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文档简介

流程图申购部门采购部门财务部门 申购部门采购部门财务部门12345678123410111213 流程图采购部 财务部- 合同采购

询比议价 询比议价

询比议价 RF 采购部门采购部门财务部门11223、(准确时间20045的须采取密封密封询价(见密封询价工作指引)56200(200)78、查性回顾,并将作出书面意见存档 流程图采购部 申购部样品测试 询比议价

合格?

测试确认

自存自存 询比议价

询比议价

采购部门申购部门以上(10000)10000以上(10000)250000(50000)的须35、1345 流程图采购部门供货商财务部门 询比议价 询比议价 集团内采购 采购部门采购部门财务部门11000100013、进入到货验收流程

2、 采购部 财务部 采购部 集团内供应

流程图

采购申请

下单下单

订购变更流程

流程图

核对核对

订购变更工作指引16

采购部门

流程图 流程图来自供应商来自供应商

验收单

验收单

验收单

验收单 验收单 仓储部门

流程图超(短)

流程图使用部门营销部门仓储部门采购部门验退通知单 验退通知单 流程图P10-

验收单

验收单

采购部门

流程图

流程图申购部门采购部门财务部门 流程图 询比议价2单1单

流程图内保人 仓储部 申

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