质量管理文件表格2019年_第1页
质量管理文件表格2019年_第2页
质量管理文件表格2019年_第3页
质量管理文件表格2019年_第4页
质量管理文件表格2019年_第5页
已阅读5页,还剩92页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

文件编制审批记录编号:XMYY—QR—001—2019

序号文件名称

申请原因:

申请部门负责人:日期:

审核意见:

审核人:日期:

批准意见:

批准人:日期:

文件发放回收记录编号:XMYY—QR—002—2019

序发放记录回收记录

文件名称编号

号部门签字II期份数签字日期份数

文件修订申请记录编号:XMYY—QR—003—2019

文件废除销毁记录编号:XMYY—QR—004—2019

序号文件名称

申请原因:

申请部门负责人:日期:

审核意见:

审核人:日期:

批准意见:

批准人:日期:

文件名称编号版次份数

废止原因:

部门意见负责人:日期:

质量管理科意见:日期:

签名:日期:

企业负责人意见:日期:

签名:日期:

销毁记录:日期:

销毁人:日期:

制度执行情况自查、检查表编号:XMYY—QR—005—2019

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

1质量方针和目标管理制度

2质量体系内审管理制度

3质量体系文件管理制度

4质量风险管理制度

5质量否决权管理制度

6质量信息管理制度

7首营企业审核管理制度

8首营品种审核管理制度

供货单位及供货单位销售人员

9

审核管理制度

购货(客户)单位及购货单位采

10

购人员审核制度

制度执行情况自查、检查表

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

11药品采购管理制度

12药品收货管理制度

13药品质量验收管理制度

14药品储存保管管理制度

15药品养护管理制度

16药品销售管理制度

17药品出库复核管理制度

18零货拼箱管理制度

19药品运输管理制度

20药品装卸、搬运、堆垛管理制度

制度执行情况自查、检查表

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

21进口药品管理制度

22终止妊娠药品管理制度

蛋白同化制剂、肽类激素管理制

23

24二类精神药品管理制度

25含麻黄碱类复方制剂管理制度

26中药饮片购、存、销管理制度

27药品有效期管理制度

28不合格药品管理制度

29药品报损、销毁制度

30退货药品管理制度

制度执行情况自查、检查表

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

31药品召回及追回管理制度

32质量查询管理制度

33质量投诉管理制度

34质量事故报告及处理制度

35药品不良反应报告制度

36环境卫生及人员健康管理制度

37质量教育培训、考核管理制度

38设施设备保管和维护管理制度

39设施设备验证和校准管理制度

40记录和凭证的管理制度

制度执行情况自查、检查表

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

41计算机系统管理制度

42药品冷链管理制度

43冷链药品应急预案管理制度

44委托运输管理制度

45质量基础数据库管理制度

46计算机权限管理制度

47计算机安全管理制度

48仓储应急预案管理制度

49药品直调管理制度

质量管理制度执行情况检查考

50

核制度

制度执行情况自查、检查表

执行情况

序号制度名称考核情况说明

优良及格差

51员工劳动保护与措施

年度进货质量情况评审表编号:XMYY—QR-006—2019

1、“证、照”不符合规定的供货单位数

2、供方质量体系未通过认证单位数

3、供方无送货凭证的单位数、次数

4、药品验收时被拒收的单位数、品种数

5、因质量原因的在库药品退出的单位数、品种数

6、对供方售后服务质量不满意的单位数、次数

7、养护发现不合格且属非储存原因的单位数、品种数

8、出库复核发现不合格且属非储存原因的单位数

9、顾客投诉或反馈有质量问题药品的单位数、品种数

10、所供的药品发生不良反应的单位数、品种数

11、被药监部门抽查不合格的单位数、品种数

评审人员意见:

签名:

日期:

发生验证

纠正和预序号不合格情况摘要纠正验证情况防措施处

日期日期

理单编号:

XMYY—QR-007—2019

质量方针目标实施情况检查表编号:XMYY—QR—008—2019

质量方针:以质量求生存,以信誉促发展填表日期:年月日

分项目标内容及目标值得

质量目标分值检查方法目标实施状况存在问题责任部门检查人签字

序号内容目标值分

1.确保企业1购进渠道合法率100%10看资料

业务科

经营行为的规2购进药品质量控制率100%5看资料

范性、法性;

