性和有效性,依据《中华人民共和国会计法》《教育法》《中小学财务管理条例》等相关法律法规,制定本制度。本制度旨在建立科学的财务管理体系,确保学校财务收支活动的透明度和合规性,促进学校财务管理的规范化和制度化,提高资金使用效率,保障学校各项教育教学活动的顺利开展。第二章适用范围本制度适用于本校所有财务收支活动,包括但不限于教学经费、科研经费、设施建设资金、日常运营支出等。所有与财务收支相关的部门和人员均应遵循本制度的规定。第三章财务收支审批的基本原则在财务收支审批过程中,应遵循以下基本原则:1.合法性原则:所有收支活动必须符合国家法律法规及学校内部规章制度。2.真实性原则:支出凭证必须真实有效,确保财务数据的准确性。3.科学性原则:支出项目应经过充分的论证,确保资金使用的合理性和必要性。4.透明性原则:资金使用情况应向学校相关人员公开,接受监督。第四章财务收支审批流程1.预算编制每学年开始前,学校各部门应根据工作需要编制财务预算,预算内容包括各类收入和支出项目。预算需经部门负责人审核后,报财务部门汇总。2.预算审核财务部门对各部门提交的预算进行审核,确保预算的合理性和可行性。审核通过后,形成年度预算报告,提交校领导审定。3.资金申请在实施各项预算时,各部门需根据实际需要向财务部门提交资金申请。申请书应明确资金使用目的、金额及支付方式,并附上相关证明材料。4.资金审批财务部门对资金申请进行审核,必要时可要求申请部门提供补充材料。审核通过后,向校领导报告,校领导根据预算和实际情况进行审批。审批结果应及时反馈给申请部门。5.资金支付经审批的资金申请由财务部门负责支付。支付时,需严格按照相关规定进行,确保支付手续完整、凭证齐全。财务部门应做好资金支付的记录和管理。6.事后分析每季度,财务部门应对收支情况进行分析,检查预算执行情况,评估资金使用效果,并形成分析报告,提交校领导和相关部门。第五章财务收支的监督与管理为确保财务收支活动的合规性和有效性,建立严格的监督机制:1.内部审计学校应定期组织内部审计,重点检查财务收支的合规性、真实性和合理性。审计结果应形成书面报告,提出改进意见,并及时反馈给相关部门。2.财务公开学校应定期向教职工公开财务收支情况,包括预算执行情况、主要支出项目及其使用效果等,接受教职工的监督。3.责任追究对违反财务收支审批制度的行为,学校将依据相关规定追究责任。对情节严重、造成不良后果的人员,学校将进行严肃处理。第六章附则本制度自公布之日起实施,由财务部门负责解释。根据学校财务管理工作的实际情况,适时对本制度进行修订和完善。所有与财务收支相关的人员应熟知并遵循本制度的各项规定,确保学校财务管理工作的顺利进行。第七章附录1.资金申请表申请单位:申请日期:申请金额:资金用途:相关附件:2.资金审批表申请单位:申请金额:审核意见:校领导签字:日期:3.预算编制表编制单位:预算年度:收入项目:支出项目:

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