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文档简介

附件2月*日医院会计报表(或者20**年度医院财务决算汇报)及***,注册资本:***,现任法定代表人:***。医院既有**①②临床科室数医技科室数实际开放总床日数实际占用总床日数出院者占用总床日出院人数期比较,增长(或减少)***人,在编人员**人,增(减)**人协议制人员**人,增(减)**人离退休人员**人,增(减)**人;临时工**人,增(减)**人。较,增长(或减少)***张,原因:;平均开放床位**张,增(减)**张;年末实际开放床位**张,增(减)**张。诊断人次**人次,增(减)**人;实际开放总床日数**,增(减)**;实际占用总床日数**,增(减)**;出院人数**人,增(减)**人。(一)预算批复状况。项目名称本期金额(万元)①上期金额(万元)②总收入总支出基本支出项目支出财政基本支出人员经费公用经费财政项目支出根据**卫生计生委《有关批复**年预算的告知》(文献号),其中:车辆购置**辆**万元、200万元以上大型设备购置**4.政府采购预算。医院政府采购预算**万元,其中:基5.绩效评价试点项目。本年******项目被财(二)资产负债状况。截至20**年*月*日,根据医院会计报表(或财务决算汇报)中资产负债表(表号)反应,医院资产负债状况如下:项目名称本期金额(万元)①上期金额(万元)②资产总额存货长期投资固定资产负债总额1.资产状况。医院资产总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:货币资金**万元,比期初增(减)**万元;应收医疗款**万元,比期初增(减)**万元待摊费用**万元,比期初增(减)**万元;固定资产**万元,比期初增(减)**万元;长期投资**万元,比期初增(减)**万元;在建工程**万元,比期初增(减)**万元待处理财产损溢**万元,比期初增(减)**万元。2.负债状况。医院负债总额**万元,比期初增(减)**万元,其中:短期借款**万元,比期初增(减)**万元;预收医疗款**万元,比期初增(减)**万元应付账款**万元,比期初增(减)**万元其他应付款**万元,比期初增(减)**万元;预提费用**万元,比期初增(减)**万元;应交税费**万元,比期初增(减)**万元;长期借款**万元,比期初增(减)**万元(新增贷款**万元,贷款利率**,贷款期金**万元,比期初增(减)**万元;专用基金**万元,比期初增(减)**万元;本期结余**万元,比期初增(减)**万元;未弥补亏损**万元,比期初增(减)**万元。本期金额(万元)①上期金额(万元)②总收入医疗收入总支出医疗业务成本管理费用财政项目支出科教项目支出其他支出总收支结余医疗结余20**年*月*日至20**年*月*日 (或财务决算汇报)收入费用总表(表号)反应,医院收入元(门诊收入、住院收入**万元)、财政基本补助收入**万元(医疗业务成本**万元、管理费用**万元)、财政项目支余**万元、财政补助结转(结余)**万元、科教项目结转(结余)**万元。(四)现金流量状况。本期金额(万元)①上期金额(万元)②筹资活动产生的现金流量净额 (或财务决算汇报)中现金流量表(表号)反应,医院现金元,其中:现金流入**万元(含医疗服务收到现金**万元、科教项目收到现金**万元)、现金支出**万元(含购置药物元,其中:现金流入**万元(含收回投资收到现金**万元、金支出**万元(含购建固定资产支付现金**万元、对外投资元,其中:现金流入**万元(含获得财政资本性项目补助收表6财务指标分析①②增减变动比率%1.总收入预算执行率2.医疗收入预算执行率3.总支出预算执行率1.财政补助收入占总收入比例2.财政基本支出补助占总支出比例3.离退休人员人均财政基本支出补助水平1.药物收入占医疗收入比例2.每门急诊人次收费水平3.出院者平均医药费1.百元医疗收入占用人员费用比例2.百元医疗收入占用卫生材料比例3.净资产结余率5.病人欠费占医疗收入的比例1.资产负债率2.流动比率3.现金比率1.总资产周转率2.流动资产周转率3.存货周转率5.应收医疗款周转率7.不良资产余额及占比1.每门诊人次成本及门诊收入成本率2.每住院人次成本及住院收入成本率3.医疗收入成本率1.人员经费支出比率2.公用经费支出比率3.在职职工人均工资收入水平5.药物支出率1.总资产增长率2.净资产增长率3.固定资产增长率5.医疗收入增长率7.收支结余增长率1.病床使用率3.出院病人平均住院天数5.平均每医生当期出院人次7.平均每床日占用医疗设备金额对20**年*月*日至20**年*月*日期间医院的预算执行、财(一)预算执行分析。

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