3费用率0.50%5看财务报表财务科

2.确保所经菖

4库存适销率95%10看记录、现货业务科

约口口腹更日勺女

5资金周转率30天/次10看财务报表财务科

全有效;

6抽检合格率100%10看资料

3.确保质量管

理体系的有效7入库验收合格率100%10看验收记录质管科

运行及持续改8质量损耗率0.006%10看资料业务科

进;9质量报损率0.003%5看报损审批资料

4.不断提升10培训合格率100%5看培训档案

公司的质量信

11健康检查合格率100%5看健康档案办公室

誉;

12人员的合理配置10看证书等资料

5.最大限度地

满足客户的需

13加强设施设备管理5看资料、现场业务科

求。

总经理:质量副经理:质管科负责人:记录人:

质量体系内部审核记录编号:XMYY—QR—009—2019

条款号检查项目检查要点存在问题检查人员

药品经营企业应当依法经营。1.《药品经营许可证》(含分支机构)、《营业执照》(含分支机构)正副本原

件均在有效期内。

2.实际经营活动(如票据、记录、在库药品等)不得有以下行为:

(1)零售经营;

(2)超范围经营;

(3)挂靠、走票,为他人以本企业的名义经营药品提供场所、资质证明文件、票

**00401据等;

(4)购销医疗机构配制的制剂;

(5)无蛋白同化制剂、肽类激素定点批发资质,购销蛋白同化制剂、肽类激素;

(6)不具备经营某类药品基本条件(质量制度、机构人员、设施设备等),或近1

年内连续6个月不经营或累计9个月未经营某类药品。

3.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处罚的

违法经营行为.

药品经营企业应当坚持诚实守信,禁1.企业提供资料不得有虚假、欺骗的行为。

止任何虚假、欺骗行为。2.诚信等级评定为不诚信的。

**004023.不得存在执业药师挂证。

4.不得有法律、法规、部门规章、地方条例、规范性文件等规定的应进行处罚的

虚假、欺骗行为。

企业应当依据有关法律法规及本规范1.有质量管理领导组织任命文件,及时更新。组织成员至少应包括:企业负责人'

的要求建立质量管理体系。质量负责人、质量管理机构负责人、采购、储存、销售、运输、财务、信息等业务

部门负责人。

2.有质量管理组织机构框架图,应明确质量管理、采购、收货、验收、储存、养

护、销售、出库复核、运输、财务、信息管理等部门、岗位的职责、权限和相互关

*00501系,注明相关负责人员的姓名,机构、部门、人员的设置与安排应合理,符合企业

实际,及时更新。

3.有与经营方式、经营范围和经营规模相适应的质量管理制度、部门和岗位职责、

操作规程、记录与凭证、档案等,及时更新。

4.企业人员(资质、知识、经验、职责)、厂房(布局、面积、容积)、设施设

备(空调、车辆、温湿度自动监测设备、温度记录仪)、计算机管理系统(信息平

台软件、电脑、服务器、网络、不间断电源、无线基站、RF系统、手持终端)等

均符合GSP规范的相关要求,与经营范围、经营规模相适应。

企业应当确定质量方针。有由企业负责人签发的质量方针正式文件,并按文件控制要求对其制订、批准、评

00502

审和修改等予以控制。

企业应当制定质量管理体系文件,开1.有全员参与质量方针制定的相关文件或记录。

00503展质量策划、质量控制、质量保证、2.应按照GSP规范03101-04201的规定,制定质量管理体系文件。

质量改进和质量风险管理等活动。3.有质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动相关记录。

企业制定的质量方针文件应当明确企1.有正式的质量方针文件,文件内容中有企业总的质量目标和要求。

业总的质量目标和要求,并贯彻到药品2.质量目标应是质量方针的具体展开和落实,可以是年度的,也可以是阶段性的;

