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文档简介
财务审计岗位职责财务审计岗位职责「篇一」1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。8、及时完成部门经理交办的其他工作。财务审计岗位职责「篇二」任职资格:1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。岗位职责:1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。财务审计岗位职责「篇三」1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;财务审计岗位职责「篇四」职位描述:1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;3、培养和指导项目组人员。职位要求:1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;2、三年以上资产评估机构从业经验;3、具有执业注册资产评估师执业资格;4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。财务审计岗位职责「篇五」1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;8、督促审计结论和建议的落实。财务审计岗位职责「篇六」1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作,参与制定公司的财务制度,编制公司全年预算;2、为酒店利益最大化,向总经理及酒店团队提供财务支持,建议及专业意见。3、监督工资基金计划,审核工资、奖金发放;财务审计岗位职责「篇七」财务审计专家岗位职责职责描述:1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;2、对财务收支、经营活动进行审计;3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。任职要求:1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;2、8年以上相关工作经验;
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