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第6页共6页2024年公司审计工作总结模版一、确保账证相符,严格防范违反财经纪律行为在对老公司的财务大检查中,我们主要发现固定资产未进行盘点,以及应收账款未进行对账的问题。因此,我们要求老公司务必加强对固定资产的管理,建立健全固定资产账册,并严格执行固定资产的日常核算、管理和处置流程。同时,对固定资产的增减及收入、支出需及时入账,确保账证、账账、账实的一致性。公司应定期对固定资产进行清查,并在年终进行全面清查盘点,做好固定资产的实物登记管理,以确保固定资产的完整性和不流失。此外,老公司还需及时完成应收账款的对账工作,并加强催收工作,以防范应收账款的流失,维护公司经济效益。二、开展小金库整治工作,规范财务管理秩序审计部于____年____月启动了小金库整治工作,旨在引导各单位领导深刻认识到“小金库”对集团公司财务管理秩序的扰乱,对财务资金安全的威胁,以及对党风政风和社会风气的败坏。我们要求各单位按照集团公司的要求,加强制度建设,完善各项管理制度,并严格执行国家财经法规和财务管理规章制度,加强部门经费的使用与管理,从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。此次小金库整治工作的开展,对规范财务管理秩序、促进党风廉政建设以及防范腐败行为起到了积极作用。三、积极开展专项审计,推动集团公司整体工作发展审计部在____年下半年积极开展了多项专项审计工作。具体包括:一是配合主管部门对公司进行检查,以及配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟踪;二是成立督查组对在建基建项目进行跟踪落实;三是与公司其他部门成立小组,配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作的有力开展,有效促进了在建基建项目、中期债等工作的进展,确保了各项工作按照集团公司的工作要求进行,并取得了实际成效。四、存在的不足问题尽管集团公司审计部在短短几个月内取得了显著成绩,但仍存在一些不足之处。主要包括:审计手段较为单一,审计工作效率有待提高;审计咨询和审计服务尚未完全到位;因人力不足,审计工作未全面开展,如下属公司业绩考核等工作尚未开展;制度建设尚不完善;审计信息化建设滞后等。针对这些不足,审计部将高度重视,并采取切实措施加以改进和提高。五、____年工作计划(一)加强宣传,突出审计工作的重要性审计部将切实加强宣传工作,通过板报、宣传栏等方式构建一个审计信息交流的窗口,将集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公之于众。同时,在一定范围内对有关审计结果进行通报,使集团公司全体干部职工进一步了解内部审计工作的重要性,改善和优化审计环境,为内部审计工作的健康持续发展提供支持。(二)加强财务管理,强化会计基础工作审计部将配合财务部门加强下属公司财务管理。具体而言,将引导下属公司财务人员深入学习《会计法》等法律法规,充分认识会计基础工作的重要性并掌握其主要内容和基本要求。同时,强化内部控制和会计基础工作规范,全面提升会计基础工作水平。此外,将营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化,并进一步完善内部会计管理制度,确保记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度要求,为全面提高会计信息质量奠定坚实基础。(三)运用审计结果,促进党风廉政建设发展审计部将充分运用审计结果加强对人财物管理使用和关键岗位的监督力度。通过此举促使干部职工规范财务管理行为并正确行使职权。同时加强对各类制度执行情况的监督力度以杜绝“暗箱操作”现象并避免权力腐败的发生。此举不仅有助于促进党风廉政建设发展还有助于建立一支清正廉洁的干部职工队伍。(四)开展下属公司业绩考核工作以提高其工作积极性审计部将按照集团公司的工作部署开展下属公司业绩考核工作。通过审计如实反映下属公司的经营业绩并按照集团公司标准进行考核以实现奖优罚劣的目标。此举将进一步提高下属公司的工作积极性并促进生产经营工作的发展从而取得良好的经营效益。(五)加强审计队伍建设以不断提高内部审计工作水平审计部将加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设以推进依法审计和文明审计目标的实现。同时加强管理和严明纪律以强化监督并提高审计工作效率和审计工作质量从而推动审计工作的发展并为推进集团公司健康持续发展作出贡献。2024年公司审计工作总结模版(二)一、深化理论学习,持续提升个人素质。为切实增强政治敏锐性和鉴别力,提高政策理论水平,一年来,本人系统学习了相关理论和政策文件,包括____、____以及____、____、____、____和____。同时,深入学习领会市委扩大会议精神及市委、市政府年初部署的重点工作。通过学习,本人在理论武装和实践指导上均有所增强,坚定了社会主义、主义信念,始终秉持“____”的准则,坚决抵制不正之风,恪守职责,正确行使权力。此外,本人亦注重审计业务理论学习,参加了地区审计局组织的培训,并自学了计算机AO审计系统、财政改革知识及专项审计报告写作等内容,特别是参与了自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过不断学习,理论素养得到显著提升,审计思路更加开阔。二、强化党性锻炼与修养。本人始终自觉遵守“审计人员工作纪律”,严格规范自身行为;不断加强党性修养,保持与市委、政府决策的高度一致,言行谨慎,诚实守信,勤勉尽责。在处理工作关系时,注重角色定位,积极维护大局和团结。三、依法审计,务求实效。在审计工作中,本人严格执行《审计法》赋予的权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针。在审计实践中,注重科学、文明、廉洁、公正,对分管工作尽职尽责。能够深入审计一线,解决问题,帮助年轻干部成长;对热点、难点问题,能够深入基层调研,掌握第一手资料;积极配合局长做好审计工作,弘扬审计精神。同时,对妇委会工作亦尽心尽力,关心女同志的工作和生活。四、廉洁自律,恪守审计职业道德。本人深刻认识到党风廉政建设的重要性,一年来,深入学习《党章》、《中国党内监督条例(试行)》、《中国纪律处分条例》等精神,严格自律,不断加强党性、党风、党纪和廉政学习,强化世界观、人生观、价值观的改造。坚持立党为公、执政为民的原则,坚决执行相关规定,恪守审计职业道德,用党员标准规范言行。注重自我约束,常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德。坚持以____指导审计工作和反腐倡廉工作,强化了依法从审、廉政为民的意识,增强了抵御腐朽思想侵蚀的能力。五、明确未来努力方向。面对当今世界快速变化的新形势,本人深刻意识到知识更新的重要性。为此,将进一步加强
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