经营活动的全过程。质量目标应当由上而下展开,对企业的相关职能和各层次上分别制定部门目标、岗

位目标等;在作业层次上质量目标必须是定量的,提出的要求应具体、可操作。

*00601

3.所有企业人员均应知晓和理解质量方针,并按规定贯彻实施质量方针。

4.有质量方针培训记录。

5.有质量目标的检查、评价记录。

6.相关质量记录内容应符合质量目标的定量指标。

企业质量管理体系应当与其经营范围1.机构、人员、库房、设备、制度规程与记录、计算机系统等应符合本规范及其

和规模相适应,包括组织机构、人员、他法规文件的规定。

设施设备、质量管理体系文件及相应2.应建立健全质量管理体系,有红头文件支持。

的计算机系统等。3.应依据经营范围,加强对特殊管理药品、疫苗、中药材、中药饮片、含麻黄碱

类复方制剂等专门管理类药品的管理,应建立相应的专门质量管理制度和质量监

控、追溯措施。

*00701

4.不得出现机构设置与企业实际不一致的情况;部门职责、权限必须界定清晰,

不得相互交叉,不得有职责盲区。

5.不得出现人员资质不符、能力不胜任、未履行职责的情况,兼职不得违反规定。

6.不得出现库房布局、面积、容积与经营规模不匹配的情况。

7.不得出现空调系统功率与库房面积、容积不匹配的情况。

8.计算机系统操作权限设置应合理,与部门职责、岗位职责相一致。

企业应当定期开展质量管理体系内1.有成立内审领导小组的文件,领导小组组长应为企业最高负责人。

*00801审。2.有内审制度、计划、方案、标准。

3.应明确规定内审周期,一般每年至少进行一次。

4.内审应由质量管理部门组织实施现场检查,相关管理部门及业务单位(部门)

应共同参加。

5.有内审记录,包括内审现场评审记录、问题汇总记录、问题调查分析记录、纠

正与预防意见、问题整改记录、整改跟踪检查记录等。

6.应由质量管理部门汇总现场评审记录形成内审报告,并经企业负责人签字批准。

7.内审标准至少应包括GSP规范的全部内容。

企业应当在质量管理体系关键要素发1.内审制度应明确规定哪些质量管理体系要素发生重大变化时组织开展内审,应

生重大变化时,组织开展内审。规定内审在重大变化发生后多长时间内完成。

2.有以下情况,应进行专项内审:

(1)经营方式、经营范围发生变更

*00802

(2)法定代表人、企业负责人、质量负责人、质量机构负责人变更

(3)经营场所迁址,仓库新建、改(扩)建、地址变更

(4)空调系统、计算机软件更换

(5)质量管理文件重大修订

企业应当对内审的情况进行分析,依1.有内审问题调查分析记录,记录中应有问题纠正与预防意见。

据分析结论制定相应的质量管理体系2.有纠正与预防意见下发的文件。

*00901改进措施,不断提高质量控制水平,3.有质量相关管理部门及业务单位(部门)的问题整改记录。

保证质量管理体系持续有效运行。(查4.有问题整改后跟踪的检查记录、整改效果评估记录。

附录一对应项)5.整改未达到预期效果的,应继续调查分析,持续改进质量管理体系。

企业应当采用前瞻或者回顾的方式,对1.有成立质量风险管理领导小组的正式文件。

药品流通过程中的质量风险进行评估、2.有单独的质量风险管理制度或操作规程,明确规定风险管理程序、职责。

控制、沟通和审核。3.有风险管理计划,并确保风险管理政策的执行和风险管理被嵌入组织的实践和

流程中。风险管理计划可以集成到其他组织计划,如战略计划。

4.质量风险管理应由质量管理部门组织实施,相关管理部门及业务单位(部门)

