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文档简介

公司资产与资产损失管理制度第一章总则第一条目的和依据为了科学、规范地管理公司的资产,并降低资产损失,在企业管理层的引导下,订立本《公司资产与资产损失管理制度》(以下简称“本制度”)。本制度依据国家有关法律法规,公司章程,以及公司内部管理规定等编制。第二条定义和范围公司资产:指公司全部的固定资产、流动资产、无形资产等。资产损失:指公司资产因各种原因而导致的减少、损坏、丢失等。本制度适用于公司全部的资产管理和资产损失的防备、处理工作。第二章公司资产管理第三条资产购置与登记公司资产的购置必需经过公司管理授权,并依照公司采购流程进行。资产购置前,必需进行严格的审核、评估,保障其合理性和真实性。购置的资产必需及时登记,明确资产名称、型号、数量、购置价值等相关信息,由专人负责管理登记薄、档案等。第四条资产领用与归还资产领用必需经过相关人员的申请,并得到上级主管的批准。领用人必需按规定使用和保管资产,如需外借或更改用途,必需提前提交申请并经批准。资产归还时,必需经过验收并在资产登记薄中注销。第五条资产使用与维护资产必需依照相关规章制度进行正确使用,不得私自调拨或乱放乱用。资产的保养与维护和修理必需依照规定的时间、方法进行,保持资产的正常使用状态。定期进行资产盘点,确保资产存量与登记薄相符。第六条资产报废处理资产实现预定的报废期限或符合报废标准的,必需经过相关部门的审核和批准。资产报废时必需进行清理,不得私自处理或流入市场。资产报废后,应及时在登记簿中注销,并进行相应的记录和归档。第三章资产损失管理第七条资产损失防备公司应建立健全的资产管理制度,明确资产管理责任和流程。定期进行资产巡查和检查,发现问题应及时处理和修复。对于易受偷窃或损坏的资产,应采取必需的安全措施,加强防范和保护。第八条资产损失报告与处理发现资产损失的员工应及时向上级报告,并提交认真的损失报告。公司应设立损失报告审查小组,对损失报告进行审核和认定。经审定的资产损失应依照公司规定的程序进行处理和赔偿。第四章监督与责任第九条审计与检查公司内部应设立资产管理部门,定期进行资产审计和检查,发现问题应及时整改。外部审计机构定期对公司资产进行审核和评估,提出改进建议。第十条惩罚与嘉奖对于违反本规章制度的行为,将依据公司内部制度予以相应的惩罚。对于严重损失的资产管理工作,将予以相应的惩罚。对于优秀的资产管理工作,将予以相应的表扬和嘉奖。第十一条责任追究对于资产管理工作中造成的资产损失,将进行责任追究。造成损失的员工,将承当相应的经济和法律责任。第五章附则第十二条本制度的修改与解释本制度的修改必需经过公司管理层的批准。对于本制度的解释,由公司管理层负责解释。第十三条生效日期本制度自批准之日起生效,同时废止公司原有的相关制度和规定。第十四条其他事项对于本制度未涉及的事项,可依据公司的实际情况,订立相应的增补规定和措施。结束语本《公司资产与资产损失管理制度》旨在加强对公司资产的管理,提高

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