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文档简介
第4页共4页2024年公司财务工作总结参考一、严格遵循法规制度财务部全体成员始终严格遵守国家财务会计准则、税收法规、____集团总公司的财务规定及其它财经法律法规,坚决履行财务部门的职责。从审核原始凭证、录入会计凭证,到编制财务会计报告;从各项税费的计算、申报、缴纳,到资金计划的规划、统一调度和支付等,每位会计人员都敬业奉献、不辞辛劳,确保本职工作的高效执行,确保会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。二、规范财务基础工作流程我们按照新企业会计制度的规定,对会计科目、核算项目、部门设置及会计报表格式等进行规范化。针对会计核算和报表编制中发现的问题,我们不断改进和完善。例如,设立“制造费用”明细科目,细化费用项目核算、归集和分配,使得费用开支情况一目了然;规范“应交税金”科目核算,如增值税明细项目的月末结转、个人所得税的统一科目处理、现金流量项目的规范化等。此外,我们调整了下属分公司管理费用的冲减方式,以更准确地反映管理费用和销售毛利率。三、制定财务成本计划,严格控制成本费用财务部将相关考核指标进行分解,制定财务计划和可控费用指标,并在执行过程中严格控制费用,实施严格的考核制度。每季度,财务部汇总可控费用执行情况,并在公司常务会上通报。对于超支的费用,如电话费,我们将按超支额扣减相关负责人及第一责任人的奖金。对于其他可控性费用,我们同样实行指标考核,超支部分不予核销,确保成本控制的有效性。四、有序调控资金,合理控制集团资金规模面对原材料价格上涨和集团销售定价滞后的情况,财务部及时与客户对账,加速销售回款,确保资金公平、透明地分配。同时,我们合理规划融资进度和额度,通过资金调控,保障集团整体生产经营的有序运行。五、强化财务制度建设,提升财务信息质量财务部根据实际执行情况,不断规范差旅费开支,统一标准,并对各子公司的会计报表报送时间、数据准确性和报表格式等方面制定详细规定,提升会计信息质量。我们定期召开交流会,解决工作问题,布置下周工作,逐步规范会计行为,确保会计工作的各个环节按既定规则和程序有效运行和控制。六、明确岗位职责,加强自我评估我们制定了详细的会计人员岗位职责,要求每位员工根据职责要求进行工作总结、岗位评价和建议提出。同时,通过每月工作规程备忘录,强化岗位责任感,加强内部核算监督,促进团队协作和效率提升。七、开展各类活动,提升财务管理财务部组织各类自查和审计配合活动,对发现的问题及时整改,提升会计人员的专业技能。我们积极参与____集团的全面预算管理试点,加强非生产费用和可控费用的控制,确保不超支。同时,我们做好财务决算的前期准备工作,遇到问题及时反馈解决,以提升财务服务质量。八、持续学习与创新财务部鼓励员工深入学习业务知识、企业会计制度和国家财经法规,结合会计人员考核办法,提升专业素养和职业判断能力。我们将不断完善财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理、固定资产财务管理等,以适应集团的快速发展和挑战。2024年公司财务工作总结参考(二)年末之际,即将步入新一年的总结阶段。回顾____年度,我在物资公司的财务部门承担主要职责,以下是我对过去一年工作的总结:一、常规工作我成功编制了物资公司的单一实体报表及合并报表。完成了各税种的税务申报及缴纳,编制了国税和地税报表以及纳税人自我审查报告,进行了国税和地税的上门申报、网上申报和ic卡申报,同时填写了《电子缴库专用缴款书》以执行税款缴纳。此外,我还负责了物资公司汽车贸易和棉纱贸易的汇款单及购销合同的审核,以及根据收到的进货发票和合同,对进项税发票进行网上认证,并开具销货增值税专用发票。我还编制了物资公司的银行余额调节表,以及银行业务凭证和转账凭证,确保了月末的准确结账。二、关键任务及取得的成就1、完成了年终决算和税务审计,与事务所紧密配合。按照集团公司的统一规划,____年我们接受了天职国际会计师事务所的年终审计。为确保会计工作的规范性和质量,我们首先进行了自我审查,整理出____月份的凭证、账本、报表和辅助账表,以及相关文件。然后,我们按照审计要求详细填写表格,编写说明,并随时提供审计所需资料。2、完成了年终对账,有效获取了往来函证。年底,我编制了____份询证函给相关单位。由于财务高峰期和一些单位的机构改革,回函率较低,获取确认函的难度增加。例如,天津纺机厂在多次催促下,其财务负责人试图逃避____万元的债务。在物资公司领导的支持和协助下,我与总经理蔡经祥一同前往天津纺织机械有限责任公司,成功解决了这个问题,并在规定时间内收到了____份有效回函。3、协助集团内部审计工作。根据熊佩文部长的指示,我分别在____月份和____月份出差,共参与____次审计任务,包括对广州翔悦科贸发展有限公司的审计、对天津复印技术研究所领导李民胤的离任审计,以及协助恒天集团进行全面预算管理执行情况、现金流和两项资金占用的监督检查。我珍惜这些学习新知识和接受新挑战的机会,与团队成员一起,完成了领导交办的任务,提升了我的专业能力和业务知识。参与这些审计活动,我有机会深入了解集团下属企业,增强了问题分析和解决能力。同时,这也是一个学习和交流的平台,我从同事和下属机构的经验中获益,也吸取了教训。通过审计,我深刻体会到审计人员背后的辛勤付出和无私奉献。这是一次宝贵的经历,让我在挑战中成长,体验到成功背后的艰辛和荣耀。2024年公司财务工作总结参考(三)____年,公司财务工作严格遵循公司全年既定目标,精心组织会计核算,确保财务基础工作的规范与标准。我们以资金管理为核心,以成本费用管理和资产管理为工作重点,持续强化财务风险的防范意识,致力于提升财务工作整体质量。一、主要工作成果如下:1.财经纪律自查与整改。我们深入研读了国家财经法规及集团相关财经制度,组织财务部开展了财经纪律的自查,并针对发现的问题和薄弱环节进行了切实有效的整改。2.资金决策的科学化与民主化。我们严格执行“三重一大”制度,在大额资金运作方面积极推进资金决策的民主化、科学化。3.付款回票制度执行与成本控制。我们严格执行付款回票制度,规范项目成本管理,通过细化可控经营费用项目和开支标准,努力减少不必要的经营支出。4.应收账款管理与资金平衡。我们加大了应收账款的清欠力度,注重项目自身的资金平衡,确保在建项目应收进度款的及时回收以及完工项目应收款的清欠工作。5.“小金库”治理工作。依据集团要求,我们组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作,并对发现的隐患采取了相应的防范措施。二、____年A公司与集团财务部工作对接情况:自____年A公司成立以来,财务部根据公司实际情况和集团财务管理工作的要求,对公司成立前的财务管理模式和流程进行了必要的调整,以实现与集团财务管理工作的有效对接。1.财务管理职责明确。A公司财务部作为公司管理与控制的重要部门,主要承担以下职责:执行集团财务政策与基本财务制度;负责A公司预算的编制、上报与实施管理;对下属各业务单位财务运作过程实施控制;依据集团业绩衡量标准,强化对各业务单位的财务绩效考核;负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。2.预算管理。为适应集团对A公司的统一考核需求,A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团,同时对预算实施进行过程管理。在保证综合预算目标完成的前提下,A公司在年度经营过程中享有预算调整权。3.资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算,统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金
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