1.应明确规定采用前瞻方式进行质应全员参与。

01001量风险管理的情形。5.质量风险管理采用的风险管理方法、措施、形式及形成的文件应与存在的风险

2.应明确规定采用回顾方式进行质级别相适应。

量风险管理的情形。6.有质量风险评估标准、风险接受标准。

3.质量风险的控制措施应纳入质量7.有风险管理记录,包括风险鉴定记录、分析记录、评价记录(是否可接受)、

体系内审范围。评价结果的评估记录(含风险控制与预防意见)、消除或降低风险的处理措施实施

记录、控制报告等。

8.在质量风险管理的风险评估和风险控制过程中均应有信息(存在、性质、形式、

可能性、可探测性、严重性、可接受性、控制、处理或质量风险的其他方面)沟通

的相关记录,包括企业内部、企业与监管者、企业与客户、企业与其他组织之间的

沟通记录。

9.应结合新的知识和经验对风险管理结果进行审核或回顾总结,并基于风险大小

确定风险管理实施的频次(定期回顾、必要时回顾),以便于持续改进质量管理。

企业应当对药品供货单位、购货单位1.有外部质量体系审计制度或规程。

的质量管理体系进行评价,确认其质2.有外部质量体系审计标准,应明确规定对药品供货单位、购货单位的质量管理

量保证能力和质量信誉,必要时进行体系进行评价的具体项目和内容。

实地考察。3.有外部质量体系评价记录、评价结论。

4.外部质量体系评价结论应经批准。

011015.外部质量体系评价相关资料应及时更新,按规定存档。

6.外部质量体系审计制度应明确规定需要进行实地考察的情形。发生药品质量问

题的、质量公告上被公告的、有信誉不良记录及其他不良行为的,应进行实地考察,

重点考察质量管理体系是否健全、发生质量问题的原因及纠正措施是否有效。

7.实地考察应有考察记录。

8.考察记录应有全部考察人员的签名,并经被考察方负责人签字或印章确认。

企业应当全员参与质量管理,各部门、1.质量管理培训计划应覆盖全体员工。

岗位人员应当正确理解并履行职责,承2.应有全体员工质量管理培训档案。

担相应的质量责任。3.部门、岗位职责中均应有明确的质量职责。

4.全体员工均应熟悉自己的质量责任。

*01201

5.有部门职责、岗位职责,并明确相应的质量责任。

6.培训计划、记录、档案中应有各部门、岗位职责的内容。

7.各部门、岗位相关质量记录中人员签名应与其职责权限一致。

8.应有对部门、岗位职责履行情况的考核检查记录。

企业应当设立与其经营活动和质量管1.有设置组织机构、岗位的文件。

理相适应的组织机构或者岗位。2.有质量管理组织机构框架图。

3.有质量管理、采购、储存、销售、运输、财务和信息管理等部门。

*013014.有质量管理、采购、收货、验收、储存、养护、销售、出库复核、运输、财务、

信息管理等岗位。

5.机构、人员的设置应合理,符合企业实际,及时更新。

6.设置的组织机构、岗位应与经营方式、经营范围和经营规模相适应。

*01302企亚应当明确规定各组织机构或者岗1.有组织机构、岗位职责的文件。

位的职责、权限及相互关系。2.各组织机构、岗位职责中应对各自权限进行明确界定,不得有质管职责盲区。

3.各部门、岗位之间的相互关系应明确、合理,便于管理。

企业负责人是药品质量的主要责任1.质量管理制度、企业负责人岗位职责应明确规定“企业负责人是本单位药品质

人,全面负责企业日常管理,负责提量的主要责任人,全面负责企业日常管理”。

供必要的条件,保证质量管理部门和2.质量管理制度、企业负责人岗位职责、质量管理部门职责、质量管理人员岗位

质量管理人员有效履行职责,确保企职责均应规定“企业负责人负责提供必要的条件,保证质量管理部门和质量管理人

*01401业实现质量目标并按照《药品经营质员有效履行职责,确保企业实现质量目标并按照GSP规范要求经营药品”。

量管理规范》(以下简称《规范》)3.企业负责人不得干预质量管理人员依法从事质量管理活动。

要求经营药品。4.企业负责人应为质量管理活动提供人员、资金、设施设备、授权等必要的条件。

5.企业日常管理的有关记录应由企业负责人签字批准,体现企业负责人有效履行

职责。

企业质量负责人应当由企业高层管理1.有质量负责人任命文件。

人员担任,全面负责药品质量管理工2.《药品经营许可证》正副本原件、人员花名册、组织机构图、工资单、管理层

作,独立履行职责,在企业内部对药会议记录、质量负责人岗位职责、有关质量文件和记录等应能体现质量负责人履行

品质量管理具有裁决权。高层管理人员的权力。

1.质量负责人岗位职责应规定“企业质量负责人全面负责药品质量管理工作,独

*01501

立履行职责,在企业内部对药品质量管理具有裁决权”。

2.质量管理制度起草和修订、首营企业与首营品种审核、上下游客户资质审查、

不合格药品处理记录等有关质量内容的最终核准应由质量负责人签字。

3.质量负责人应具备独立履行职责的能力,不得在其他企业兼职,或在本企业兼

职其他业务工作。

企业应当设立质量管理部门,有效开1.企业组织机构图的部门中应有质量管理部。

展质量管理工作。2.质量管理部应有独立的办公场所、办公设备、工作人员。

*016013.有质量管理部职责的文件。

4.质量管理部应设立部门负责人、质量管理员、验收员等岗位。

5.质量管理、验收人员应在职在岗.

