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文档简介

审计部主管岗位职责审计部主管作为公司内部审计团队的领导者,主要负责制定及执行审计策略,管理审计团队,并向高级管理层报告审计的最终发现。其关键职责可概括为以下几点:1.制定审计策略:根据公司的业务运营和风险状况,审计部主管需制定年度审计策略,确保其适应性和实效性。这包括深入理解公司的战略目标和业务流程,识别潜在风险,以及确定审计的优先领域和时间表。2.审计工作的组织与管理:审计部主管需组织并分配审计任务,确保团队工作的高效和精确。这包括监督团队的工作进度,解决审计过程中出现的问题,提供专业指导,并协调内部资源以优化审计流程。3.执行审计任务:对于关键和复杂的审计项目,审计部主管需亲自参与,进行全面的审查和评估,以确保内部控制的合规性和有效性。这包括进行风险评估,执行控制测试,识别并纠正潜在问题,并提出改进建议。4.沟通审计结果:审计部主管需向高层管理层报告审计结果,包括发现的问题、风险及相应的改进建议。他需要准备详实的审计报告,清晰解释审计发现,以促进问题的解决和改进工作。他还需与其他部门及外部审计机构保持有效沟通,以维护审计工作的权威性。5.员工发展与培训:审计部主管需负责审计团队的专业发展,提供必要的指导和支持。这包括评估团队成员的能力,制定并执行培训计划,以及进行绩效评估,以提升团队的整体专业水平。6.审计流程的建立与完善:根据公司的需求,审计部主管需建立和优化内部审计流程,确保审计工作的合规性和标准化。这包括定期审查和更新审计程序,以符合相关法规和行业最佳实践,并推动内部控制和风险管理的改进。7.提出风险管理和内部控制建议:审计部主管需基于审计发现,提出改进建议和控制措施,以强化公司的风险管理。他需要与管理层和其他部门协作,制定并执行相关控制,同时监督其效果,以实现持续改进。审计部主管在公司内部审计中扮演着核心角色,负责审计计划的制定与执行,团队管理,以及审计结果的沟通。他需要具备深厚的审计专业知识,优秀的沟通协调能力,以及对风险和内部控制的敏锐洞察,以确保审计工作的高效执行和有效影响。审计部主管岗位职责(二)一、职位概述该职位主要负责领导公司的内部审计活动,包括规划、执行和监督,以确保公司运营符合法定要求和内部政策,同时提升内部控制的效率和效能。二、职位职责1.制定内部审计计划(1)根据公司战略目标和识别的经营风险,编制年度及中长期内部审计计划。(2)与各业务部门负责人协作,制定合理的审计时间表,确保业务部门的配合。(3)针对关键风险领域制定专项审计计划,以有效管理和控制风险。2.组织与执行审计工作(1)管理内部审计团队,分配任务并协调资源,确保审计工作的顺利进行。(2)制定并应用内部审计程序和方法,以全面评估公司的财务报告、内部控制、业务流程和风险管理。(3)通过适当的证据收集,评估内部控制的效果和效率。(4)编写审计报告,详细说明发现的问题和潜在风险,并提出改进建议。3.监控审计质量(1)建立并维护内部审计的质量保证体系,以保证审计结果的准确性和可靠性。(2)制定并执行审计绩效评估标准,以评估审计工作的质量和效果。(3)对审计团队成员进行指导和培训,提升团队的专业能力和工作效率。4.参与重大项目和变革审计(1)参与重大投资、并购和重组等项目的审计,评估其可行性和潜在风险。(2)参与关键业务流程的审计,识别并改进流程中的风险和问题。(3)参与内部控制改进项目,提供专业意见,推动内部控制的优化。5.协调内外部合作(1)与审计委员会、高级管理层以及外部审计师、法律顾问等保持有效沟通,确保审计工作的协调进行。(2)与各部门进行沟通协商,理解其需求和挑战,提供相应的解决方案和支持。三、任职资格1.拥有财务、审计或会计等相关专业的本科及以上学历。2.持有注册会计师、注册内部审计师等相关专业资格证书。3.具有丰富的内部审计工作经验,熟悉审计理论和实践,了解相关法律法规。4.具备出色的组织和协调能力,能有效领导和管理审计团队。5.具备强大的问题解决和分析能力,能独立思考并提出改进建议。6.具备良好的沟通协调技巧,能与跨部门和层次的人员建立有效的工作关系。审计部主管岗位职责(三)职位职责:1.担任审计部门的管理与领导角色,确保部门目标的实现并维持高效运营。2.制定并执行审计策略、政策和程序,以进行全面的内部控制系统、风险管理及合规性评估。3.主导并执行内部审计计划,以验证财务报表的准确性和合规性。4.领导并监督日常审计活动,包括对审计流程和发现的质量控制加强管理。5.协助高级管理层进行风险评估和评价,确保风险管理与合规性措施得到有效执行和优化。6.确保审计项目按时间表和预算进行,并在必要时进行资源调配。7.监督审计团队的工作表现,评估并提升部门人员的能力和技能以满足任务需求。8.确保部门的绩效指标和报告符合内部和外部要求,参与定期的绩效评估和报告流程。9.向高级管理层提供建议,涉及内部控制、风险管理及合规性,以提升审计效果和组织整体业务运营。10.建立并维护与内外部利益相关者的有效沟通,确保审计部门的工作得到充分理解和支持。任职资格:1.拥有会计、金融、审计或相关领域的学士及以上学位。2.持有注册会计师(CPA)或等效的国际资格认证(如ACCA、CIA)。3.至少____年审计工作经验,其中包括至少____年的审计部门管理经验。4.精通财务报表分析、内部控制和审计理论与实践知识。5.熟悉国内及国际会计准则和法规。6.具备出色的领导和团队管理能力,能有效指导和激励团队,与其他部门协同工作。7.具有优秀的沟通和表达能力,

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