企业质量管理部门的职责不得由其他1.质量管理文件应明确规定其他部门及人员不得代为行使质量职权。

*01602部门及人员履行。2.质量管理文件、记录等应能体现质量管理部门履行职责。

3.质量管理、验收人员不得兼职其他业务工作。

质量管理部门应当督促相关部门和岗1.有质量管理部职责的文件。

01701位人员执行药品管理的法律法规及

《规范》要求。

质量管理部门应当组织制订质量管理2.质量管理部职责内容应齐全,至少应涵盖(01702)-(017018)项。

01702

体系文件,并指导、监督文件的执行。

质量管理部门应当负责对供货单位和3.质量管理文件、记录中应有质量管理部人员的签字,能体现质量管理部有效履

购货单位的合法性、购进药品的合法职。

*01703性以及供货单位销售人员、购货单位4.应有对质量管理部及其人员履行职责的考核检查记录。

采购人员的合法资格进行审核,并根

据审核内容的变化进行动态管理。

质量管理部门应当负责质量信息的收

01704

集和管理,并建立药品质量档案。

质量管理部门应当负责药品的验收,

指导并监督药品采购、储存、养护、

*01705

销售、退货、运输等环节的质量管理

工作。

质量管理部门应当负责不合格药品确

*01706

认,对不合格药品处理过程实施监督。

质量管理部门应当负责药品质量投诉

01707

和质量事故的调查、处理及报告。

01708质量管理部门应当负责假劣药报告。

01709质量管理部门应负责药品质量查询。

质量管理部门应当负责指导设定计算(查附录一对应项)

机系统质量控制功能,负责计算机系

*01710

统操作权限的审核和质量管理基础数

据的建立及更新。

质量管理部门应当组织验证、校准相(查附录五对应项)

*01711

关设施设备。

01712质量管理部门应负责药品召回管理。

质量管理部门应当负责药品不良反应

01713

的报告。

质量管理部门应当组织质量管理体系

*01714

的内审和风险评估。

质量管理部门应当组织对药品供货单

01715

位及购货单位质量管理体系和服务质

量的考察和评价。

质量管理部门应组织对被委托运输承

*01716

运方运输条件和质量保障能力审查。

质量管理部门应当协助开展质量管理

01717

教育和培训。

质量管理部门应当承担其他应当由质

01718

量管理部门履行的职责。

企业从事药品经营和质量管理工作的1.人员档案应齐全。

人员,应当符合有关法律法规及《规2.个人档案内容应有姓名、性别、岗位、学历、专业、专业技术职称、执业资格、

范》规定的资格要求,不得有相关法岗位工作年限、健康、培训、工作经历和工作能力证明材料等。

01801律法规禁止从业的情形。3.人员花名册内容应与人员档案的相应内容保持一致。

4.人员资质应与其岗位相称。

5.人员资质应符合GSP规范及有关法律法规、政策文件的要求。

6.不得有《中华人民共和国药品管理法》第76条、第83条规定的禁止情形。

企业负责人应当具有大学专科以上学1.有企业负责人任命文件。

历或者中级以上专业技术职称;应当2.企业负责人个人档案中有企业负责人大学专科以上学历原件或者中级以上专业

经过基本的药学专业知识培训,熟悉技术职称证书原件。

*01901

有关药品管理的法律法规及本规范。3.有企业负责人药学专业知识培训证书或相关培训证明材料。

4.企业负责人应熟悉有关药品管理的法律法规及规范的内容。

5.不得存在学历、职称不符合规定的情况。

企业质量负责人应当具有大学本科以1.有质量负责人任命文件。

上学历、执业药师资格和3年以上药品2.质量负责人个人档案中应有其3年以上药品经营质量管理工作经历的相关证明

经营质量管理工作经历,在质量管理材料、大学本科以上学历原件和执业药师注册证原件(已经注册到本单位,在有效

工作中具备正确判断和保障实施的能期内)。体外诊断试剂批发企业的质量负责人还应有3年以上从事体外诊断试剂经

*02001

力。营管理的工作经验证明原件。

3.质量负责人应具备正确判断和保障实施质量管理的能力。

4.质量文件、记录中有质量负责人履职的签名。

5.不得存在学历、执业资格、工作经历和能力不符合规定的情况。

企业质量管理部门负责人应当具有执1.有质量管理部门负责人任命文件。

业药师资格和3年以上药品经营质量2.质量管理部门负责人个人档案中应有其3年以上药品经营质量管理工作经历的

*02101

管理工作经历,能独立解决经营过程相关证明材料、执业药师注册证原件(已经注册到本单位,在有效期内)。体外诊

中的质量问题。断试剂批发企业的质量管理部门负责人应为执业药师或具有检验学相关专业大学

本科以上学历的主管检验师。

3.质量管理部门负责人应具备独立解决经营过程中有关质量问题的能力。

4.质量文件、记录中有质量管理部门负责人履职的签名。

5.不得存在执业资格、工作经历和能力不符合规定的情况。

企业应当配备符合相关资格要求的质详见02202-02208

02201

量管理、验收及养护等岗位人员。

从事质量管理工作的,应当具有药学1.企业从事药品质量管理工作的人员不得少于3人,除质量负责人、质量管理部

中专或者医学、生物、化学等相关专门负责人外,至少还应配备一名质量管理员。

业大学专科以上学历或者具有药学初2.体外诊断试剂批发企业质量管理部门负责人如为执业药师,至少应配1名检验

级以上专业技术职称。学相关专业大学本科以上学历的主管检验师作为质量管理员;质量管理部门负责人

*02202如为检验学相关专业大学本科以上学历的主管检验师,至少应配1名药学大专以上

学历的药师作为质量管理员。

3.质量管理员个人档案中有其药学中专或者医学、生物、化学等相关专业大专以

上学历证书原件,或(中)药师以上专业技术职称证书原件。

4.不得存在专业、学历或职称不符合规定的情况。

从事验收工作的,应当具有药学或者1.验收员个人档案中有其药学或医学、生物、化学等相关专业中专以上学历证书

医学、生物、化学等相关专业中专以原件,或(中)药师以上专业技术职称证书原件。

*02203

上学历或者具有药学初级以上专业技2.体外诊断试剂验收员个人档案中应有检验学中专以上学历证书原件。

术职称。3.不得存在专业、学历或职称不符合规定的情况。

从事养护工作的,应当具有药学或者1.养护员个人档案中有其药学或医学、生物、化学等相关专业中专以上学历证书

医学、生物、化学等相关专业中专以或(中)药

02204

上学历或者具有药学初级以上专业技师以上专业技术职称证书原件或复印件。

术职称。2.不得存在专业、学历或职称不符合规定的情况。

从事中药材、中药饮片验收工作的,1.中药材、中药饮片验收员的个人档案中有其中药学专业中专以上学历证书原件,

应当具有中药学专业中专以上学历或或者具有主管中药师以上专业技术职称证书原件。

*02205

者具有中药学中级以上专业技术职2.验收直接收购地产中药材的验收员,应具有主管中药师以上专业技术职称。

称。3.不得存在专业、学历或职称不符合规定的情况。

从事中药材、中药饮片养护工作的,1.中药材、中药饮片养护员的个人档案中有其中药学专业中专以上学历证书原件

02206应具有中药学专业中专以上学历或者或复印件,或者具有中药师以上专业技术职称证书原件或复印件。

具有中药学初级以上专业技术职称。2.不得存在专业、学历或职称不符合规定的情况。

直接收购地产中药材的,验收人员应1.查看企业是否有中药材经营范围,有无直接收购中药材的纪录。

02207

具有中药学中级以上专业技术职称。2.查中药材验收人员职称原件。

3.不得存在专业、学历或职称不符合规定的情况。

经营疫苗的还应当配备2名以上专业1.疫苗的质量管理和验收应有2名以上专业技术人员专门负责。

技术人员专门负责疫苗质量管理和验2.专业技术人员的个人档案中有其预防医学、药学、微生物学或者医学等专业本

收工作,专业技术人员应当具有预防科以上学历证书原件、中级以上专业技术职称证书原件、3年以上从事疫苗管

*02208医学、药学、微生物学或者医学等专理或者技术工作经历证明原件。

业本科以上学历及中级以上专业技术3.不得存在专业、学历、职称、工作经历不符合规定的情况。

职称,并有3年以上从事疫苗管

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论